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?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬

2024-06-24 14:52 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬?對(duì)于這種情況,小編老師認(rèn)為在會(huì)計(jì)處理上針對(duì)企業(yè)當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況,賬務(wù)處理上可以不用做處理的.大家可以將其多余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出留置到下期繼續(xù)抵扣即可,在會(huì)計(jì)處理上對(duì)此留底稅額可以通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅的科目來(lái)核算的.其他相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)可以來(lái)閱讀下述文章,對(duì)你們學(xué)習(xí)肯定有用的.

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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬

1、首先,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,則不用做賬務(wù)處理.

2、年末,應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅科目結(jié)平.

月末,若是有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多繳納的增值稅做以下分錄處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

若是有應(yīng)交未交增值稅,則做以下分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理怎么做?

1.銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自"應(yīng)交增值稅"明細(xì)科目轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目.期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字:

對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

貸:銀行存款

應(yīng)交稅費(fèi)科目核算內(nèi)容:企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳納的各種稅金,包括企業(yè)依法交納的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、教育費(fèi)附加等.

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬?以上內(nèi)容就是本期闡述的相關(guān)會(huì)計(jì)知識(shí),學(xué)員們應(yīng)該知道當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額情況還是比較常見(jiàn)的,大家在賬務(wù)處理上知識(shí)可以不用單獨(dú)處理的,按照留抵稅額轉(zhuǎn)出到下期結(jié)轉(zhuǎn)即可.如果你們對(duì)此提及到的相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)處理還有什么其他的疑問(wèn),小編老師倒是建議你們可以來(lái)本網(wǎng)站上試試,這里有很多專業(yè)的老師給你們解答的.

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