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老師,以前年度沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在收到專票,借 應交稅費 進項 貸 主營業(yè)務成本,請問老師,這個需要做以前年度損益調(diào)整嗎

2025-01-03 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-03 09:54

是的,那個需要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2707 追問 2025-01-03 09:59

怎樣做分錄呢,老師

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:04

借 應交稅費 進項 貸?以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2707 追問 2025-01-03 10:21

老師,不沖減主營業(yè)務成本了嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:22

做報表的時候沖減上年的主營業(yè)務成本

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是的,那個需要做以前年度損益調(diào)整
2025-01-03
借以前年度損益調(diào)整負數(shù),代應付賬款負數(shù)。 借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。
2024-02-01
借:以前年度損益調(diào)整 56789.67 貸:營業(yè)外收入56789. 67---------這個不對吧,正常借方是哪個科目
2021-05-07
你好 你這個是做的什么業(yè)務 ; 你不能這樣沖;? ? ? 你分錄不對哦 。? ?
2022-01-20
這樣處理是正確的,可以的
2023-01-31
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