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咨詢
本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配會(huì)計(jì)分錄
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meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢) 發(fā)表的提問:
老師您好。年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。本年利潤借方表示虧損是吧。分錄借利潤分配_未分配利潤。他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方也表示虧損是吧。 如果本年利潤在貸方表示盈利。分錄借本年利潤。貸利潤分配未分配利潤對(duì)吧
你好 ;? ? ? ? ? 1. 是的 2.? 是的。 對(duì)的哈? ?
46樓
2022-11-25 12:03:25
全部回復(fù)
北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢):回復(fù)meizi老師 老師。為什么本年利潤貸方有余額。然后利潤分配未分配的借方也有余額。未分配利潤里的余額是不是不以前年度虧損的???
2022-11-25 12:36:56
meizi老師:回復(fù)北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢)你好;? 貸方? 余額說明是盈利了。 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 貸方去? ;??
2022-11-25 12:53:49
北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢):回復(fù)meizi老師 老師我把本年利潤的貸方余額盈利的都轉(zhuǎn)到未分配利潤了。為什么本年利潤的借方又出余額了呢
2022-11-25 13:14:28
meizi老師:回復(fù)北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢)?你好 ;? 不對(duì)哦。 你把 本年利潤借貸方的金額抵減了 余額來結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去哦。? ??
2022-11-25 13:42:01
北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢):回復(fù)meizi老師 沒明白啊老師
2022-11-25 14:02:53
meizi老師:回復(fù)北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢)?你好; 比如你本年利潤 借方100 。貸方是 180? 。那么你結(jié)轉(zhuǎn)80 到利潤分配去? ? ?
2022-11-25 14:18:25
北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢):回復(fù)meizi老師 老師但是本年利潤沒有借方余額啊。全是貸方余額。我把貸方余額轉(zhuǎn)完就出來了本年利潤的借方余額了
2022-11-25 14:45:03
meizi老師:回復(fù)北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢)?你好 ;? 那你? ?怎么會(huì)提示有借方余額?? ? ?看你累計(jì)本年利潤的數(shù)據(jù)來轉(zhuǎn)哦? ?
2022-11-25 15:14:18
北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢):回復(fù)meizi老師 就是按照貸方余額轉(zhuǎn)的啊
2022-11-25 15:26:25
北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢):回復(fù)meizi老師 然后轉(zhuǎn)完本年利潤借方就又出余額了
2022-11-25 15:47:15
meizi老師:回復(fù)北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢)?你好;? 借方你去看看? ? ? ?你們? 本年累計(jì)? ?是否產(chǎn)生 借方金額? ?
2022-11-25 16:07:33
吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 喜悅的海燕 發(fā)表的提問:
如果17年本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,18年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的,還計(jì)提了盈余公積,請(qǐng)問會(huì)對(duì)本年的利潤有影響嗎?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄設(shè)計(jì)到以前年度損益嗎?我的分錄是這樣寫的:借 本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤
你好,對(duì)本年利潤沒影響,不涉及以前年度損益調(diào)整
47樓
2022-11-25 12:27:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ xijunkokhjhk 發(fā)表的提問:
將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤的分錄怎么做
你好 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
48樓
2022-11-25 12:36:59
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 冬瓜 發(fā)表的提問:
本年利潤借方5860.55 貸方4359.31本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤 分錄怎么做?
借:利潤分配-未分配利潤 (5860.55-4359.31)=1501.24 貸:本年利潤 1501.24
49樓
2022-11-27 08:21:54
全部回復(fù)
冬瓜:回復(fù)宸宸老師 是不是未分配利潤就是負(fù)數(shù),虧損
2022-11-27 08:38:54
宸宸老師:回復(fù)冬瓜結(jié)轉(zhuǎn)前,本年利潤在借方的話,就是虧損的
2022-11-27 08:52:58
冬瓜:回復(fù)宸宸老師 明白,謝謝老師
2022-11-27 09:14:30
宸宸老師:回復(fù)冬瓜不客氣的,祝您工作順利
2022-11-27 09:40:24
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 沉浮 發(fā)表的提問:
鄒老師,請(qǐng)問年末做了這步分錄后,還要做其他的分錄嗎?轉(zhuǎn)入未分配利潤   借:本年利潤     貸:利潤分配——未分配利潤
沒有了 這是最后一筆分錄
50樓
2022-11-27 08:45:42
全部回復(fù)
沉浮:回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問,做外賬可以不放入庫單和出庫單嗎?因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)庫存商品到成本。的時(shí)候沒放附件。
2022-11-27 09:13:06
鄒老師:回復(fù)沉浮隨你了 又回到昨天你糾結(jié)的地方了
2022-11-27 09:37:19
沉浮:回復(fù)鄒老師 因?yàn)橐呀?jīng)裝訂好了,不放會(huì)有大關(guān)系嗎?昨天想去拆,如果是一拆,估計(jì)要重新做。
2022-11-27 09:58:22
鄒老師:回復(fù)沉浮我的建議昨天都已經(jīng)回答過了 到了企業(yè)什么樣的做法都有,就看你們企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的規(guī)范程度了
2022-11-27 10:13:17
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
本年利潤是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配---未分配利潤的分錄怎么寫?借:本年利潤 -372.71,貸利潤分---未分配利潤 -372.71,對(duì)嗎?
