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增值稅稅控設(shè)備可抵稅會計處理
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立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 堇色安年 發(fā)表的提問:
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減申報可以跨年申報嗎
你好,可以,是可以的。
46樓
2022-11-02 10:25:13
全部回復(fù)
薛老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ . 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人購買稅控設(shè)備(其稅控設(shè)備費統(tǒng)一記到“修理費”科目)余額720元,稅控局規(guī)定可全額抵扣增值稅,用銀行存款支付。分錄怎么做?
你好! 借:管理費用——修理費 720 貸:銀行存款 720 同時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 720 貸:管理費用——修理費 720
47樓
2022-11-02 10:53:19
全部回復(fù)
.:回復(fù)薛老師 同時貸方增值稅銷項稅額是30.9,這里借方720,增值稅余額是多少??? 同時小規(guī)模納稅人交附加稅,在這基礎(chǔ)上怎么算???借方有余額?
2022-11-02 11:14:46
薛老師:回復(fù).@611*655:這個720元全部可以抵增值稅,附加稅是根據(jù)交的增值稅來算的,你沒有增值稅就不用交附加稅。
2022-11-02 11:32:24
.:回復(fù)薛老師 那我銷售商品時有30.9的銷項稅,就根據(jù)這算附加稅嗎?
2022-11-02 11:45:17
薛老師:回復(fù).@611*655:銷售商品要算的,但是你減免了720,相當(dāng)于這個月要交的增值稅=30.9-720=-689.1,所以不需要交附加稅。
2022-11-02 12:09:15
.:回復(fù)薛老師 那填寫報表時怎么辦啊
2022-11-02 12:22:25
.:回復(fù)薛老師 三級科目是進(jìn)項稅額嗎
2022-11-02 12:34:01
.:回復(fù)薛老師 會計分錄怎么做???
2022-11-02 12:52:24
薛老師:回復(fù).@611*655:小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅就可以了,不需要三級科目,上面說的720的分錄了,我再說下銷售的分錄,借:應(yīng)收賬款 1060.9 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1030 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 30.9
2022-11-02 13:13:16
.:回復(fù)薛老師 我就不用計提附加稅了是吧
2022-11-02 13:24:26
薛老師:回復(fù).@611*655:是的,如果你這個月不需要交增值稅,那就不需要計提附加稅。
2022-11-02 13:43:46
.:回復(fù)薛老師 為什么不計入營業(yè)外收入啊
2022-11-02 14:13:36
薛老師:回復(fù).@611*655:因為沒發(fā)生附加稅,并沒有導(dǎo)致我們出現(xiàn)利得啊。
2022-11-02 14:29:40
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Amy 發(fā)表的提問:
稅控設(shè)備抵減增值稅有沒有時間限制?
你好,需要在取得之日起12個月以內(nèi)抵扣
48樓
2022-11-02 11:06:28
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 岳小杰 發(fā)表的提問:
老師您好,購買的增值稅稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅額的會計分錄怎么寫
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)。
49樓
2022-11-02 11:13:42
全部回復(fù)
岳小杰:回復(fù)郭老師 減免的稅款還需要往營業(yè)外收入里轉(zhuǎn)么
2022-11-02 11:36:03
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費抵減稅額嗎
是的,可以全額抵減。。。
50樓
2022-11-02 11:36:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 還單身的指甲油 發(fā)表的提問:
有稅控設(shè)備抵扣增值稅,附加稅計提是稅控盤抵扣后金額還是抵扣前金額作為計提基數(shù),謝謝
你好! 以稅控盤抵扣后金額作為計提基數(shù)(實交金額)
51樓
2022-11-03 10:29:17
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 微笑打敗一切 發(fā)表的提問:
增值稅稅控系統(tǒng)設(shè)備抵減怎樣做分錄
 根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<營業(yè)稅改增值稅試點有關(guān)企業(yè)會計處理規(guī)定>的通知》(財會[2012]13號)第四條規(guī)定:“按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅“科目下增設(shè)”減免稅款“專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定遞減的增值稅應(yīng)納稅額。   企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實際支付的或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目,同時借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。   企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī) 定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。   按稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定遞減的增值稅應(yīng)納稅額賬務(wù)處理與一般納稅人相同,但不需要設(shè)置三級科目。   提示:相關(guān)會計分錄處理   1、設(shè)備   1)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時:   借:固定資產(chǎn)     貸:銀行存款/應(yīng)付賬款   2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)     貸:遞延收益   3)按期計提折舊時:   借:管理費用     貸:累計折舊   同時借:遞延收益       貸:管理費用   2、技術(shù)維護(hù)費   1)實際支付或應(yīng)付的金額   借:管理費用     貸:銀行存款   2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額   ①一般納稅人   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)       貸:管理費用  ?、谛∫?guī)模納稅人   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅     貸:管理費用
52樓
2022-11-03 10:42:41
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 在水一方888 發(fā)表的提問:
請問老師小規(guī)模稅控設(shè)備抵稅的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
你好,小規(guī)模稅控設(shè)備抵稅的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,貸管理費用--稅控盤,
53樓
2022-11-03 11:01:09
全部回復(fù)
在水一方888:回復(fù)莊老師 小規(guī)模預(yù)繳企業(yè)所得稅怎樣做分錄,需要計提嗎?計提分錄是怎樣的?
