同學(xué),你好 1月紅沖,做負(fù)數(shù)就行,不用匯算清繳的
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在申報增值稅的時候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因???我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你好,11月增值稅已經(jīng)申報了,進(jìn)項發(fā)票也抵扣了,但是在這個月發(fā)票對方紅沖了2張進(jìn)項發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后要補繳這部分增值稅稅款?會計分錄能給一下嗎?
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進(jìn)項票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報完了,還沒扣增值稅,因退貨對方5月紅沖一張進(jìn)項票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進(jìn)項到6月再轉(zhuǎn)出?
老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報增值稅時,此張發(fā)票已認(rèn)證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認(rèn)證抵扣的發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?老師
老師,11月的一張進(jìn)項發(fā)票對方要紅沖,已經(jīng)抵扣了,1月紅沖,是不是2月申報1月需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,成本也要轉(zhuǎn)出嗎,怎么操作,直接把之前的成本匯算調(diào)增嘛
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
不會進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
這個成本算在24年了,根本沒有這和發(fā)票了
同學(xué),你好 你申報的時候,填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄里面的。 做分錄的時候,做負(fù)數(shù)分錄就行
為什么不用匯算調(diào)增
同學(xué),你好 你是本年開具紅字發(fā)票,對本年有影響,不影響去年的
11月做的分錄管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,其他應(yīng)付款,是不是,對方紅沖,這張發(fā)票直接紅蟲嗎
同學(xué),你好 是的,直接紅沖
稅額需要轉(zhuǎn)出。成本不需要對嗎
同學(xué),你好 不是,費用也是做負(fù)數(shù)的。 你25年取得紅字發(fā)票 借:管理費用? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? ?負(fù)數(shù)
我的意思1月紅沖,只要稅額轉(zhuǎn)出,其他不用調(diào)增,但是我有一家公司5月份開的發(fā)票,稅額抵扣了,對方不能紅沖,老師讓我們稅額成本都調(diào)增
12月做了主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費未交增值稅,成本是不是匯算直接調(diào)增
同學(xué),你好 你說5月份開的發(fā)票,是2024.5月分開具的嗎?現(xiàn)在是2025年,如果你是之前的發(fā)票就有問題,那你是要整張發(fā)票調(diào)整的
老師的意思當(dāng)年發(fā)生,稅局也不允許,都要調(diào)整,跨年發(fā)生,只要調(diào)整稅額轉(zhuǎn)出,那如果支付很多錢,沒有開票,注銷掛那個科目
同學(xué),你好 沒有開票就不對,沒有開發(fā)票,你進(jìn)項怎么抵扣?
后面一句話是其他的問題,你看前面說的是不是上面問題的意思
當(dāng)年發(fā)生,稅局也不允許,都要調(diào)整,跨年發(fā)生,只要調(diào)整稅額轉(zhuǎn)出。 我覺得你理解的不對。我舉個例子,24年,發(fā)生一筆費用 借:管理費用 10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 1 貸:其他應(yīng)付款 11 第一種情況,現(xiàn)在25年了,稅務(wù)局說你24年發(fā)票有問題,讓你調(diào)整,那你分錄,并且匯算清繳要調(diào)整 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 第二種情況,24年發(fā)票沒有問題,只是業(yè)務(wù)原因25年開具紅字發(fā)票,那分錄就紅沖,不需要調(diào)整匯算清繳 借:管理費用 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)