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個人向其他單位借款的會計分錄
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小鈺老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 平常的眼神 發(fā)表的提問:
個人向單位借款,預(yù)算會計怎么做賬?
你好,這個個人向單位借款,預(yù)算會計不用做處理。
46樓
2022-11-29 09:08:21
全部回復(fù)
平常的眼神:回復(fù)小鈺老師 那8上的資金結(jié)存不是多下錢了?
2022-11-29 09:38:33
小鈺老師:回復(fù)平常的眼神小可愛,資金結(jié)存只反應(yīng)單位納入預(yù)算管理的資金的情況。這個借款并不在資金結(jié)存科目反應(yīng)
2022-11-29 09:53:46
小鈺老師:回復(fù)平常的眼神你看下這個借款是什么情況,如果是借款用于單位活動,屬于預(yù)算范圍內(nèi)的,可以先列支再行政支出或者事業(yè)支出,資金結(jié)存直接支出。如果是個人向單位的其他借款,老師也不知道這個允許不允許有這種情況
2022-11-29 10:14:18
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 湘湘 發(fā)表的提問:
員工向老板個人借了2000塊錢。之后這個員工又向單位借了1000元。但是老板讓他打了3000塊錢向單位借款的借條。內(nèi)賬應(yīng)該怎么走賬?分錄怎么弄啊?
你好 內(nèi)賬 :借 其他應(yīng)收款貸銀行存款 /現(xiàn)金
47樓
2022-11-29 09:14:23
全部回復(fù)
湘湘:回復(fù)玲老師 不明白,您能說詳細點嗎?把那錢數(shù)也寫上。
2022-11-29 09:25:35
湘湘:回復(fù)玲老師 那2000是從老板個人那拿的。那1000是從公司那借的。紅紅此公司實際就出了1000塊錢,公司實際就出去了1000塊錢。
2022-11-29 09:51:45
湘湘:回復(fù)玲老師 但是老板讓他寫的是向公司借款3000的借條。
2022-11-29 10:08:21
玲老師:回復(fù)湘湘借 其他應(yīng)收款3000貸銀行存款 /現(xiàn)金3000 因為寫向單位借3000,所以就記在一起了 欠公司 3000
2022-11-29 10:25:05
湘湘:回復(fù)玲老師 但是那樣的話,我出去的錢對不上呀。我就出去了1000塊而已。
2022-11-29 10:54:56
玲老師:回復(fù)湘湘那就不應(yīng)給企業(yè)打3000元的借條 應(yīng)給打1000元借 條 借 其他應(yīng)收款1000貸銀行存款 /現(xiàn)金1000 個人間借款和企業(yè)沒關(guān)系 不做賬
2022-11-29 11:21:28
湘湘:回復(fù)玲老師 借:其他應(yīng)收款某某員工3000。貸:現(xiàn)金1000,其他應(yīng)付款老板2000。這樣寫對嗎?
2022-11-29 11:51:18
玲老師:回復(fù)湘湘不對 ,這個個人之間借款和企業(yè)沒關(guān)系不做賬
2022-11-29 12:08:11
湘湘:回復(fù)玲老師 我這是內(nèi)賬。挺小的,一個小公司。沒有那么正規(guī)。
2022-11-29 12:27:22
湘湘:回復(fù)玲老師 不做帳不行呀,因為已經(jīng)寫了3000塊錢向單位借款的借條了呀。
2022-11-29 12:37:36
玲老師:回復(fù)湘湘那個人沒有收到公司的錢呀,就向你寫的那個分錄 后面單位賬對不上
2022-11-29 12:51:22
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 會計學(xué)堂會員aok 發(fā)表的提問:
請老師幫我看以下分錄對不對? 前提 法人墊付工資 那么計提社保 借 管理費用 社保 (個人加單位部分) 其他應(yīng)收款 社保(個人部分) 貸 其他應(yīng)付款 社保(單位部分) 繳納社保 借 其他應(yīng)付款 社保 (個人加單位部分) 貸 銀行存款 社保(個人加單位部分) 計提工資 (法人墊付前提下) 借 管理費用 工資(個稅申報里面的工資比如3600) 貸 其他應(yīng)付款 (個稅工資3600比如法人墊付了3600) 發(fā)放工資分錄 借 其他應(yīng)付款 (填應(yīng)付工資減去個人社保費后的金額 貸 其他應(yīng)收款 (填應(yīng)付工資減個人社保費后的金額)
個人部分社保是計提到工資下面了,這個老板墊付,這個第2 這個貸其他應(yīng)付款老板就可以
48樓
2022-11-29 09:24:59
全部回復(fù)
會計學(xué)堂會員aok:回復(fù)maize老師 老師,老板墊付工資包含了個人部分的社保是嗎? 但是每個月銀行扣的社保費用是包含了個人部分的 那分錄怎么做
2022-11-29 09:49:12
會計學(xué)堂會員aok:回復(fù)maize老師 您的意思是把計提社保時候的個人社保費放在老板墊付的計提工資分錄下面做計提個人社保嗎?
