你好去更正匯算清繳的申報

你好,老師,我們公司去年年度暫估了200萬的費用,在年度匯算清繳的時候發(fā)票還沒進來,就調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票確認進不來要沖暫估,應(yīng)該怎么樣調(diào)整
老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師:22年暫估了成本,匯算清繳之前沒有開得發(fā)票,做匯算清繳的時候又沒有做調(diào)整,怎么辦呢?
去年有暫估,但是后來收到的發(fā)票比暫估的少,匯算清繳的時候又沒有調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,公司是銷售苗木。會計分錄怎么做賬?謝謝
老師,您好,所得稅申報中已計入成本費用的職工薪酬包含福利費嗎?福利費在個稅中沒有申報
老師,我現(xiàn)在是中途建賬,對方給我的科目余額表上沒有應(yīng)收賬款一個科目的公司,現(xiàn)在就要收到客戶轉(zhuǎn)來的錢,我現(xiàn)在要怎么樣平賬呢[苦澀]
老師好,想問一下,9月份出庫時因沒注意,庫存材料出現(xiàn)負數(shù)了。10月票據(jù)做賬入庫存材料時才發(fā)現(xiàn),不去更改行嗎
老師好,我想問一下申報企業(yè)所得況報表時的應(yīng)付職工薪酬取哪個數(shù),我是當月計提各項費用,然后應(yīng)付工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬當月數(shù)是0,所以我申報的時候應(yīng)該按哪個數(shù)報?
個稅里報的是1-9月份工資,賬上實發(fā)是24年12-25年8月份工資,企稅實際支付工資填報到底用哪個數(shù)?
請問公司有員工已離職,在個稅系統(tǒng)要怎么報送
我們公司辭退了不到半年的員工,我們需要給他申報個稅嗎
老師,您好,本季度所得稅申報時,計入成本的薪酬是本季度的還是前三個季度總共的
老師們好!現(xiàn)在需要一個報表:近半年的月度財務(wù)報表,這個指的是哪個時間區(qū)間?現(xiàn)在十月份的近六個月還是說今年上半年的?
去更正去年的匯算清繳呀?
你好,是的,正規(guī)的做法就是這樣。
那另外一張方法呢
你好,你如果不想按正規(guī)的來,可以直接做到本年度。
之前的暫估的分錄怎么調(diào)?
做紅字憑證沖減,然后再按照發(fā)票重新做。
那有一筆不是暫估的,當時人家說年后開的,但是年后人家公司直接注銷了,當時直接入庫存商品了
這個,你可以入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。