您好,如果利潤是負(fù)數(shù),不用計(jì)提了
老師,咨詢一下,如果企業(yè)1月盈利了,賬務(wù)處理時(shí)需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是在做3月賬的時(shí)候計(jì)提所得稅呀?公司是一般納稅人,所得稅季報(bào)的
老師,咨詢下,1季度的時(shí)候計(jì)提了企業(yè)所得稅,12月計(jì)數(shù)所得稅時(shí)為負(fù)的,那12月還需要計(jì)提所得稅嗎?
請問老師,12月最后算的盈利是5萬,但是2季度的時(shí)候盈利了30幾萬預(yù)交了企業(yè)所得稅,那我12月還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
老師,企業(yè)每個(gè)季度都計(jì)提所得稅了,也都預(yù)繳所得稅了,12月結(jié)賬得時(shí)候計(jì)提全年的所得稅對嗎?比如12月份利潤是18000,調(diào)增后是20321.2,我12我月計(jì)提的時(shí)候是全額計(jì)提,還是按照預(yù)繳的數(shù)計(jì)提
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯(cuò)了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們該如何報(bào)價(jià)?
公司房租無票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問資本化利息支出?怎么是費(fèi)用化呢?
利潤不是負(fù)的,是之前多計(jì)提繳費(fèi)了,現(xiàn)在累計(jì)算下來,應(yīng)交小于實(shí)繳了,還需要沖回嗎?
要的,這個(gè)沖回就可以了
就是按12月計(jì)數(shù)的小于的那部分從回所得稅費(fèi)用是這個(gè)意思吧
是的, 是的,就是這樣的
老師,那賬上我的所得稅是多交了,賬上為負(fù),我這個(gè)是要等匯算的時(shí)候退嗎?
是的, 這個(gè)匯算清繳才退的
但是做賬今年要做事吧,就是體現(xiàn)真實(shí)的所得稅?
是的,就是你說的這樣的