2022-11-03 11:33:25
莊老師:回復(fù)在水一方888你好,直接繳交,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,
2022-11-03 11:50:23
在水一方888:回復(fù)莊老師 那利潤表 里都看不到哦
2022-11-03 12:10:33
莊老師:回復(fù)在水一方888你好,月末才計提,借所得稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-11-03 12:37:44
在水一方888:回復(fù)莊老師 那是季末計提哦,上個季度忘記計提了,倆個季度一起計提可以嗎
2022-11-03 13:01:01
莊老師:回復(fù)在水一方888可以的,可以一起計提的,
2022-11-03 13:15:32
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 好好學(xué)習(xí),天天向上 發(fā)表的提問:
我咨詢下如果稅控盤網(wǎng)費抵扣增值稅之后會計賬目處理?
借:管理費用-服務(wù)費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入-稅收減免
54樓
2022-11-03 11:10:13
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 知識唄 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人稅控設(shè)備全額抵扣賬務(wù)處理
借:管理費用貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
55樓
2022-11-03 11:25:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問:
第一次購買增值稅稅控專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費,專票已認(rèn)證,現(xiàn)在抵扣怎么處理
你好,認(rèn)證了就只能按票面稅抵扣了
56樓
2022-11-06 11:41:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
稅控設(shè)備抵減稅額已過期,怎樣做帳務(wù)處理
我地稅局規(guī)定購買稅控設(shè)備可全額抵減增值稅,但期限只限一年,現(xiàn)已過期,怎樣做帳務(wù)處理。
57樓
2022-11-06 12:04:00
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛笑的流沙不減免就是了
2022-11-06 12:17:06
吳少琴老師
職稱:會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
請問小規(guī)模增值稅少,稅控設(shè)備的費用可以分期抵減嗎
稅控設(shè)備的費用可以分期抵減嗎 可以
58樓
2022-11-06 12:24:59
全部回復(fù)
:回復(fù)吳少琴老師 老師,那小規(guī)模的抵減稅控設(shè)備的分錄怎么寫呢?是直接抵減應(yīng)交增值稅,還是另加一個明細(xì)呢?
2022-11-06 12:47:16
吳少琴老師:回復(fù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以
2022-11-06 13:07:18
笑笑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 美麗心情 發(fā)表的提問:
現(xiàn)在購買的稅控設(shè)備可以抵稅,是小規(guī)模,不可以抵扣,但是這個月發(fā)票開超了,要交增值稅,這個稅控設(shè)備是不是可以抵扣了呀!怎么記賬啊。
您好,首次購買可以抵減稅額。
59樓
2022-11-07 10:38:54
全部回復(fù)
美麗心情:回復(fù)笑笑老師 會計科目怎么處理啊謝謝老師
2022-11-07 10:54:06
笑笑老師:回復(fù)美麗心情您好,直接記入管理費用
2022-11-07 11:18:52
美麗心情:回復(fù)笑笑老師 稅控設(shè)備開的專票,設(shè)備技術(shù)服務(wù)費開的普票,都直接記管理費用嗎謝謝老師
2022-11-07 11:29:53
笑笑老師:回復(fù)美麗心情您好,是的。
2022-11-07 11:52:18
朱老師
職稱:,稅務(wù)師,初級會計師
4.90
解題: 0.1w
引用 @ ~~~ 發(fā)表的提問:
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設(shè)備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細(xì)表也有稅控設(shè)備抵扣?那么稅控盤抵扣我應(yīng)該填寫到哪個附表?
你好,是的。和進(jìn)項一起抵扣
60樓
2022-11-07 10:52:15
全部回復(fù)
~~~:回復(fù)朱老師 我的問題是稅控盤設(shè)備填到哪個附列表里??????
2022-11-07 11:28:47
朱老師:回復(fù)~~~@~~~:都要填寫啊,都是明細(xì)表啊
2022-11-07 11:56:01
~~~:回復(fù)朱老師 那這倆明細(xì)表有什么區(qū)別?
2022-11-07 12:08:45
朱老師:回復(fù)~~~@~~~:一個是稅額抵減情況,一個是免稅明細(xì)
2022-11-07 12:34:56

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