你好,沒錯(cuò),就是這個(gè)虧損數(shù)額
老師,您好。假如2021年4月申報(bào)2021年一季度所得稅,如果虧損,是否可以直接彌補(bǔ)2020年的虧損呢?還是需要2021年5月31日前匯算清繳后才能彌補(bǔ)虧損呢?
老師您好,請(qǐng)問:可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額在2022年所得稅匯算清繳所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中是2580874.38,2023年第二季度所得稅申報(bào)表A200000表中彌補(bǔ)以前年度虧損139012.19,是否代表剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額為2580874.38-139012.19=2441862.19?蟹蟹
老師 如果我在3月做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,那在4月初在申報(bào)2024年第一季度小規(guī)模所得稅時(shí) 能彌補(bǔ)2023年的虧損嗎
2023年虧損,2024年5月做完匯算清繳,半年度是盈利的,報(bào)二季度所得稅時(shí),可以使用23年的為彌補(bǔ)虧損嗎
當(dāng)年虧損了100萬,5年內(nèi)可以彌補(bǔ)嗎?是指2023年虧損了100萬,2024年盈利了60萬,2024年的所得稅60萬-100萬=-40萬,2024年不需要繳納所得稅,一直到100萬彌補(bǔ)完后才需要繳納嗎?老師
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,如果我 2025 年 4 月申報(bào)所得稅想彌補(bǔ) 2024 年虧損,是不是需要先做匯算清繳,才能彌補(bǔ)?
一季度的時(shí)候比較特殊,得先做匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,那我如果沒做完 2024 年匯算清繳,是否可以彌補(bǔ) 2023 年的 151185.18 呢
這種情況就是不能彌補(bǔ)虧損的
老師,就是不管彌補(bǔ) 23 年還是 24 年的虧損,都需要做完 24 年匯算清繳,才能彌補(bǔ)虧損,對(duì)吧
是的,沒錯(cuò),是這個(gè)意思