您好,銷售的價格是5200對嗎?
老師,我公司經(jīng)營范圍:在智能電商平臺代銷茶葉、咖啡等農(nóng)副產(chǎn)品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動扣取手續(xù)費140元,12月公司電商平臺提供數(shù)據(jù):應付供應商甲公司的代銷茶葉款13000元,應付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規(guī)模納稅人稅率1%。請問以下會計分錄對嗎?如不對請列示 借:其他貨幣資金20000 借:財務費用 140 借:銷售費用 一傭金 1000 貸:主營業(yè)務收入7069.31 貸:應交稅費一應交增值稅70.69 貨:其他應付款一甲公司13000 貸:其他應付款一張紅1000
老師您好,請教您一個問題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實際支付133金額,我們實際酒店收到122款項,其中11元為平臺服務費,我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費用服務費11貸主營業(yè)務收入應交稅費銷項稅額嗎??那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務費該如何做賬呢???
老師,一般納稅人商貿(mào)公司。付款人是待清算間聯(lián)商戶消費款戶,交易金額6元,手續(xù)費0.02元,公司銀行帳戶收到5.98元。這個會計分錄怎么做?借:銀行存款5.98貸:主營業(yè)務收入5.29應交稅費-銷項稅額0.69,這樣對嗎?那個被P0S機扣掉的手續(xù)費0.02元怎么記帳?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
某企業(yè)增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實際成本核算,2022年8月發(fā)生的部分業(yè)務如下,請據(jù)業(yè)務編制相關會計分錄(應交稅費賬戶請列明有關明細科目):1.從銀行取得1年期借款100000元,存入銀行。2.購買原材料,買價10000元,增值稅1300元,運輸費100元,增值稅9元,材料未到,簽發(fā)支票支付。3.采用委托收款方式銷售甲產(chǎn)品50件,價款125000,增值稅16250元,用銀行存款代墊運雜費500元,已辦妥托收手續(xù)。4.采用賒銷方式向C公司銷售乙產(chǎn)品30件,價款60000元,增值稅7800元;付款條件為“2/10,1/20,n/30”(銷售合同約定按不含稅價款計算現(xiàn)金折扣),甲公司估計乙公司很可能在20天內(nèi)付款。5.與銀行存款支付管理部門修理費2500元,車間修理費3500元。6.以銀行存款支付廣告費6000元,增值稅360元。7.購入一臺不需要安裝的設備,買價200000元,增值稅26000元,運雜費1000元,增值稅90元,款項以銀行存款支付。8.以銀行存款支付購買材料預付款30000元。9.車間領用低值易
稅負怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實際成本公式
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報表是填寫在“未達起征點銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
5200是實際到賬的金額
實際到賬的金額是5180,我的銷售價是用實際到賬的金額嗎?
你的銷售價不是實際到賬的價格,是扣除手續(xù)費之前的價格
那我是用5180+20=5200作為主營業(yè)務收入?
分錄要怎么寫
借 銀行5180 財務費用20 貸 主營業(yè)務收入4601.7699115 應交稅費應交增值稅銷項稅額598.2300885
這個是一般納稅人銷售貨物的稅率按13%算的,具體稅額根據(jù)你們企業(yè)的性質(zhì)和稅率計算就行了