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個人向其他單位借款的會計分錄
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Iamatree 發(fā)表的提問:
公司向個人借款75萬借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款這是最合適的會計分錄嗎對于公司來講老師有和沒有這兩種情況的會計分錄怎么做最合適
您好,是的。還可以,借;銀行存款,貸;短期借款,或者長期借款。
91樓
2022-12-22 05:15:31
全部回復(fù)
Iamatree:回復(fù)王雁鳴老師 老師這樣做對公司沒有啥影響是吧
2022-12-22 05:42:17
Iamatree:回復(fù)王雁鳴老師 有的人說轉(zhuǎn)成投資款我有點兒懵
2022-12-22 05:57:38
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 清幽 發(fā)表的提問:
請問計入短期借款分錄的,是不是只有公司向銀行或其他金融機構(gòu)的借款才計入短期借款,向別家公司和公司員工或者個人借款的,只能計入其他應(yīng)付款。
你好 1.是的 2. 跟別的公司或者個人借款 掛其他應(yīng)付款
92樓
2022-12-22 05:32:19
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Youhong 發(fā)表的提問:
單位人員借款怎么做會計分錄?
您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
93樓
2022-12-22 05:52:29
全部回復(fù)
Youhong:回復(fù)bamboo老師 我們單位之前的會計做借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
2022-12-22 06:17:24
bamboo老師:回復(fù)Youhong借款的話 應(yīng)該收回來 又不是應(yīng)該支付
2022-12-22 06:37:14
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 9447707 發(fā)表的提問:
其他機構(gòu)向本單位借錢,可以填寫借款單嗎
你好,應(yīng)該是有借款合同,一般單位內(nèi)部人員借款填寫借款單。
94樓
2022-12-22 06:21:00
全部回復(fù)
9447707:回復(fù)立紅老師 謝謝
2022-12-22 06:43:15
立紅老師:回復(fù)9447707不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2022-12-22 06:53:30
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 不將就 發(fā)表的提問:
公司收到本單位員工轉(zhuǎn)入一筆購買支票的手續(xù)費,會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-應(yīng)付個人款項嗎?
你好 這個手續(xù)費是怎么產(chǎn)生的?你們是什么企業(yè)類型?
95樓
2022-12-23 05:13:05
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 風(fēng)鈴 發(fā)表的提問:
向個人借款,現(xiàn)金,,計入其他應(yīng)付款,要附什么單據(jù)
您好,開個收據(jù)即可。
96樓
2022-12-23 05:26:41
全部回復(fù)
風(fēng)鈴:回復(fù)王雁鳴老師 合同復(fù)印件可以嗎
2022-12-23 05:46:53
王雁鳴老師:回復(fù)風(fēng)鈴您好,可以。最好再開個收據(jù)。
2022-12-23 06:11:29
小惑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
有位同事的報銷單沖沖銷之前的借款。那么會計分錄是不是:借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款?
你好,您的分錄處理正確
97樓
2022-12-23 05:47:22
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.02w
引用 @ 陶醉的雪糕 發(fā)表的提問:
老師好,請幫助解答一個問題:銀行銷戶消號,余額轉(zhuǎn)給其他單位,會計分錄是,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。
同學(xué)你好 這樣做分錄就可以的
98樓
2022-12-23 06:15:35
全部回復(fù)
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,業(yè)務(wù)拿單過來報銷11700,他本來欠公司1000元,之前會計做的分錄是這樣,借##費用11700元,貸:其他應(yīng)收款個人借款1000,其他應(yīng)收款個人借款10700元(待支付)這樣的分錄可以嗎
貸方的話 10700元 做成其他應(yīng)付款 比較好的哈
99樓
2022-12-23 06:20:59
全部回復(fù)
雪:回復(fù)許老師 那之前會計那樣做是錯的嗎?
2022-12-23 06:43:54
許老師:回復(fù)她這樣做,也不能完全說是錯。但通常習(xí)慣的話,其他應(yīng)付款,是有貸方余額,而其他應(yīng)收款,是借方余額哈 你可以,調(diào)一下賬的
2022-12-23 07:03:27
雪:回復(fù)許老師 那就是說應(yīng)收不會存在貸方余額是嗎?
