月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅比如說(shuō)繳納二季度的房產(chǎn)稅是6月份計(jì)提還是7月份計(jì)提和繳納呢
這個(gè)是不是多選?答案ABCD
老師,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,凈值各是什么意思?
根據(jù)政策什么情況下只需要入收入報(bào)企業(yè)所得稅,而不申報(bào)增值稅呢
之前工商年報(bào)的時(shí)候都可以用法人身份證但是用經(jīng)辦電話號(hào)碼登錄對(duì)嗎
老師,你好,現(xiàn)在老板要求把小規(guī)模的升為一般納稅人B公司,以前的那個(gè)一般納稅人A公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在B公司,但是實(shí)際生產(chǎn)都是以前A公司,B公司賬面也沒(méi)有機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在老板要后面B公司開(kāi)票,但是沒(méi)有一點(diǎn)成本,現(xiàn)在這種情況怎么辦
新成立的汽車(chē)配件公司 是一般納稅人 應(yīng)該注意什么問(wèn)題
老師好,請(qǐng)問(wèn)7月份的報(bào)銷(xiāo),開(kāi)的8月份發(fā)票,這個(gè)8月份發(fā)票可以放到7月份里面嗎?不知道這樣在實(shí)操中是否可以,要不然還得掛帳
老師:電子商業(yè)匯票與公司交易損益放什么科目?
老師請(qǐng)教一下,是不是去學(xué)習(xí)了注會(huì)的稅法 就可以直接去參加注冊(cè)稅務(wù)師的《稅法一》和《稅法二》和《涉稅服務(wù)》的 考試 , 不需要再單獨(dú)去學(xué)注冊(cè)稅務(wù)師的課程啦??
案例4老師是這樣處理的,給我整蒙了,這樣可以嗎?
可以那樣做的,只有正確申報(bào)增值稅就行
簡(jiǎn)易計(jì)稅月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅?
那個(gè)是直接交稅的,不轉(zhuǎn)