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個人向其他單位借款的會計分錄
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 天道酬勤 發(fā)表的提問:
老師,公司向個人借現(xiàn)金用 之前會計一直做分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款 對嗎 不是應該 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 嗎
您好 這個個人前期在單位有沒有往來?
76樓
2022-12-18 07:45:13
全部回復
天道酬勤:回復bamboo老師 往來?老師我應該咋查賬
2022-12-18 07:56:40
bamboo老師:回復天道酬勤您看下這個個人前期在單位有沒有掛賬
2022-12-18 08:14:55
天道酬勤:回復bamboo老師 掛賬就是余額對嗎
2022-12-18 08:35:25
bamboo老師:回復天道酬勤看前期有沒有發(fā)生 不管是余額 如果有掛賬 才會有余額 如果前期借貸金額相等的話 發(fā)生了也沒有余額的
2022-12-18 08:46:48
天道酬勤:回復bamboo老師 我看了下前幾年的賬,平賬之后又繼續(xù)借,所以現(xiàn)在有余額
2022-12-18 09:08:02
bamboo老師:回復天道酬勤前面是用的其他應收還是其他應付
2022-12-18 09:34:36
天道酬勤:回復bamboo老師 前面一直用的其他應收
2022-12-18 09:57:35
天道酬勤:回復bamboo老師 老師我的理解是公司寫收據(jù)收到個人的現(xiàn)金應該走其他應付對嗎
2022-12-18 10:09:47
bamboo老師:回復天道酬勤如果前面沒有發(fā)生過往來 公司向個人借款應該用其他應付款 前面有往來發(fā)生了 公司想用一個會計科目核算 所以沿用其他應收款
2022-12-18 10:29:02
天道酬勤:回復bamboo老師 老師如果用其他應收款,最后有余額是公司應收個人的錢對吧
2022-12-18 10:50:20
天道酬勤:回復bamboo老師 如果用其他應付款最后有余額應該是公司應付個人的錢啊,到底咋做,賬會不會錯
2022-12-18 11:20:09
bamboo老師:回復天道酬勤用其他應收款 要看是貸方余額還是借方余額 看科目 也要看余額方向
2022-12-18 11:47:22
天道酬勤:回復bamboo老師 嗯嗯,那就是我還繼續(xù)用其他應收款嗎
2022-12-18 12:10:11
bamboo老師:回復天道酬勤嗯 前期已經(jīng)發(fā)生過了 沿用前面的科目就好了
2022-12-18 12:28:08
天道酬勤:回復bamboo老師 知道了謝謝老師
2022-12-18 12:52:39
bamboo老師:回復天道酬勤不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-12-18 13:12:32
佟老師
職稱:稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 上官 發(fā)表的提問:
老師,您好,單位向法人借款,年底還不上了,怎么沖到實收資本里?分錄怎么做?我?guī)っ嫔嫌幸粋€:其他應收款-注冊資金借方余額。法人借款走的是:其他應付款-法人,貸方余額。
不可以沖到實收資本里,什么時候有錢什么時候還
77樓
2022-12-18 07:54:46
全部回復
上官:回復佟老師 那實收資本怎么辦?
2022-12-18 08:10:50
佟老師:回復上官老板要去銀行辦理入資手續(xù)才能作為實繳
2022-12-18 08:28:09
雨軒老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.35w
引用 @ Victoria勝利 發(fā)表的提問:
老師,單位采購辦公耗材財務會計分錄:借:其他應付款500 貸:銀行存款500;預算會計要做分錄么?
預算會計上報銷時借:經(jīng)費支出-基本支出-商品和其他支出500 貸:庫存現(xiàn)金500
78樓
2022-12-18 08:17:59
全部回復
Victoria勝利:回復雨軒老師 老師,這個“其他應付款”是省級單位撥款下來的錢可以掛在這個科目上么?
