你好,嗯你可以借,在建工程,暫估貸應(yīng)付賬款,然后再借固定資產(chǎn),貸在建工程。
原來(lái)的在建工程由于發(fā)票沒(méi)有到,建好之后先暫估在建工程然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后經(jīng)審計(jì)核減確定最終金額,原來(lái)的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產(chǎn)分錄該怎么做?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷(xiāo)費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)外包給施工方在建工程已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)了,但是還沒(méi)有結(jié)算,可以暫估固定資產(chǎn)入賬嗎?因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)始有收入了,怎么做分錄呢?
我公司自行建造固定資產(chǎn),現(xiàn)在達(dá)到使用狀態(tài)要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是有一些工程款、材料款未結(jié)清,也沒(méi)有取得發(fā)票,該怎么賬務(wù)處理
我公司自行建造固定資產(chǎn),現(xiàn)在達(dá)到使用狀態(tài)要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是有一些工程款、材料款未結(jié)清,也沒(méi)有取得發(fā)票,該怎么賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開(kāi)的銷(xiāo)售單名稱(chēng)是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開(kāi)A學(xué)校,這樣開(kāi)發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開(kāi)了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶(hù),會(huì)開(kāi)票給公司,主播需要開(kāi)個(gè)體戶(hù)的對(duì)公戶(hù)嗎?還是說(shuō)我們公司直接把款打給主播的私人賬戶(hù)就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問(wèn)題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場(chǎng),我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問(wèn)題了,沒(méi)有整改讓他們寫(xiě)情況說(shuō)明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問(wèn)折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過(guò)初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問(wèn)到,我希望可以通過(guò)自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?