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增值稅發(fā)票能部分抵扣嗎?

增值稅發(fā)票能部分抵扣嗎?

增值稅發(fā)票能部分抵扣嗎?對(duì)于增值稅專用發(fā)票來講,它與我們平常用到的普通發(fā)票是不同的,其具有商事憑證的作用,并且只能由一種納稅人使用,也就是人們常說的一般納稅人,所以我們通常情況下是不會(huì)接觸到的。但是了解一下相關(guān)的知識(shí)還是有用的。那么下面我們就一起來了解一下增值稅發(fā)票能部分抵扣嗎?

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:53
增值稅四舍五入的差額調(diào)整分錄

增值稅四舍五入的差額調(diào)整分錄

按照國家有關(guān)營業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項(xiàng)目價(jià)款后的不含稅余額為銷售額的征稅方法。那么增值稅四舍五入的差額調(diào)整分錄怎么編制呢?下面我們就來學(xué)習(xí)一下吧。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:52
增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎

增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎

增值稅納稅申報(bào)表主表中的應(yīng)退稅額不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來,需要填入。增值稅納稅申報(bào)表主表應(yīng)退稅額”按照退稅部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中的將“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報(bào)。那么增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?下面我們就來詳細(xì)了解一下吧。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:52
增值稅發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)怎么做賬

增值稅發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)怎么做賬

增值稅發(fā)票系統(tǒng)需要維護(hù),維護(hù)的主要作用就是為了防止病毒破壞企業(yè)防偽稅控開票系統(tǒng),造成數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象,安裝開票系統(tǒng)的電腦原則上不得從事其他工作,以確保專人、專機(jī)、專用。那么增值稅發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)產(chǎn)生的費(fèi)用該如何處理呢?增值稅發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)怎么做賬?下面我們就來了解一下吧。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:52
增值稅免征額會(huì)計(jì)分錄

增值稅免征額會(huì)計(jì)分錄

增值稅免征額會(huì)計(jì)分錄?對(duì)于我國的稅收是有很多的分類,那么對(duì)于我們最熟悉的就是增值稅,那么對(duì)于增值稅免征額會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢,那么接下來就由小編對(duì)于這方面的知識(shí)進(jìn)行具體的介紹,希望大家對(duì)于增值稅可以有所了解。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:52
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?大家對(duì)照增值稅的減免稅申報(bào)表,看看有哪些內(nèi)容就知道自己到底是什么地方不明了,如果是全都不知道,就麻煩一些,下面小編對(duì)這一問題給大家?guī)砹讼嚓P(guān)介紹,了解更多該資訊內(nèi)容,請(qǐng)閱讀全文。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:52
增值稅發(fā)票有額度限制嗎

增值稅發(fā)票有額度限制嗎

增值稅發(fā)票有額度限制嗎?增值稅普通發(fā)票,是將除商業(yè)零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具和管理,也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等,俗稱“一機(jī)多票”。增值稅發(fā)票有額度限制嗎?今天小編就帶大家來了解一下。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:52
增值稅普通發(fā)票可以跨年沖紅嗎

增值稅普通發(fā)票可以跨年沖紅嗎

增值稅普通發(fā)票可以跨年沖紅嗎?增值稅普通發(fā)票沖紅是什么意思?增值稅普通發(fā)票沖紅,是指隔月發(fā)票作廢,也稱開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票,普通發(fā)票開具錯(cuò)誤而且已經(jīng)跨月的情況下不能作廢,只能做紅字沖銷。而且不用申請(qǐng),因?yàn)椴皇菍S冒l(fā)票。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:51
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除會(huì)計(jì)分錄

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除會(huì)計(jì)分錄

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除會(huì)計(jì)分錄。進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅里面是很重要的一個(gè)點(diǎn),因此很多不曉得該怎么處理,下面我們的小編為大家介紹增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除會(huì)計(jì)分錄這個(gè)內(nèi)容,這個(gè)是要根據(jù)實(shí)際情況看金先生光輝是否可以抵減,具體的請(qǐng)看下文內(nèi)容!

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:51
增值稅即征即退賬務(wù)處理

增值稅即征即退賬務(wù)處理

增值稅是對(duì)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。那么是什么增值稅即征即退呢?即征即退是指對(duì)按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)在征稅時(shí)部分或全部退還納稅人的一種稅收優(yōu)惠。那么增值稅即征即退賬務(wù)怎么處理?下面我們就來和專業(yè)的會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)一下吧。

來源:快賬-資訊 2019-10-21 21:51

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