做成交易性金融資產(chǎn),實(shí)虧是可以抵扣所得稅的。
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
9.注冊會計師在審計ABC公司2019年財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)以前盈利的甲產(chǎn)品12月份卻發(fā)生了虧損。注冊會計師懷疑可能有問題,于是調(diào)閱了“主營業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬、“主營業(yè)務(wù)成本”明細(xì)賬與“庫存商品”明細(xì)賬等,發(fā)現(xiàn)12月有10臺甲產(chǎn)品成本已結(jié)轉(zhuǎn),主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅卻未核算。 為了進(jìn)一步查明此事,注冊會計師抽查了12月份甲產(chǎn)品的發(fā)票存根、出庫單,查明12月已銷售給DEF公司的10臺甲產(chǎn)品已開出發(fā)票,貨于12月20日發(fā)出,貨款為100 000元,增值稅為17 000元。為了查明該款是否收到,注冊會計師調(diào)閱了12月“銀行存款日記賬”,發(fā)現(xiàn)12月5日摘要欄記錄為“預(yù)收DEF公司的貨款”,檢查其收款憑證,其會計分錄為: 借:銀行存款 117 000 貸:預(yù)收賬款 117 000 該收款憑證后附單據(jù)為進(jìn)賬單一張。ABC公司所得稅適用稅率為25%,法定盈余公積計提比例為10%。 該公司上述賬務(wù)處理是否合理?存在哪些問題?如何調(diào)整?
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報?這樣可以嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)——電商服裝行業(yè),23年3月成立并建賬,某些供應(yīng)商應(yīng)付賬款建賬初期有從其他公司轉(zhuǎn)過來余額。供應(yīng)商結(jié)賬方式有以下情況: 1、月結(jié),有對賬單,但年份久的資料可能找不到,其中有用自購面料抵貨款情況,且面料一直賬實(shí)不符。 2、預(yù)付+尾款結(jié)賬方式,沒有對賬單,有預(yù)付款取消抵扣其他貨款情況,且周期長2~3個月左右,商品部一直在管理但沒有登記明細(xì)。 3、零星購買,有預(yù)付也有已入庫為付款的情況,都沒有對賬單。 我是剛接手且是小白,老板讓我核對賬套內(nèi)應(yīng)付賬款的余額和實(shí)際余額是否有差異~~經(jīng)過咨詢老同事,表示她們曾經(jīng)嘗試過核對,但也從來對不出一個結(jié)果。 想請教老師: 1、這種復(fù)雜且原始憑證不全的情況是否有辦法核對? 2、如果可以,我需要讓她們提供哪些資料? 3、核對步驟大概是怎樣?
老師,老板用公司賬戶買了一些期貨,但是平時虧贏都沒有銀行單,12月份給我打來期貨交易明細(xì)單,可能有些虧損了,這種情況我要入賬嗎?因?yàn)樗耄?2有開票收入,有利潤了,要交所得稅,所以想從期貨賬戶那里做投資虧損沖抵所得稅,可以嗎?我都看不明白他的明細(xì)單,沒有回單。
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬,本期生產(chǎn)成本600萬,產(chǎn)成品成本500萬,問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報?是放經(jīng)營活動還是籌資活動?
我是賣空調(diào)的一般納稅人,安裝公司對方給我開了1%的安裝費(fèi)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?我賣空調(diào)給其他單位給對方公司開的13%的安裝費(fèi),那豈不是差額稅點(diǎn)我要承擔(dān)
月初計劃成本50,材料差異節(jié)約1,購入材料計劃成本150,材料差異節(jié)約5,銷售材料成本100,求實(shí)際成本,這個怎么算
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
老師,沒有成立個體戶,自然人個人存在按經(jīng)營所得交稅的情況嗎
我們是小規(guī)模納稅人,租一個個人的房子,租賃發(fā)票代開,是在稅務(wù)現(xiàn)場代開的時候,稅務(wù)局就會代扣代繳個稅嗎 請專業(yè)的老師回答
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之前是計入其他貨幣資金里面了,但虧損多少,有點(diǎn)看不懂呢!贏的時候也沒到他告訴我,虧的時候就打單來給我。
其實(shí),你我都懂你們老板的意思。 我建議,他給你什么,你就做什么。。只是做虧損的單子上面要有印章。。。真虧了,就是視同投資失敗,把利潤抵下去。
潼給我只有這樣的,有點(diǎn)看不懂啊
這個不行,這個不是實(shí)虧。給你們老板就說,要實(shí)虧就是賣出去的,稅務(wù)才認(rèn)。 你就稅務(wù)看不懂,稅務(wù)也不認(rèn)持倉中的盈虧,請他給你明細(xì),比如今年,買的期貨多少錢,賣出虧了多少。。 你說,會計做賬浮盈、浮虧是沒有問題,稅務(wù)那關(guān)過不了。。。小企業(yè)的會計跟老板說話,要注意方法。
就是下面那個成交記錄單也是不可以的對嗎,要實(shí)際賣出去的才算,持倉過程中的盈虧不算,對嗎?是這么理解的嗎老師?
是這個理解,成交記錄單是可以的。。但是你怎么算出他今年一共賺了多少,虧了多少呢? 你看一下,那個成交單,好算不。。好算你就算,不好算你就說稅務(wù)看不懂,不會認(rèn),讓期貨公司出一個今年的實(shí)虧單(你直接用上面的結(jié)果金額,蓋個章。 其實(shí)期貨公司也直接拉不出來,讓老板讓期貨公司的客服做,做了期貨公司蓋章。。