是以當(dāng)年實(shí)際收到的款項(xiàng)作為計(jì)稅基礎(chǔ)繳納
老師,你好,怎么補(bǔ)交實(shí)收資本印花稅?這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)是按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的金額?還是按照實(shí)際到賬的實(shí)收資本繳納?
我們公司是有限合伙企業(yè),6月份成立的,6月份收到有限合伙人的實(shí)繳出資,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)2季度印花稅的時(shí)候就要繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅么?營(yíng)業(yè)賬簿印花稅是按季度繳納還是半年度還是年度繳納呀
老師好,營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅,按年交的話,是繳納今年到現(xiàn)在為止的實(shí)收資本金額嗎?還是注冊(cè)資金的金額。小企業(yè)公司開(kāi)辦五年了,第一次繳納這個(gè)稅種
老師,收到投資款繳納印花稅是資金賬簿這個(gè)稅目繳納的嗎?沒(méi)有資金賬簿就是按營(yíng)業(yè)賬簿這個(gè)稅目對(duì)不對(duì)
老師,公司收到的入資款是不是要以營(yíng)業(yè)賬簿稅目繳納印花稅?是以協(xié)議金額還是實(shí)際收到的款項(xiàng)作為計(jì)稅基礎(chǔ)繳納?
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車(chē)間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