2022-12-23 07:16:49
許老師:回復(fù)嗯嗯,是這樣的。即使有的讓它在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表的時候,也是要調(diào)整的哈
2022-12-23 07:43:09
雪:回復(fù)許老師 好的,謝謝哈
2022-12-23 08:11:12
許老師:回復(fù)不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
2022-12-23 08:31:23
林老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 薄荷小子 發(fā)表的提問:
單位個人卡為啥不能向其他單位卡打款購貨???
對公業(yè)務(wù)就要從對公帳戶走帳,單位個人卡只能代表的是個人因名稱不是單位而是個人。
100樓
2022-12-24 05:52:16
全部回復(fù)
小奇老師
職稱:高級會計師
5.00
解題: 0.44w
引用 @ 想人陪的河馬 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位借款到期還本金18000利息1200會計分錄為: 借:短期借款(或長期借款)18000 其他支出1200 貸:銀行存款19200 其他支出不是預(yù)算會計科目嗎?為什么財務(wù)會計的處理中利息計入其他支出,而不是其他費用
同學(xué)您好,您說的是正確的,財務(wù)會計分錄確實應(yīng)該放在“其他費用”,而不是“其他支出”
101樓
2022-12-24 06:01:28
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ chen 發(fā)表的提問:
政府會計制度下事業(yè)單位,暫收款(單位辦理業(yè)務(wù)開收據(jù)的部分)財務(wù)會計下做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,此時需要做預(yù)算會計分錄嗎……另外在這部分暫收款結(jié)轉(zhuǎn)收入時,財務(wù)會計借:其他應(yīng)付款,貸:事業(yè)收入,此時需要做預(yù)算會計分錄嗎
你好! 預(yù)算會計,收款時需要做分錄 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他應(yīng)付款
102樓
2022-12-24 06:18:00
全部回復(fù)
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 陌上花開 發(fā)表的提問:
有掛靠單位交來的稅金怎么做會計分錄。我借記銀行,貸記其他應(yīng)付款了,可是這個其他應(yīng)付款怎么沖掉呢?
你繳納稅金的時候,借:其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 這樣平賬
103樓
2022-12-25 05:59:54
全部回復(fù)
陌上花開:回復(fù)三寶老師 謝謝老師,因為開票的時候做了價稅分離,已經(jīng)貸記應(yīng)交稅金了。交稅金的時候得借記應(yīng)交稅金啊,貸記了銀行。其他應(yīng)付怎么沖平呢?
2022-12-25 06:35:22
陌上花開:回復(fù)三寶老師 我想在支付人工費的時候扣除交來稅金部分,就是借記管理費用90,其他應(yīng)收款10,貸銀行100,這樣可以沖平??墒牵@樣做管理費用本應(yīng)該支付100,為了沖其他應(yīng)收記了100,這樣無形中費用減少了,利潤就增加了是不是?
2022-12-25 07:02:01
三寶老師:回復(fù)陌上花開借記管理費用100,其他應(yīng)收款10,貸銀行110 因為本來要付100的,還要退回所交稅金
2022-12-25 07:31:59
陌上花開:回復(fù)三寶老師 老師,稅金不退的。稅金是掛靠單位交給我們,我們次月申報繳稅的。
2022-12-25 07:42:07
三寶老師:回復(fù)陌上花開稅金是你們代收代繳,在業(yè)務(wù)結(jié)算時,會從整體支付掛靠單位款項中扣除,那么,掛靠單位預(yù)繳的稅金在結(jié)算時就要退回
2022-12-25 08:04:17
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 瀟灑的老虎 發(fā)表的提問:
請問:事業(yè)單位個人向單位借款,預(yù)算會計怎么處理?謝謝!
你好,不需要做預(yù)算會計, 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會計科目的
104樓
2022-12-25 06:08:04
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 學(xué)問 發(fā)表的提問:
單位食堂和單位的電表在一起,如果單位繳費12000元,單位用電10000元,食堂用電2000元。食堂掛的其他應(yīng)付款科目。這個分錄用 借 業(yè)務(wù)活動費用/水電費10000 借其他應(yīng)付款/食堂 2000 貸 銀行存款 12000。是否可行。預(yù)算會計分錄只做事業(yè)支出10000元
對的,對的,處理完全正確的。
105樓
2022-12-25 06:15:00
全部回復(fù)

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