做相反分錄,再做正確分錄
老師好! 我司一筆年初收的全年費(fèi)用補(bǔ)貼,入帳入了其他應(yīng)付款,現(xiàn)需要將這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后1到7月已經(jīng)支付了部分的費(fèi)用出去,所有這些我?guī)?wù)該如何處理?
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度賬務(wù)有問(wèn)題的,調(diào)整賬務(wù)應(yīng)該如何做賬,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 。例如:有一筆扣點(diǎn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借:預(yù)付賬款 1.3 貸:其他貨幣資金:11.3 但現(xiàn)在收到的發(fā)票356.8元 這樣預(yù)付賬款沖減后會(huì)產(chǎn)生貸方余額,該如何處理?
老師,2022年我有5000元租金忘記記入管理費(fèi)用,到時(shí)付款時(shí)是放其他應(yīng)付款。我今年想補(bǔ)記管理費(fèi)用然后沖了其他應(yīng)付款要如何記賬?是需要以前年度調(diào)整嗎?
老師,去年客戶先預(yù)付款給我們,然后我們根據(jù)他實(shí)際拿的貨沖賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆貨款沖錯(cuò)了,那筆貨款實(shí)際應(yīng)該是5萬(wàn)元,但只沖了46000元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?賬務(wù)處理怎么做呢
老師,如果付款抬頭A和發(fā)票抬頭B不一致,寫(xiě)好授權(quán)書(shū)之后,做賬是按照發(fā)票抬頭還是按照付款抬頭?
您好老師麻煩咨詢一下如果這個(gè)月出口下個(gè)月暫時(shí)不退應(yīng)該怎么處理
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有工程服務(wù),可以開(kāi)這種工程服務(wù)勞務(wù)普票嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)銷售沙子和石子,開(kāi)什么性質(zhì)公司好!還有這個(gè)行業(yè)毛利率和稅務(wù)率是多少
怎么登錄電子稅務(wù)局?需知道什么?
什么時(shí)候計(jì)算攤余成本時(shí)用:(攤余-利調(diào))*實(shí)際利率。什么時(shí)候用:攤余成本*(1+實(shí)際利率)-已收利息/長(zhǎng)期應(yīng)付款 有點(diǎn)亂 是不是在算金融資產(chǎn)的時(shí)候用:(攤余-利調(diào))*實(shí)際利率 在算長(zhǎng)期應(yīng)付款,租賃負(fù)債時(shí)用:(攤余-利調(diào))*實(shí)際利率
注冊(cè)公司的的代辦費(fèi),可以開(kāi)具專票抵扣增值稅嗎
老師,成本會(huì)計(jì)做賬是怎么樣弄?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)開(kāi)分公司是獨(dú)立核算好些還是非獨(dú)立核算好些?
小菲老師,調(diào)整起來(lái)難嗎
涉及沖減損益科目,不需要用到 以前年度損益嗎?
不需要用到 以前年度損益
以前年度損益一般怎么用?老師可以詳細(xì)講下嗎
24年度已經(jīng)匯算了,故不用了,若用,還要更正24年度企業(yè)所得稅匯算
如果是在匯算清繳前的話,就做 進(jìn)去可以是嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。