第一,核定征收的企業(yè),他交的稅是核定的,所以不需要成本票
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個(gè)問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個(gè)人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
謝謝老師! 還有一個(gè)問題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險(xiǎn)費(fèi)、上牌費(fèi))購車款,我們按20萬開了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險(xiǎn)費(fèi)1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司(因?yàn)楸kU(xiǎn)要實(shí)名制),然后保險(xiǎn)公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個(gè)人去代辦牌的,因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問題,我是按照實(shí)際開票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號開出來了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個(gè)季度有影響么 委托代征的
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
他這個(gè)核定征收交多少稅都是固定的
第三,交了稅以后,這個(gè)錢是可以轉(zhuǎn)給個(gè)人的
季度免稅,在免稅范圍內(nèi),不用交稅情況,到賬了20萬,20萬沒轉(zhuǎn)給經(jīng)營著,付給了經(jīng)營者老婆可以嗎,對公付給經(jīng)營者老婆,她是否需要交個(gè)人所得稅
這個(gè)最好還是轉(zhuǎn)給經(jīng)營者的,不能轉(zhuǎn)給他老婆
按照這樣,核定征收對公戶是不是可以不用開
對,沒錯(cuò),是可以不用開的
為什么只能轉(zhuǎn)經(jīng)營者
因?yàn)檫@個(gè)經(jīng)營者是開設(shè)這個(gè)個(gè)體戶的人,而不能把錢隨便轉(zhuǎn)給其他人
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