先做上一年的匯算清繳,第一季度預(yù)繳的時候才能彌補(bǔ)虧損。
2020年的匯算清繳做完后利潤是虧損,請問虧損是2021年季度預(yù)繳時彌補(bǔ)?還是做20221年匯算清繳時彌補(bǔ)?
老師 想問一下填個體工商戶匯算清繳B表,假如我20年虧損100萬,21年盈利20萬,填21年B表時彌補(bǔ)之前年度虧損我是寫20還是100
老師,本年盈利,以前年度虧損,季度所得稅是自動彌補(bǔ)以前虧損嗎?還是得匯算清繳彌補(bǔ)?
以前年度都是虧損的,還沒有做匯算清繳,23年第一季度盈利了,是不是不能彌補(bǔ)以前年度虧損,只能交稅
郭老師,請問下去年本年利潤總額數(shù)虧損20萬,匯算清繳后可以彌補(bǔ)虧損70萬左右,第1季度利潤總額又是負(fù)的,第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬?
請問一般納稅人,整個月的做賬流程是把所有的業(yè)務(wù)做完憑證,月末計提費用,結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤,出報表嗎?憑證裝訂具體裝訂什么資料有要求嗎?
老師,請問現(xiàn)在是不是沒有會計從業(yè)資格證要考?得從初級考嗎?
就是我們老板給公司買東西,發(fā)票開給他個人的發(fā)票能抵扣稅嗎?
老師,購買車輛按揭利息款能計入固定資產(chǎn)嗎
怎么登錄單位個稅系統(tǒng)
老師你好,我公司沒有開出電子發(fā)票,但是我取得了電子發(fā)票能抵扣嗎。是公司的業(yè)務(wù),比如還有紙箱啊,還有其他的買來的都是給公司用的,付錢是公司付,這樣子的專票能不能抵扣
老師,麻煩看下第一小問怎么做
你好老師,23年銷售客戶A,已結(jié)賬可今年發(fā)現(xiàn)銷售A里有一筆5000元的的貨款是銷售給客戶B, 因為23年已經(jīng)走了收入,轉(zhuǎn)了利潤及未分配利潤 現(xiàn)在怎么做分錄呢
老師,物料盤點單是啥?我們是賣叉車及叉車配件的?
老師,請問稅務(wù)局不讓填未開票收入,填的話要罰款,沒有開票的這部分收入怎么報稅?
老師,公司想交稅
因為連續(xù)虧損兩年
那你別做上一年的匯算清繳就可以繳稅
一季度盈利后,先繳稅,然后再做匯算清繳,對嗎
老師,還有現(xiàn)在還可以改12月增值稅申報表嗎
小規(guī)模企業(yè),2024年已經(jīng)做了430萬營業(yè)收入,如果要增加收入,估計得增加100萬才能保證2024年四季度盈利
那樣就超過了500萬,就是一般納稅人企業(yè)了,您說怎么辦
對的是的,可以修改的呀,你去修改。
修改,需要增加100萬收入,那就變成一般納稅人企業(yè)了
不想轉(zhuǎn)一般納稅人,那就別修改。你想多交稅款,那你不能減少你的費用。
你的成本費用都能抵扣所得稅嗎?
是兩年沒交企業(yè)所得稅了,準(zhǔn)備一季度交稅,剛查了銀行,目前已經(jīng)支出20萬了,估計一季度需要確認(rèn)有票+無票收入100萬,才能達(dá)到盈利目標(biāo),那么連續(xù)四個季度大概收入在460萬左右
已經(jīng)支出了,這個不一定是成本費用。你買來的商品沒有銷售出去,他照樣還是存貨,它不影響你的利潤。
大概能有20萬左右沒有發(fā)票的支出
估計能從成本費用里剔除,匯算清繳的時候,跟虧損383還是有巨大差別,沒啥大作用
那你支出的這個20萬,先別做費用借預(yù)付賬款貸銀行存款,先做這個不行。
付款以后,成本票先不要,過段時間再要,可以嗎
2024年已經(jīng)做完了賬
收入430萬,成本446萬,費用166萬
20萬一毛啊,虧損383萬
成本不行 費用可以 收入和成本匹配 如果你只有收入沒有成本,有需開發(fā)票的風(fēng)險
是的,預(yù)收款300萬,實際是沒有老板不愿意做一般納稅人,不確認(rèn)收入
實際是他在公戶瞎整,反復(fù)提醒,經(jīng)常玩既要又要
實際是沒有是什么意思?這是貨款還是什么借款?
偷漏稅,不進(jìn)賬,要么一個月小規(guī)模企業(yè)公戶進(jìn)來150-160萬,要么不進(jìn)賬,瞎整
自作孽,不可活
既不想當(dāng)一般納稅人企業(yè),又想享受小規(guī)模企業(yè)的優(yōu)惠政策
每個月支出能玩出90-120萬
那他就別公司進(jìn)賬呀,能原路退回吧。他個人私下收款。