您好,這個是按照實際到賬的實收資本的
老師!實收資本未全額到賬的情況下,實收資本印花稅是按注冊資金上的實收資本收印花稅,還是按實際收到的實收資本交印花稅,未收到的先不交印花稅,到收到時再交印花稅?
老師好,營業(yè)賬簿印花稅是按照今年新增的實收資本交呢,還是每年都按照實收資本和資本公積金額交呢
老師,你好,怎么補交實收資本印花稅?這個計稅基礎是按照營業(yè)執(zhí)照上的金額?還是按照實際到賬的實收資本繳納?
老師,實收資本的印花稅,申報要按哪個時間呢?實收資本全部到賬的那天?還是營業(yè)執(zhí)照上的日期呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照印花稅是按什么申報的,是實交實收資本印花稅時間,還是營業(yè)執(zhí)照成立當日
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結轉(zhuǎn)的成本
是去稅務大廳繳納嗎?
嗯對是這個意思的