2022-12-18 09:09:53
雨軒老師:回復Victoria勝利這個資金是什么性質(zhì)的
2022-12-18 09:34:44
Victoria勝利:回復雨軒老師 是某研究所撥來的項目經(jīng)費
2022-12-18 09:51:40
雨軒老師:回復Victoria勝利就是這個研究所撥來的經(jīng)費用來采購辦公耗材了?
2022-12-18 10:13:55
Victoria勝利:回復雨軒老師 嗯,項目合作內(nèi)容里面可以報項目所需的辦公耗材
2022-12-18 10:34:12
雨軒老師:回復Victoria勝利整體掛在其他應付款我覺得不合適吧。
2022-12-18 11:03:18
Victoria勝利:回復雨軒老師 那是要掛在預收賬款么?
2022-12-18 11:19:47
Victoria勝利:回復雨軒老師 老師麻煩你給個建議
2022-12-18 11:48:45
雨軒老師:回復Victoria勝利我個人覺得預收賬款必其他應付款合理,更符合實質(zhì)
2022-12-18 12:07:34
Victoria勝利:回復雨軒老師 好的,謝謝老師
2022-12-18 12:18:20
雨軒老師:回復Victoria勝利沒事,實務處理多探討比較好。一個人的能量有限
2022-12-18 12:41:49
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
公司向個人借款會計分錄
個人工行匯入我公司農(nóng)商行,金額3萬,手續(xù)費8元,合計3萬零8元,會計分錄如何做??望高手指點迷津
79樓
2022-12-19 05:46:30
全部回復
鄒老師:回復愛笑的流沙借;銀行存款 30000 貸;其他應付款 借;財務費用 8 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2022-12-19 06:02:21
何老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 隨風 發(fā)表的提問:
公司以5%股權,向個人借款500W,5年后還款,其他利息不用支付,會計分錄怎么做呢?
你好,5%的股權是在你公司的賬上是金融資產(chǎn)還長期股權投資科目中核算?
80樓
2022-12-19 06:02:08
全部回復
隨風:回復何老師 就像融資稀釋股權后站5%
2022-12-19 06:42:07
何老師:回復隨風明股實債這種形式嗎
2022-12-19 06:55:05
隨風:回復何老師 2.1?債權轉股權方式及對價 2.1.1 各方確認,甲方對乙方待轉股債權總額為貳佰壹拾萬元人民幣。 2.1.2 現(xiàn)有股東均同意通過增資的方式,將債權轉為股權,并持有乙方5萬股。
2022-12-19 07:11:09
隨風:回復何老師 合同中這樣寫的,
2022-12-19 07:32:45
隨風:回復何老師 不是什么上市公司只是小企業(yè)
2022-12-19 07:53:44
何老師:回復隨風在持股期間,個人是否享有利潤分配等實質(zhì)性股東權利,在入股協(xié)議或其補充協(xié)議中明確在約定5年后股權的轉讓價格為500萬嗎?
2022-12-19 08:16:26
隨風:回復何老師 個人享受股東權益,沒有股權轉,只是這到期后歸還本金
2022-12-19 08:44:46
隨風:回復何老師 這句沒有在合同說明,在入股協(xié)議或其補充協(xié)議中明確在約定5年后股權的轉讓價格為500萬嗎?
2022-12-19 09:12:23
何老師:回復隨風到期之后,個人仍然擁有這5%的股權嗎?
2022-12-19 09:30:20
隨風:回復何老師 是的
2022-12-19 09:41:51
何老師:回復隨風那就相當于,個人用500萬的5年使用權還了你公司5%的股權啊
2022-12-19 09:59:59
隨風:回復何老師 對的
2022-12-19 10:27:18
隨風:回復何老師 所以老師這個該怎么做會計分錄呢?