2022-11-29 10:13:36
會計學(xué)堂會員aok:回復(fù)maize老師 或者老師您告訴我 我提問時候的那計提社保發(fā)放社保計提工資發(fā)放工資的分錄做得對不對就行了
2022-11-29 10:34:13
會計學(xué)堂會員aok:回復(fù)maize老師 個人部分社保是計提到工資下面了,這個老板墊付,這個第2 這個貸其他應(yīng)付款老板就可以 這句話我不明白什么意思
2022-11-29 10:52:04
maize老師:回復(fù)會計學(xué)堂會員aok1、計提工資、社保和公積金時: 借:管理費用一工資(包括個人社保) 管理費用一社保(公負擔(dān))(只有公司社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 2、支付社保、公積金:? 借:應(yīng)付職工薪酬一社保?(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保?(個人負擔(dān)) ? 貸:其他應(yīng)付款-老板 1、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:銀行存款; 其他應(yīng)收款一社保?(個人負擔(dān))
2022-11-29 11:19:57
maize老師:回復(fù)會計學(xué)堂會員aok3、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:銀行存款; 其他應(yīng)收款一社保?(個人負擔(dān))
2022-11-29 11:42:48
maize老師:回復(fù)會計學(xué)堂會員aok借:管理費用一工資(包括個人社保)?貸:應(yīng)付職工薪酬一工資?
2022-11-29 12:06:04
會計學(xué)堂會員aok:回復(fù)maize老師 法人墊付工資那 計提分錄借 管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)工資時 借應(yīng)付職工薪酬工資? 貸 其他應(yīng)付款 法人 貸 其他應(yīng)收款 切槽 我把銀行存款換成其他應(yīng)付款法人就對了 是吧老師
2022-11-29 12:18:43
maize老師:回復(fù)會計學(xué)堂會員aok貸 其他應(yīng)收款 切槽 這個是啥,是的,
2022-11-29 12:35:24
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ J.L.WENS 發(fā)表的提問:
公司向個人借款,分錄是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,還是貸:其他應(yīng)收款?
你好,貸方是其他應(yīng)付款
49樓
2022-12-08 08:50:14
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問:
員工向公司借款,會計分錄可以這樣做嗎:借:其他應(yīng)收款(某某人)貸:銀行存款
是的,可以,還款沖回這個就可以
50樓
2022-12-08 09:18:54
全部回復(fù)
小洪老師
職稱:CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問:
其他單位幫我單位代付貨款的的會計分錄怎么做?
你好,會計分錄是:借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款收回代付的貨款的會計分錄是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-XXX
51樓
2022-12-08 09:28:03
全部回復(fù)
淺淺:回復(fù)小洪老師 不是的吧,本是我們公司付款的,但是由另一個公司幫我們代付了,不是我們公司幫別的公司代付的哦
2022-12-08 09:55:57
小洪老師:回復(fù)淺淺你好這樣話把分錄的借方放在貸方,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款就好了
2022-12-08 10:16:10
淑女老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ 凝凈 發(fā)表的提問:
?去年單位墊付社保個人部分掛: 借:其他應(yīng)付款4000,貸:銀行存款,年末會計師事務(wù)上將其重分類為其他應(yīng)收款,并掛帳。確定已經(jīng)從個人工資中扣回,沖其他應(yīng)收款的分錄怎么做
會計師事務(wù)所的重分類不影響你們的賬務(wù)處理,你們正常核算,除非錯誤了才調(diào)的
52樓
2022-12-08 09:39:59
全部回復(fù)
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 學(xué)無止境 發(fā)表的提問:
一般納稅人,向個人和其他單位借款,怎么做賬?需要借款合同,付利息嗎
借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款或短期借款,根據(jù)借款協(xié)議約定,看是否要支付利息!
