您好,應(yīng)付 98000%2B1894657.3,預(yù)付40000.6就列示在預(yù)付賬款這個(gè)科目里
預(yù)付賬款借方余額是86051,應(yīng)付賬款的貸方余額是46592.92,那么合并到應(yīng)付帳款里面去是多少
老師,您好!填資產(chǎn)負(fù)債表,表中的應(yīng)付賬款,可以根據(jù)科目余額表填報(bào)嗎? 應(yīng)付賬款是應(yīng)付帳款的貸方余額+預(yù)付賬款的貸方余額,但是我的科目余額表中的預(yù)付賬款的余額在借方,該怎么算
我在編制資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項(xiàng)這一列 應(yīng)該等于 預(yù)付的借方余額?應(yīng)付借方?壞賬余額 我預(yù)付的借方是2961828.15 應(yīng)付沒有借方余額 只有貸方余額273083.74,壞賬準(zhǔn)備余額是7203005.76,系統(tǒng)報(bào)表預(yù)付賬款攔次自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)是3831038.88為什么我怎么算都等于不了這個(gè)數(shù)字 公式也沒問題 哪里出錯(cuò)了 請(qǐng)教一下老師們
老師,我記賬軟件里面 應(yīng)付賬款:借方是余額是0,貨方余額98000 預(yù)付賬款借方余額:40000.6,貸方余額1894657.3,那我報(bào)表:應(yīng)付款項(xiàng)是多少,我總是卡在這,怕錯(cuò),按我們學(xué)的,應(yīng)該是等于應(yīng)付賬款的貸方98000+預(yù)付的貸方1894657,這個(gè)預(yù)付賬款的借方40000.6怎么處理,減掉嗎
請(qǐng)問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰(shuí)的錢),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請(qǐng)問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫(kù)存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車協(xié)議,個(gè)人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個(gè)合法合理嗎?這個(gè)租金個(gè)人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎?個(gè)人開發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤(rùn)表上有應(yīng)納稅所得額嗎
那報(bào)稅財(cái)務(wù)報(bào)表里面不體現(xiàn)這個(gè)40000.6這個(gè)預(yù)付賬款的借方數(shù)嗎,這樣報(bào)表會(huì)不平的,上次就是財(cái)務(wù)軟件里面預(yù)付賬款借方余額有0.6,應(yīng)付款項(xiàng)不加上這借方的0.6報(bào)表就不平通不過
您好,我寫的信息是要體現(xiàn)哦,我截圖一下給您?看
我上個(gè)季度填報(bào)表,我是應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)表項(xiàng)目,我是用應(yīng)付的貸方+預(yù)付的貸方,不管那個(gè)預(yù)付借方的0.6,報(bào)表就不平,通不過
您好,預(yù)付借方0.6,有沒有填在預(yù)付賬款這個(gè)科目里呢
預(yù)付40000.6就列示預(yù)付賬款詩(shī)個(gè)科目里,我還有有點(diǎn)不明白這句話的意思
你的意思是,把預(yù)付賬款的貸方余額-借方余額,最終的余額在貨方,再去以這個(gè)最終的貸方余額去填列報(bào)表項(xiàng)目嗎
您好,這個(gè)您看一下, “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; ? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;? ?
報(bào)表上不是只有項(xiàng)目嗎,你叫我列示在預(yù)付賬款的的科目里面那怎么列示,我先填下報(bào)表看平不平再說吧,謝謝先
您好,負(fù)債表上有預(yù)付賬款的,在負(fù)債表的左邊,這是資產(chǎn)
我明白了,那個(gè)報(bào)稅財(cái)務(wù)報(bào)表的填列,資產(chǎn)負(fù)債表,左邊是資產(chǎn),預(yù)付的借方余額要填列在左邊預(yù)付賬款科目里面,右邊是負(fù)債,右邊的應(yīng)付賬款是等于,應(yīng)付賬款的貸方余額98000+預(yù)付的貸方余額1894657.3+預(yù)付賬款的借方余額40000.6=2032657.9,這樣我的報(bào)表才平
您好,是的,就是這么理解的哦