2022-12-19 10:54:22
何老師:回復隨風那實收資本發(fā)生變化嗎
2022-12-19 11:11:34
隨風:回復何老師 發(fā)生變化了,實收資本站5萬
2022-12-19 11:23:47
何老師:回復隨風實收資本總金額增加了5萬嗎
2022-12-19 11:38:44
隨風:回復何老師
2022-12-19 12:00:31
隨風:回復何老師 原來股東股權稀釋了
2022-12-19 12:26:02
何老師:回復隨風這種情況,實質(zhì)應該是,個人用500萬,5年的利息換的股權。
2022-12-19 12:51:29
隨風:回復何老師 對的,這樣怎么做會計分錄,
2022-12-19 13:13:38
何老師:回復隨風如果個人這5萬的注冊資本由公司承擔的話。 收到500萬 借:銀行存款 貸:長期借款 按照銀行同期貸款利率計算利息 借:財務費用 貸:其他應付款或長期借款 注冊資本變更 借:其他應付款 貸:實收資本 資本公積
2022-12-19 13:37:52
何老師:回復隨風相當于把應付的利息轉增了資本了
2022-12-19 13:56:32
隨風:回復何老師 我們是注冊資本增加5W 收到錢時 借:銀行存款:500 0000 貸:其他應付款:500 0000 實收資本5w ,怎么計提呢我們已經(jīng)變更完了
2022-12-19 14:16:16
何老師:回復隨風你當時變更注冊資本的會計分錄是如何做的?
2022-12-19 14:40:34
隨風:回復何老師 我們錢還沒到賬呢,不知道怎么做會計分錄,在想這個問題
2022-12-19 15:05:06
何老師:回復隨風如果500萬的借款已經(jīng)到賬,可以這樣處理。 500萬分為借款495,資本金5萬。 這樣資本金到位,可以作為實收資本。 借款本金 變?yōu)?95萬,每年計提1萬的利息,到5年后,正好還款500萬。
2022-12-19 15:21:01
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ Yuner~小不點 發(fā)表的提問:
如果法人向公司借款:分錄是借:其他應付款 貸:銀行存款 還是借:其他應收款 貸:銀行存款 如何使用這兩個分錄,有什么區(qū)別??法人向公司借款要怎么區(qū)分??
你好 法人向公司借款 說明對公司來說是債權 是一項資產(chǎn) 計入其他收款科目
81樓
2022-12-19 06:27:00
全部回復
Yuner~小不點:回復軼塵老師 如果站在公司角度,公司借錢給法人,是進入其他應收款對嗎?如果是站在法人的角度,法人跟公司借錢,是入其他應付款對嗎??
2022-12-19 06:52:02
軼塵老師:回復Yuner~小不點是的!你的理解正確!
2022-12-19 07:13:20
Yuner~小不點:回復軼塵老師 那法人向公司借款,法人要寫借款單那些?還是?寫張收據(jù)就好??
2022-12-19 07:40:35
軼塵老師:回復Yuner~小不點需要借款單 最好是借款合同
2022-12-19 07:55:58
Yuner~小不點:回復軼塵老師 金額不大,就3萬,可以直接寫個借款單說是拿來當備用金用??
2022-12-19 08:13:49
軼塵老師:回復Yuner~小不點金額不大 你這樣操作也可以
2022-12-19 08:34:03
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Lily 發(fā)表的提問:
老師 公司向個人借款 分錄是不是這樣的:借:銀行存款 貸:其他應付款-個人
是的
82樓
2022-12-20 05:51:37
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 薄暮晨光 發(fā)表的提問:
單位成立工會,單獨法人,單位計提工會經(jīng)費未按40%交納經(jīng)費,一年只在年底交納(不足40%),想問計提分錄和有由公司拔給單位工會的分錄。計提借:管理費用一工會經(jīng)費 貸:其他應付款一工會經(jīng)費 還是 貨應付職工薪酬一工會經(jīng)費。轉入單位工會戶借銀行存款 貸:其他應付款 還是貸:會費收入
借:管理費用一工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬一工會經(jīng)費;借:應付職工薪酬一工會經(jīng)費貸:銀行存款
83樓
2022-12-20 05:58:38
全部回復
薄暮晨光:回復袁老師 轉進工會銀行賬戶分錄
2022-12-20 06:38:19
袁老師:回復薄暮晨光借:其他應收款--工會貸:銀行存款
2022-12-20 07:01:07
薄暮晨光:回復袁老師 單位計提工會經(jīng)費時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貨:其他應付款, 撥給單位工會時 借:其他應付款 貸:銀行存款 , 單位工會收到本單位轉進的工會經(jīng)費直接做 借:銀行存款 貸:其他應付款 還是 經(jīng)費收入 。能這樣做嗎?
