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老師,我司2023年8月已申報繳納增值稅及附加600元,稅管員打來電話說,讓申請退稅,那我司退稅的錢,怎么記賬呢,23年已經記賬了,跨年了 已經匯算清繳了 這個要怎么在24年記賬呢,我司是一般納稅人

2025-01-09 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-09 11:20

你好,其實你這個可以直接借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入稅收減免。

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快賬用戶5563 追問 2025-01-09 11:37

這個是之前的會計記賬的 您看下 我覺得不太對,他還導致了我申報24年利潤表申報不了,顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。

這個是之前的會計記賬的 您看下 我覺得不太對,他還導致了我申報24年利潤表申報不了,顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。
這個是之前的會計記賬的 您看下 我覺得不太對,他還導致了我申報24年利潤表申報不了,顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。
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齊紅老師 解答 2025-01-09 11:43

你好,是這樣子的,如果說稅務局要求你更正申報的話,那么你就把當時交的憑證做紅字分錄沖減,然后多交的部分計入其他應收款。如果沒有叫你跟進申報,你就去營業(yè)外收入。

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快賬用戶5563 追問 2025-01-09 16:18

老師您看 那之前的會計是做錯賬了嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:21

他這個憑證確實不對。

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快賬用戶5563 追問 2025-01-09 16:41

所以我已經懵了 不知道該咋搞了 看不懂 怕調錯再

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齊紅老師 解答 2025-01-09 16:42

其實最好的辦法就是先紅字沖減之前。計提和繳納的然,然后再按照實際的來做就可以了。他這個是沖減的繳納的,但是沒有沖減計提的。I

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你好,其實你這個可以直接借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入稅收減免。
2025-01-09
你好,你可以借銀行存款,貸,利潤分配,未分配利潤。
2025-01-09
您好,退回來的已經完成了,現在更正申報要交的稅全部做的未分配利潤就可以了 借:未分配利潤 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
2024-07-07
你好,借稅金及附加貸銀行存款 退稅借銀行存款借稅金及附加 紅字
2025-02-10
你好,借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅。 借銀行存款貸應交稅費附加稅,借應交稅費,借稅金及附加負數
2021-09-07
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