你好,個(gè)體戶現(xiàn)在開票的話,開票是選擇1%的稅率
小規(guī)模納稅人最新政策: 1、專票或普票都按1%開票。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅。 3、季度不超過30萬,專票部分1%征稅,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月-12月31日 請(qǐng)問是這個(gè)意思嗎?
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個(gè)點(diǎn)除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過30萬,30萬是指銷售額?還是指開票金額?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
您好 現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是3%還是1%??? 季度不超過多少萬免稅? 小規(guī)模納稅人可以開專票,只能開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
超過了三十萬專票和普票就都得交稅
個(gè)體戶不繳納企業(yè)所得稅,繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
也就是說,個(gè)體戶不管什么行業(yè)不管開專票還是普票,都只能開1%稅率的?超過30萬所有都要交稅嗎,比如我季度開了35萬的票,是35*1%繳稅還是5*1%繳稅?個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是不是跟企業(yè)所得稅的概念是一樣的?
這個(gè)也不是涉及到不動(dòng)產(chǎn)的話,個(gè)體戶的稅率就是5%
超過了就是全額按照35萬來計(jì)算增值稅
那要是不涉及到不動(dòng)產(chǎn)呢?個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅如何計(jì)算?
如果涉及到不動(dòng)產(chǎn)的話就是5%的增值稅稅率
經(jīng)營(yíng)所得也是一樣的,就是用利潤(rùn)乘以經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率來算