2022-12-20 07:26:20
薄暮晨光:回復袁老師 不用應付職工薪酬科目能行嗎
2022-12-20 07:39:28
袁老師:回復薄暮晨光這個這樣做,也是可以的了
2022-12-20 07:52:38
悠然老師01
職稱:高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 依依媽咪 發(fā)表的提問:
收到其他單位的投資款怎么做會計分錄
學員你好,分錄如下 借:銀行存款 貸:實收資本/股本 資本公積
84樓
2022-12-20 06:26:59
全部回復
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
單位向上級單位借錢注冊公司會計分錄怎么做
1.借款 借 銀行存款 貸 長期或短期借款 2.注冊公司 借 長期股權投資 貸 銀行存款
85樓
2022-12-21 04:58:17
全部回復
東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 會計小白_ph991763 發(fā)表的提問:
公司向個人借錢會計分錄怎么做?借:其它應付款 貨:銀行存款對嗎
您好,您的科目做反了
86樓
2022-12-21 05:15:26
全部回復
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 細心的彩虹 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位交個稅做會計分錄,我原來做的是借:其他應收款-個人所得稅,貸:銀行存款,有人說應該這樣做:借:其他應交稅費--應交個人所得稅 貸:銀行存款,到底哪個做法準確?謝謝!
應交個人所得稅,這個是屬于應交稅費科目核算的內(nèi)容,按理論上講,應計入“應交稅費——應交個人所得稅”科目核算。 至于其他一級科目核算,都是實際工作中不規(guī)范的操作。
87樓
2022-12-21 05:37:29
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 知性的石頭 發(fā)表的提問:
為什么短期借款和長期借款必須是向銀行或其他金融機構借入的款項?企業(yè)向其他單位或者個人借入的款項該記入什么賬戶如何處理?
短期借款(Short Term Loan 或 Short Term Loans)是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,從銀行或其他金融機構借入的償還期在一年以內(nèi)的各種借款 這些都是準則規(guī)定的 其他應付款
88樓
2022-12-21 06:05:00
全部回復
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 兔子達達 發(fā)表的提問:
工會經(jīng)費單位繳納部分要做計提,個人部分繳納部分在其他應收款,工會經(jīng)費實際繳納是直接沖減其他應收款,不用計提是嗎 計提: 借:管理費用-工會經(jīng)費(單位) 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費(單位部分) 交納: 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費(單位) 其他應收款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 這樣處理對嗎
你好! 對的。
89樓
2022-12-21 06:23:59
全部回復
兔子達達:回復蔣飛老師 我對計提一直不太理解
2022-12-21 06:49:24
蔣飛老師:回復兔子達達個人部分繳納部分,是個人負擔的所以記在其他應收款(不記入管理費用)
2022-12-21 07:05:18
兔子達達:回復蔣飛老師 謝謝老師,好評
2022-12-21 07:16:06
蔣飛老師:回復兔子達達不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
2022-12-21 07:41:58
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 會計小白_ph991763 發(fā)表的提問:
公司向個人借錢會計分錄怎么做?借:其它應付款 貨:銀行存款對嗎
你好 你的分錄是正確的!
90樓
2022-12-22 04:57:49
全部回復

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