借、應交稅費、企業(yè)所得稅貸、銀行存款。
2020-2021年,甲企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務:(1)2020年3月1日,甲企業(yè)購入辦公樓,支付價款2000萬元,與公允價值相同,該寫字樓用于出租,所在區(qū)域具有活躍的交易市場,當然簽訂租賃協(xié)議。甲企業(yè)采用公允價值模式對出租的房地產進行后續(xù)核算。(2)2020年12月31日,該寫字樓的公允價值為2120萬元。(3)2021年2月1日,甲企業(yè)將該寫字樓出售,取得收入為2200萬元,存入銀行。做出相關會計分錄。,老師,求會計分錄,謝謝
注冊會計師對亨通公司2020年度財務報表進行審計時,發(fā)現(xiàn)報告日前階及生時業(yè)務事項如下:(1)2021年1月5日收到價值為10000元的貨物,人賬日期為1月8日,發(fā)票上注明由供應商負責運送,異地交貨,開票日期為2020年12月18日。(2)當實地盤點時,亨通公司有一批價值5000元的產品已放在裝運處,因包裝紙上注明“待發(fā)運”字樣而來計人存貨內。經調查發(fā)現(xiàn),顧客的訂貨單日期為2020年12月18日,顧客于2021年1月6日收到貨物后付款。(3)2021年1月6日收到價值為900元的物品,并于當天登記人賬。該物品于2020年12月26日按供貨商離廠“交貨條件運送,因2020年12月31日尚未收到,故未計人報告日存貨。(4)按顧客訂單制作的某產品,于2020年12月31日完工并送裝運部門,顧客已于該日付款。該產品于2021年1月5日送出,但未包括在2020年12月31日存貨內。要求:分析上述四種情況中的物品是否應包括在2020年12月31日的存貨內,并說明理由。
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項目簽得合同造價是10萬(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬的發(fā)票,2022年12月收到成本發(fā)票4萬,我預交企業(yè)所得稅就按照5-4=1 ,1萬乘以千分之2去預交企業(yè)所得稅。情況二:2022年12月開出發(fā)票5萬,支出成本費用4萬,對方還沒有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會給我開出來,我預交的時候可以按照5-4=1,1萬乘以千分之2預交嗎?
2020-2021年,甲企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務:(1)2020年3月1日,甲企業(yè)購入辦公樓,支付價款2000萬元,與公允價值相同,該寫字樓用于出租,所在區(qū)域具有活躍的交易市場,當然簽訂租賃協(xié)議。甲企業(yè)采用公允價值模式對出租的房地產進行后續(xù)核算。(2)2020年12月31日,該寫字樓的公允價值為2120萬元。(3)2021年2月1日,甲企業(yè)將該寫字樓出售,取得收入為2200萬元,存入銀行。做出相關會計分錄。,老師,求會計分錄,謝謝
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業(yè)所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關的業(yè)務如下:(1)本月應付職工工資總額為400萬元,“工資費用分配匯總表"中列示的產品生產工人工資為300萬元、車間管理人員工資為20萬元、企業(yè)行政管理人員工資為50萬元專設銷售機構人員工資為30萬元。(2)企業(yè)下設一所職工食堂,按每月每位在崗職工200元補貼給食堂,每月末以銀行存款支付。企業(yè)在崗職工共計300人,其中產品生產工人200人,車間管理人員10人,行政管理人員60人,專設銷售機構人員30人。(3)企業(yè)行政部門經理10人,企業(yè)為其每人提供一輛自有汽車免費使用,每輛汽車每月計提折舊200元。企業(yè)為產品生產工人租賃一棟宿舍樓,每月租金50000元由企業(yè)承擔租金,以銀行存款按月支付。要求:1.根據資料(1),作出該企業(yè)分配3月職工工資的會計處理。2.根據資料(2),作出該企業(yè)確認并支付職工食堂補貼的會計處理。3.根據資料(3),作出企業(yè)有關非貨幣性職工福利的會計處理。4.根據資料(1)至(3),計算3月該企業(yè)"應付職工薪酬"科目貸方發(fā)生額
老師申報增值稅是,適用六稅兩費減免政策起止時間怎么填?我在報5月的增值稅
老師,生產車間購買鎖合成型模具,金額2200元,請問老師這2200元計入到什么會計科目,會計分錄怎么做呢
沒付款收到發(fā)票怎么做賬?
老師這樣的員工飛機發(fā)票可以抵扣嗎
以前損溢調整月末借方科目余額?
老師,外貿企業(yè)出口商品要跟進項發(fā)票品名單位數(shù)量一致,怎么才能讓銷售知道進項發(fā)票中的品名是什么呢?不然銷售報關品名隨意報跟進項發(fā)票品名什么的
老師,如何控制銷售發(fā)票和采購發(fā)票的配比,這個和銀行流水有關系嗎?
本月出口應征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據,但到提交申報的時候為什么出現(xiàn)除出口應征稅未票收入外的其他未票收入為負,是因為1月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來也不是負數(shù)啊
老師您好,工商年報中在職人數(shù)總數(shù)對的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計有困難,可以嗎一直都是這樣填的
抵扣了四季度的 借所得稅費用貸應交稅費、企業(yè)所得稅。 這兩個都是在12月份做