你好,納稅調(diào)整是需要在出現(xiàn)清繳的時(shí)候納稅調(diào)整的
你好,我想問下,匯算清繳發(fā)現(xiàn)19年補(bǔ)貼收入多計(jì)提導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳了,現(xiàn)在匯算清繳報(bào)告應(yīng)該怎么寫?報(bào)表數(shù)據(jù)需要調(diào)整嗎?還是我只要在2020年做以前年度損益調(diào)整就可以了?
老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請(qǐng)問,我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
請(qǐng)問老師,2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增,所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù),那我每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要手動(dòng)調(diào)整嗎?那申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候年初數(shù)按系統(tǒng)的來(lái)呢,還是要手動(dòng)調(diào)整一下?
你好請(qǐng)問我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)年報(bào)是按照納稅調(diào)整前的數(shù)填還是調(diào)整后的呢?
季度所得稅申報(bào)中,利潤(rùn)總額填什么呢?是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額還是什么應(yīng)納稅所得額啊?因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
沒理解,我查了下招待費(fèi)還有白條調(diào)增項(xiàng)目我都沒有做調(diào)增,是等到匯繳清算時(shí)再調(diào)整還是現(xiàn)在就調(diào)整呢?我
現(xiàn)在不能納稅調(diào)整了,現(xiàn)在是季報(bào),匯算清繳的時(shí)候才能納稅調(diào)整
老師,我就是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅有這個(gè)表,那意思是我不用填對(duì)嗎?
對(duì),現(xiàn)在還可以不用填寫呢