你好,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的做法是要去修改
第四季度沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),也沒(méi)有費(fèi)用成本,第四季度的所得稅報(bào)表可以根據(jù)第三季度的利潤(rùn)表來(lái)填嗎
老師,我們公司是高企,現(xiàn)在填寫(xiě)第四季度的所得稅報(bào)表,第三季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)了728024.63元,現(xiàn)在填第四季度了,第四季度研發(fā)費(fèi)用只有298198.01元,但是這表不讓改,怎么辦呢?
老師,我22年第四季度申報(bào)交的企業(yè)所得稅要不要填到第四季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄。還是填到23年第一季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄。
老師,請(qǐng)問(wèn)第三季度報(bào)表有數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,那我現(xiàn)在第四季度馬上要申報(bào)了,需要修改第三季度報(bào)表嗎
老師,我第三季度的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用忘記填數(shù)了,我在第四季度填對(duì),還用去改第三季度的報(bào)表嗎?
所得稅報(bào)表,實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬是不是填應(yīng)付職工薪酬借方本年累計(jì)數(shù)
外經(jīng)證的印花稅需要在外地預(yù)繳嗎
老師,我司有個(gè)租客,9月付了10月的租金給我們,我在哪個(gè)所屬期申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅呢?
我司25年出口的有報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù),但是采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有收到,所以我就沒(méi)有開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)沒(méi)有確認(rèn)收入,這個(gè)在稅務(wù)和海關(guān)上會(huì)有疑點(diǎn)跳出來(lái)嗎。
分公司可以獨(dú)立賣(mài)資產(chǎn)嗎
公益性捐贈(zèng)只能匯算清繳后扣的是?分類所得? 可以在匯算前預(yù)扣也可以在匯算后扣的是?
一點(diǎn)下載后,成亂碼,打不開(kāi)怎么辦
企業(yè)所得稅繳費(fèi)分錄可以不做計(jì)提直接繳費(fèi)嗎?
老師,我上個(gè)月是在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月在扣繳端申報(bào),出現(xiàn)了這個(gè)提示,我還重新用網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)行不行?這要一個(gè)一個(gè)改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報(bào),請(qǐng)問(wèn)分公司盈利1萬(wàn)多所得稅應(yīng)該交592塊多。請(qǐng)問(wèn)老師是合并到總公司一起計(jì)提還是總分公司分別計(jì)提
老師,修改的話,只是修改第三季度的利潤(rùn)表,其他不用改不
你好,其他的沒(méi)有錯(cuò)就不用修改。