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其他應收款調(diào)整為其他應付款,借貸怎么填數(shù)據(jù),借:其他應收款(左邊正數(shù)),貸:其他應付款(左邊負數(shù))。是這樣嗎

2024-04-11 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 16:21

你是資產(chǎn)負債表有負數(shù)嗎 哪個往來科目負數(shù)

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快賬用戶7484 追問 2024-04-11 16:21

就是當時做賬掛錯科目了

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齊紅老師 解答 2024-04-11 16:23

同學你好 那你應該 借其他應收款 貸其他應付款 都是正數(shù)

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快賬用戶7484 追問 2024-04-11 16:24

借左貸右嗎?不用兩個都在左邊?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 16:28

要一借一貸分錄才平衡

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你是資產(chǎn)負債表有負數(shù)嗎 哪個往來科目負數(shù)
2024-04-11
你好! 是的,你的理解很對
2022-01-06
你好,其他應付款貸方為負數(shù),用將其調(diào)整到其他應收款借方的
2020-09-04
同學,你好,這個都是可以的,借或是負,你具體想問什么。
2020-11-18
你好,你報表重分類到其他應收款里面就可以啊,不需要做調(diào)整分錄。
2021-04-17
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