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暫估入庫的材料,次月收到發(fā)票要怎么寫會計分錄

2020-12-21 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 10:47

你好 先紅沖上月的暫估憑證 然后按發(fā)票,再編制正確的分錄

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快賬用戶5476 追問 2020-12-21 10:48

必須沖上月憑證,能不能直接從暫估轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:49

不建議這么做! (以后查這張發(fā)票的時候,有問題的)

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快賬用戶5476 追問 2020-12-21 11:07

那我暫估的時候,沒有直接錄入供應(yīng)商名稱,我直接計入的:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,科目。這樣子可以的不

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齊紅老師 解答 2020-12-21 11:08

涉及進(jìn)項稅嗎? 這么做進(jìn)項稅怎么辦?

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快賬用戶5476 追問 2020-12-21 11:10

意思我暫估的時候是,借,原材料。貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。我們是小規(guī)模納稅人都是普票。

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快賬用戶5476 追問 2020-12-21 11:11

我是說,應(yīng)付款,不具體到供應(yīng)商明細(xì)里面,直接應(yīng),應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。這個科目可以的不?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 11:16

并沒有原則性問題,可以這么操作

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快賬用戶5476 追問 2020-12-21 16:48

你看我直接把沖暫估和收到發(fā)票入庫這兩筆憑證錄入在一張上面可以的不?

你看我直接把沖暫估和收到發(fā)票入庫這兩筆憑證錄入在一張上面可以的不?
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齊紅老師 解答 2020-12-22 08:06

沒問題,可以這么做的

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你好 先紅沖上月的暫估憑證 然后按發(fā)票,再編制正確的分錄
2020-12-21
同學(xué),您好,做上面的紅沖,然后再按正確的科目做一套分錄
2020-09-17
您好,您的意思是當(dāng)時掌暫估了嗎?
2022-04-15
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按發(fā)票入庫
2024-09-30
你好,你這個紅字憑證沖減上年的,然后再按正確的重新做。
2024-10-18
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