您好!被P0S機扣掉的手續(xù)費0.02元計入財務(wù)費用-手續(xù)費科目。
老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點暈乎,假如商品價格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費用-招待費 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時:借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)13 貸:銀行存款 2、贈送時:借:管理費用-招待費113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師,我公司經(jīng)營范圍:在智能電商平臺代銷茶葉、咖啡等農(nóng)副產(chǎn)品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動扣取手續(xù)費140元,12月公司電商平臺提供數(shù)據(jù):應(yīng)付供應(yīng)商甲公司的代銷茶葉款13000元,應(yīng)付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規(guī)模納稅人稅率1%。請問以下會計分錄對嗎?如不對請列示 借:其他貨幣資金20000 借:財務(wù)費用 140 借:銷售費用 一傭金 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7069.31 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅70.69 貨:其他應(yīng)付款一甲公司13000 貸:其他應(yīng)付款一張紅1000
【例題】應(yīng)收賬款+應(yīng)收票據(jù) 甲公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批,貨款300000元,增值稅額39 000元,以銀行存款代墊運雜費6000元,已辦理托收手續(xù)。 【解析】甲公司應(yīng)編制如下會計分錄: 借:應(yīng)收賬款個 345 000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(收.一資300 000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 39 000 銀行存款 6 000 這題代墊的6000運雜費為什么是用銀行存款科目
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
老師,一般納稅人商貿(mào)公司。付款人是待清算間聯(lián)商戶消費款戶,交易金額6元,手續(xù)費0.02元,公司銀行帳戶收到5.98元。這個會計分錄怎么做?借:銀行存款5.98貸:主營業(yè)務(wù)收入5.29應(yīng)交稅費-銷項稅額0.69,這樣對嗎?那個被P0S機扣掉的手續(xù)費0.02元怎么記帳?
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對嗎?
老師,請問安全生產(chǎn)費用提取了,怎么使用,還是要對應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個稅大陸人可以0申報,香港人不可以0申報嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費用在房屋租賃期進行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費用?
老師,有個香港同事,這個月沒工資,香港人不能0申報的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費和,農(nóng)機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
那這個會計分錄怎么做?老師
借:銀行存款5.98? ? ? 財務(wù)費用-手續(xù)費 0.02貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額
明白了,老師,謝謝!
不客氣,祝你工作順利哦