你好,其實你這個可以直接借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入稅收減免。
老師,我家是個體經營部,現在要申報年度匯算清繳,2022年第二季度申報時,需繳納151.86元,現在我申報了年度匯算清繳時,系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費151.86元,稅局打來電話還要求我申報經營所得個稅C表,,現在申報不了C表,稅局說需要調整一下報表,讓報表為0才行,我要怎么調整呢?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務處理呀?我當時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當時是4月份增值稅申報表已經申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢?
郭老師,麻煩問下公司招用退伍軍人增值稅是享受優(yōu)惠,去年不知道,稅務打電話讓我到大廳更正申報,那如果我從去年更正,這去年的賬務已經匯算清繳了,是不是不好處理?
老師,我們公司23年9月的一張發(fā)票進項轉出做錯月份,稅務局上?讓重新更正申報,重新繳納的增值稅及附加稅如何做賬務處理?以前繳納過的增值稅及附加稅做了退稅已經退回來了,這個怎么做賬務處理?
老師,我司已申報繳納印花稅,稅管員打來電話說,不應該按年申報,讓我申請退稅,那我司退稅的錢,怎么記賬呢,24年已經記賬了,這都跨年了,這個賬目要怎么記呢
您好~想咨詢下:個體工商戶可以開具增值稅專票嗎?如果可以,我們公司作為一般納稅人,可以進項抵扣嗎?
老師,統(tǒng)計確認撤銷了,為什么未勾選平臺查詢后還是不出來?
老師 請問公司收到的商標租賃費發(fā)票怎么入賬 入在管理非用——租賃費嗎
老師你好,咨詢個問題,7月份做了一成本支出,借:主營業(yè)務成本 14萬元 貸應付賬款 14萬元 8月這筆業(yè)務金額有變化,對方單位已經將14萬元的發(fā)票作廢沖紅,現在我做這個憑證時,借:主營業(yè)務成本-14萬元,貸:應付賬款-14萬元 應付賬款是平了,但是主營業(yè)務成本就成負數了,請問這樣做是不是不對(新手會計請教)謝謝
按照以前慣例,我們一般2024年的年終獎都是分3次發(fā)放,2024年12月發(fā)1次,2025年5月和8月各發(fā)一次,那么以前的做法是:2024年發(fā)放的計提在2024年的獎金里面,2025年發(fā)放的計提在2025年獎金里面,這樣做可以嗎?是不是和權責發(fā)生制不符呢? 但是我們的年終獎都是年底才知曉,比如2025年的年終獎2025年12月或者2026年1月才知道第一部分,次年5月和8月才知道剩下的,那么我要怎么做呢
增值稅申報表中的分次預繳稅額包不包括附加稅,比如城市維護建設?
原始憑證,在一張A4紙的正面和反面都復印了,這個算一張原始憑證還是兩張?
老師,您好!請問一下民辦高校和公辦合作的成人高等學歷教育是免稅還是要計稅呢?
老師,就是公司一個股東要注銷,股東要退出,那把他的注資錢退給他,需要工商變跟嗎?
老師好,我發(fā)現去年11月有一筆 錯記管理費用 4500元,如果現在要沖減然后計入到應付賬款中,應該如何賬務處理?
這個是之前的會計記賬的 您看下 我覺得不太對,他還導致了我申報24年利潤表申報不了,顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。
你好,是這樣子的,如果說稅務局要求你更正申報的話,那么你就把當時交的憑證做紅字分錄沖減,然后多交的部分計入其他應收款。如果沒有叫你跟進申報,你就去營業(yè)外收入。
老師您看 那之前的會計是做錯賬了嗎
他這個憑證確實不對。
所以我已經懵了 不知道該咋搞了 看不懂 怕調錯再
其實最好的辦法就是先紅字沖減之前。計提和繳納的然,然后再按照實際的來做就可以了。他這個是沖減的繳納的,但是沒有沖減計提的。I