你好大部分是可以彌補(bǔ)的
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時(shí)能抵扣去年2023年虧損嗎
老師 如果我在3月做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,那在4月初在申報(bào)2024年第一季度小規(guī)模所得稅時(shí) 能彌補(bǔ)2023年的虧損嗎
公司小規(guī)模納稅人,2023年年度虧損了64萬 .2024 年1-3月收入100萬,需要繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問4約申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)2023年的虧損,然后不用交企業(yè)所得稅嗎?
2023年有盈利可以彌補(bǔ)虧損單位是做2023年匯算清繳的時(shí)候填寫,然后2024年第一季度申報(bào)的時(shí)候?qū)浹a(bǔ)的金額填寫在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我的意思是我在2024年3月把2023企業(yè)所得稅匯算清繳做了 是虧損的 那么我在2024年4月做小規(guī)模季度申報(bào)所得稅時(shí) 可否彌補(bǔ)剛剛做了2023年的虧損
我知道你的意思 不一定 因?yàn)橛行┑胤絽R算清繳期間不讓彌補(bǔ) 稅務(wù)局要求的 所以還需要看你當(dāng)?shù)啬沁? 即使做了也不可以彌補(bǔ)