你好,是的,這個(gè)正常是不能稅前扣除的。
老師你好,我問(wèn)一下企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損明細(xì)單最后本年度那一行,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額。嗯,如果我當(dāng)年是有盈利那么我這個(gè)應(yīng)該填的是稅后交完所得稅企業(yè)所得稅的數(shù)字,還是稅前的利潤(rùn)額?
企業(yè)存貨盤(pán)虧,增值稅需要轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅稅前可以扣除嗎,以及賬務(wù)處理分錄 自然災(zāi)害導(dǎo)致的存貨盤(pán)虧,增值稅和企業(yè)所得稅處理,企業(yè)所得稅至少可以扣除嗎
盤(pán)虧的存貨會(huì)計(jì)分錄是什么需要繳納增值稅嗎?還有企業(yè)所得稅。
你好,本來(lái)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槿ツ旯咎潛p,彌補(bǔ)虧損后不用交企業(yè)所得稅了,我要怎么做分錄?還是直接不用做就行?謝謝了
你好,我存貨盤(pán)虧,最后用交企業(yè)所得稅嗎?
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類(lèi)所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷(xiāo)客戶的花銷(xiāo),可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
那我盤(pán)虧是按照我存貨成本盤(pán)虧吧?
你好,是的,按照你購(gòu)進(jìn)的成本。
我現(xiàn)在賬上有一些存貨,是之前贈(zèng)送給客戶的,一直沒(méi)有出庫(kù),導(dǎo)致現(xiàn)在我存貨對(duì)不上,我應(yīng)該對(duì)這一部分存貨怎么處理呢?是按照走出庫(kù)贈(zèng)送還是盤(pán)虧合適呢?
你好,你如果實(shí)際上是贈(zèng)送的,就建議你按照贈(zèng)送來(lái)處理。
贈(zèng)送是不是需要視同銷(xiāo)售?
你好,是的,是需要視同銷(xiāo)售。
你實(shí)際上是不是贈(zèng)送呢根據(jù)實(shí)際來(lái)呀,這樣才能保持正確。
已經(jīng)說(shuō)不明白了,這個(gè)客戶都找不到了,相關(guān)的人員都沒(méi)在了
你好好,如果沒(méi)有東西來(lái)證明,你就可以當(dāng)盤(pán)虧處理。
盤(pán)虧的話需要什么資料附件嗎?
你好,你這個(gè)做一個(gè)盤(pán)虧的表格就好了,說(shuō)實(shí)話,這種也本身很難稅前扣除。準(zhǔn)備那么多東西意義也不大。
盤(pán)虧的話我是進(jìn)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
好的,謝謝
你好不,不用客氣的了。
如果走盤(pán)虧我是不是直接存貨減少,營(yíng)業(yè)外增加,,如果走贈(zèng)送,我需要視同銷(xiāo)售,還要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,是的你的理解沒(méi)問(wèn)題。
視同銷(xiāo)售的分錄我應(yīng)該怎么做呢?用確認(rèn)收入嗎
你好,是的,是要確認(rèn)收入的。 借,銷(xiāo)售費(fèi)用貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。