53樓
2022-12-09 07:53:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 時光飛逝 歲月如梭? 發(fā)表的提問:
實際發(fā)放工資這2個分錄都對嗎,一個是借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款——社會保險費(個人部分)銀行存款(單位部分)還有一個是借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分)其他應(yīng)付款(個人)貸:銀行存款
你好,是的,這兩個科目都有企業(yè)在使用
54樓
2022-12-09 08:02:22
全部回復(fù)
時光飛逝 歲月如梭?:回復(fù)鄒老師 好的謝謝老師
2022-12-09 08:17:01
鄒老師:回復(fù)時光飛逝 歲月如梭?不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2022-12-09 08:29:14
時光飛逝 歲月如梭?:回復(fù)鄒老師 老師計提工資是不是就計提單位部分,個人部分不用計提?
2022-12-09 08:44:38
鄒老師:回復(fù)時光飛逝 歲月如梭?都需要計提的
2022-12-09 08:59:25
時光飛逝 歲月如梭?:回復(fù)鄒老師 好的知道了謝謝老師
2022-12-09 09:23:16
鄒老師:回復(fù)時光飛逝 歲月如梭?不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2022-12-09 09:39:06
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 鼠羊羊 發(fā)表的提問:
其他公司向公司借用工程款如何出會計分錄
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目
55樓
2022-12-09 08:13:08
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 成潔然 發(fā)表的提問:
商場的餐飲店,計提租金、水電費會計分錄?是借:銷售費用-租金、水電費,貸:其他應(yīng)付款-**單位;支付時,借:其他應(yīng)付款-**單位,貸:銀行存款嗎?請問
您好,是的,這樣操作是可以的。
56樓
2022-12-11 08:16:59
全部回復(fù)
成潔然:回復(fù)王雁鳴老師 但是,之前收取租金、管理費的那個單位,已經(jīng)收了我們公司的押金,我記了其他應(yīng)收款-**單位.
2022-12-11 08:38:46
王雁鳴老師:回復(fù)成潔然您好,沒關(guān)系的,這是兩個業(yè)務(wù),記兩個明細可以的。
2022-12-11 08:52:37
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 奔跑在路上 發(fā)表的提問:
老師,單位向個人借款做賬分錄是什么?
你好 借方銀行貸方其他應(yīng)付款-個人
57樓
2022-12-11 08:31:05
全部回復(fù)
奔跑在路上:回復(fù)meizi老師 謝謝老師
2022-12-11 08:55:06
meizi老師:回復(fù)奔跑在路上不客氣 滿意請給予評價
2022-12-11 09:20:58
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 玉環(huán) 發(fā)表的提問:
去年12月借法人60000元現(xiàn)金,做會計分錄是,借庫存現(xiàn)金 60000,貸其他應(yīng)付款60000。今年他同單位借現(xiàn)金83000,做會計分錄是,借其他應(yīng)收款83000,貸庫存現(xiàn)金83000,是不是還要做其他應(yīng)收賬款和應(yīng)付款之間轉(zhuǎn)一下呀
當(dāng)時你應(yīng)該直接從其他應(yīng)付款科目走,現(xiàn)在只有在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款之間對轉(zhuǎn)
58樓
2022-12-11 08:47:59
全部回復(fù)
玉環(huán):回復(fù)三寶老師 我先在銀行提現(xiàn)了,變成庫存現(xiàn)金了,然后他借公款83000,我做會計分錄是庫存現(xiàn)金減少83000,其他應(yīng)收款增加83000。如果我今年的還沒做會計分錄,沒做想,正常應(yīng)當(dāng)怎么做。
2022-12-11 09:07:19
三寶老師:回復(fù)玉環(huán)同一個人,同一個單位,建議在一個科目核算,要么其他應(yīng)收款,要么其他應(yīng)付款 你把83000做如下分錄:借:其他應(yīng)付款 83000 貸:庫存現(xiàn)金 83000
2022-12-11 09:32:27
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 斯內(nèi)普^ 發(fā)表的提問:
付款人付款時 付到我單位其他賬號 怎么做會計分錄
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
59樓
2022-12-12 06:42:59
全部回復(fù)
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @   發(fā)表的提問:
單位向個人借款。和單位向單位借款 交哪些稅
你好。這個是不需要繳稅的,因為都是周轉(zhuǎn)款
60樓
2022-12-12 06:51:49
全部回復(fù)
 :回復(fù)王超老師 如果是長期不還的需要叫什么稅
2022-12-12 07:19:59
王超老師:回復(fù) 你好,那么是要作為股息紅利繳納個人所得稅和企業(yè)所得稅的
2022-12-12 07:35:15

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