你好,這個(gè)是一般納稅人9%,小規(guī)模的話5%。需要預(yù)交
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質(zhì),在當(dāng)?shù)乩U納2%的增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸,其他應(yīng)付賬款,為啥是其他應(yīng)付賬款,他又沒(méi)有把錢(qián)給我們,我們還要退他錢(qián)嗎
老師,我們是建筑企業(yè),有公司掛靠到我們公司,他們?cè)诋?dāng)?shù)匾呀?jīng)加納了2%的增值稅,現(xiàn)在又給我們7%的錢(qián)讓我們開(kāi)發(fā)票,我的是內(nèi)賬,可以這樣做嗎,借銀行存款,貸,銷項(xiàng)稅
我們公司有一塊工業(yè)地,地上建筑已經(jīng)建成,有其他公司按揭貸款買(mǎi)我們的廠房,我們收到款需要預(yù)交增值稅嗎?開(kāi)發(fā)票的話稅率多少
我們公司有一塊工業(yè)地,地上建筑已經(jīng)建成,有其他公司按揭貸款買(mǎi)我們的廠房,我們收到款需要預(yù)交增值稅嗎?開(kāi)發(fā)票的話稅率多少,預(yù)交增值稅的話按照多少稅率交,還是說(shuō)賬上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,抵扣完按照多少稅率交增值稅,我們是一般納稅人
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?