你好,這個不需要交印花稅。
老師,請問我司租賃的倉庫租賃費已經(jīng)繳納過印花稅了,我司給客戶開具的倉儲費發(fā)票還需要再繳納印花稅嗎? 我司是貨運代理公司,我方給客戶開具的運輸服務發(fā)票還需要繳納印花稅嗎?
老師您好,我們公司是做環(huán)境服務的,需要用到很多清掃車輛,有很多事租賃來的這個租賃合同需要交印花稅嗎
請問老師我們公司租賃辦公樓,對方給我們開具發(fā)票,我們需要繳納租賃合同的印花稅嗎
老師,銷售公司給我們開具的銷售代理費及企業(yè)管理服務費需要繳納印花稅嗎?
老師,公司廠房是租賃的需要交印花稅嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
不是物業(yè)費呢
租賃收入需要交 管理費用是企業(yè)管理的也不交