銷售家電時 借:應(yīng)收賬款 —— 客戶 7808 應(yīng)收賬款 —— 政府補貼 1952 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9475.73 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 284.27 解釋:按含稅銷售金額 9760 元計算不含稅收入,即 9760÷(1 %2B 3%)≈9475.73 元,增值稅額為 9475.73×3%≈284.27 元。 收到客戶款項時 借:銀行存款 7808 貸:應(yīng)收賬款 —— 客戶 7808 收到政府補貼時 借:銀行存款 1952 貸:應(yīng)收賬款 —— 政府補貼 1952 同時,根據(jù)政府補貼的用途等情況,若用于補償已發(fā)生的成本費用等 借:遞延收益 1952 貸:其他收益 1952
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額呢?
老師,一般納稅人商貿(mào)公司。付款人是待清算間聯(lián)商戶消費款戶,交易金額6元,手續(xù)費0.02元,公司銀行帳戶收到5.98元。這個會計分錄怎么做?借:銀行存款5.98貸:主營業(yè)務(wù)收入5.29應(yīng)交稅費-銷項稅額0.69,這樣對嗎?那個被P0S機扣掉的手續(xù)費0.02元怎么記帳?
老師您好,我想咨詢個問題:現(xiàn)在河北地區(qū)在搞一個叫政府補貼的活動,我們公司也參加了(我們參加的是家具的售賣項目,我們公司是小規(guī)模納稅人)。 我們上月份賣了兩張床賣價是3980元*2=7960元,我們的賬戶上收款6766元(6732.16+33.84手續(xù)費),給客戶補貼了1194元。老師6766元我已經(jīng)給客戶開發(fā)票了,(分錄我是這樣寫的 進(jìn)入商品分錄借:庫存商品床*2 :6368元,貸:其他應(yīng)付款6368元。銷售商品時分錄 借:銀行存款6732.16,借:財務(wù)費用-手續(xù)費33.84,借其他應(yīng)收款(公司先墊付的)1194元貸:主營業(yè)務(wù)收入7881.19,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅78.81。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本6368,貸:庫存商品6368。未達(dá)起征點減免稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅78.81,貸:營業(yè)外收入-政府補貼78.81。)1194元我們這里的商務(wù)局已經(jīng)給我們公司補貼打款了,我們也給商務(wù)局開了發(fā)票了。分錄是這樣寫的借銀行存款1194元,貸其他應(yīng)收款1194元。老師我這樣寫對嗎
老師,您好!小規(guī)模銷售家電銷金額9760元,客戶付7808元,后期會收到政府補貼1952元;會計分錄是借:應(yīng)收賬款-政府補貼1952 銀行存款7808 貸:主營業(yè)務(wù)收入9663.37 應(yīng)交稅費-銷項96.63;是按這樣嗎
老師小規(guī)模納稅人買珠寶首飾收到客戶在門店刷卡的收入實際到賬5180元手續(xù)費20元,會計分錄可以寫: 借:銀行存款5180元 財務(wù)費用-手續(xù)費20元 貸:主營業(yè)務(wù)收入--珠寶首飾刷卡收入5148.51元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額51.49元 這樣子對嗎?如果不對應(yīng)該要怎么寫
問個問題,考場上時間最好怎么分配?
個體戶的營業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務(wù)局只顯示個人身份信息,不顯示營業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來記清楚,我用什么軟件做比較清楚???提醒老板收款,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對?子公司的擔(dān)保不是應(yīng)該由子公司的股東會表決嗎
請問有經(jīng)驗的老師,民辦盈利性高中軍訓(xùn)費怎么做賬務(wù)處理,學(xué)校會計
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項60元,公司只給報800元,那我需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進(jìn)項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