你好,替票是不可以用的,需要做到真實
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
ABC股份有限公司《一搬納稅人)主要生產(chǎn)經(jīng)營酒類、卷煙、高檔化妝品,2019年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)7月1日銷售高檔化妝品100,已知增值稅專用發(fā)票上注定的價款30000元,稅顏3900元,款已收到。(2)7月4日將白己生產(chǎn)的啤酒20噸輛售給家樂超市,貨款已收到。另外將10噸給予顧客免費品嘗。該啤酒出廠價為2800元/噸,成本為2000元/噸(3)7月10日鎖售糧食白酒200噸,單價7000元。份款140000元4)7月20日用白產(chǎn)糧食白酒100噸抵借華盛超市70000元的債務(wù),不足或多余都分不再結(jié)算。該糧食白酒每噸本月售價在55500-6500元浮動,平均售價6000元。(5)7月25日將一批自產(chǎn)的高檔化妝品作為福利發(fā)放給積工個人。作為個人消費。這批高檔化妝品的成本為10000元。假設(shè)該類高檔化妝品不存在同類油費品銷售價格,其成本利潤率為5%(6)2019年6月10日將外購的煙0葉100000元發(fā)給嘉華加工公司,委托其加工成煙絲。嘉華加工公司代墊輔助材料4000元(款已付)。本月應(yīng)支付的加工費36000(不含積)、增值稅4680元,7月5日ABC公司以銀行存
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實際勞務(wù)費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
老師,員工接了一項目,款已經(jīng)收到。但談這個項目的時候是承諾給那公司的業(yè)務(wù)員回扣,然后該員工自己在這個項目也購買了一些物品,但沒有發(fā)票。現(xiàn)在該員工找了一家農(nóng)資店開了兩張發(fā)票過來望付款,其中一張發(fā)票的內(nèi)容是肥料(需要支付給他個人);另一張發(fā)票是肥料款加其他勞務(wù)(需要支付回扣給那個業(yè)務(wù)員,但款是付到這家農(nóng)資店),這屬于虛開發(fā)票,我不給予支付。請問老師們有沒有更好的辦法可以解決該問題呢?
老師,谷物加工品*糧油5040元,是員工找來的替票要求報銷,實際業(yè)務(wù)為他自己墊付的勞務(wù)費,但領(lǐng)勞務(wù)費的人不給我們代開發(fā)票,這個替票(谷物加工品*糧油5040元),可以用嗎
工商年報中女性員工少天了四個人,總?cè)藬?shù)幾百人統(tǒng)計錯了總數(shù)是對的就是女性員工少統(tǒng)計了幾個人,可以不做修正了嗎
固定資產(chǎn)確認(rèn)條件有什么?
我們公司是屬于中間商賺差價那種性質(zhì),下游客戶下單我們再找上游供應(yīng)商買貨直接發(fā)往客戶那里,這種情況需要做進(jìn)銷存嗎需要錄入庫存商品嗎,還是直接就收到發(fā)票確認(rèn)收入和開票出去直接確認(rèn)成本呢?
上個月進(jìn)項稅額提交一張發(fā)票抵扣稅額24.75。但是這個月才發(fā)現(xiàn)去年年底前任財務(wù)已經(jīng)在1月份申報2月份的進(jìn)項稅額抵扣了。請問這個月申報增值稅,這漲發(fā)票進(jìn)項稅額怎樣處理?是在進(jìn)項稅額中直接增加嗎?
老師之前我們工資發(fā)不出來,我都是零申報的,上個月一下發(fā)了4個月的,我是不是這個月就一共申報4個月的,這樣累計起來的工資就超額了吧,會不會涉及到交稅了
現(xiàn)在注銷公司一般會有什么風(fēng)險?稅務(wù)局一般在什么情況下會查賬?
支付工資的時候只有一個金額,實際是扣除了個人社保,個稅,往來生憑證的時候只有實際支付的金額,調(diào)整憑證的時候系統(tǒng)說金額和生成的不一致,老師,能理解不
老師你好,我單位屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè),本月收入項目為管理服務(wù)費 收入,請問開具發(fā)票內(nèi)容時開具 服務(wù)費可以嗎?還是要細(xì)化不能籠統(tǒng)的開具服務(wù)費 ?開具 管理服務(wù)費 可以嗎。謝謝
老師好,發(fā)現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報增值稅的時候,可以通過第三方支付寶微信支付稅款,請問在做憑證的時候計入哪個科目,如果是企業(yè)銀行支付的就是銀行存款,那支付寶這個計入哪個科目,就寫第三方支付支付寶嗎
公司代扣代繳個人所得稅法人手機(jī)不下載個人所得稅app能申報嗎
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那正常情況下收到 糧油票 發(fā)放福利怎么記賬呢
你好 借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款等科目?