你好,分錄是對(duì)的,你可以這樣 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤 372.71
51樓
2022-11-27 09:08:49
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ A薇安 發(fā)表的提問:
利潤轉(zhuǎn)增資本是在年底本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤后做嗎?
是的啊
52樓
2022-11-27 09:35:36
全部回復(fù)
A薇安:回復(fù)袁老師 分錄是借:利潤分配——未分配利潤 貸:實(shí)收資本?
2022-11-27 09:57:43
袁老師:回復(fù)A薇安是的啊
2022-11-27 10:20:45
A薇安:回復(fù)袁老師 我是做內(nèi)帳的,是股東們要求轉(zhuǎn)增資本,那要股東會(huì)決議和到工商做變更手續(xù)嗎?
2022-11-27 10:35:36
袁老師:回復(fù)A薇安內(nèi)賬不需要,外賬需要的
2022-11-27 11:01:22
辜老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Anne 發(fā)表的提問:
老師,請(qǐng)問下年底利潤是負(fù)數(shù),那我年底結(jié)轉(zhuǎn)的塊會(huì)計(jì)分錄是借利潤分配-未分配利潤52921,貸本年利潤52921,這樣嗎
是的,是這樣賬務(wù)處理的
53樓
2022-11-27 09:59:59
全部回復(fù)
Anne:回復(fù)辜老師 但是我余額表借方余額怎么是52921,數(shù)不平的
2022-11-27 10:17:12
辜老師:回復(fù)Anne你這樣貸方結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤余額就是0了
2022-11-27 10:27:33
馬老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 名花解語 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)軟件,年度本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤怎么操作???
這個(gè)應(yīng)該是手工的把??你們的軟件有這個(gè)功能??目前見到的好像就只有快賬有這個(gè)功能!
54樓
2022-11-28 07:50:32
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師 每月底 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 用不用寫這個(gè)分錄 借 利潤分配--未分配利潤 貸本年利潤 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤中啊
您好!一般只需要年底一次。
55樓
2022-11-28 07:59:26
全部回復(fù)
盈:回復(fù)宋生老師 @宋老師:那就是月底我不用寫這個(gè)分錄的意思對(duì)吧
2022-11-28 08:19:36
宋生老師:回復(fù)您好!是的。
2022-11-28 08:43:08
venus老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 小音調(diào) 發(fā)表的提問:
老師 本年利潤為借方余額也要做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配分錄嗎 借 利潤分配-未分配利潤 貸 本年利潤對(duì)嗎
本年利潤在借方,是企業(yè)當(dāng)年發(fā)生虧損,需要將其結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)后,如果“未分配利潤”明細(xì)科目的余額在借方,表示累計(jì)未彌補(bǔ)的虧損,如果余額在貸方,表示累計(jì)未分配的利潤。
56樓
2022-11-28 08:13:33
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 浮生若夢 發(fā)表的提問:
本月虧損 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配―未分配利潤 借:利潤分配 貸:本年利潤 老師幫我看看分錄做對(duì)沒有?
本月虧損 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配―未分配利潤 借:利潤分配― 未分配利潤貸:本年利潤 老師幫我看看分錄做對(duì)沒有?
57樓
2022-11-28 08:28:57
全部回復(fù)
王雁鳴老師:回復(fù)浮生若夢您好,分錄是對(duì)的。很正確。
2022-11-28 08:43:49
張艷老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ WQY 發(fā)表的提問:
老師,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)本年損益分錄是借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤,還是借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤啊,看到了2個(gè)不一樣的分錄
您好 您就看期末本年利潤科目余額再哪一方,那么做結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目時(shí),本年利潤就出現(xiàn)在另一方就是了嘛
58樓
2022-11-28 08:44:58
全部回復(fù)
WQY:回復(fù)張艷老師 這個(gè)分錄不是固定的啊
2022-11-28 09:03:22
張艷老師:回復(fù)WQY您得看期末本年利潤科目余額的方向啊,是在借方還是在貸方。
2022-11-28 09:23:39
WQY:回復(fù)張艷老師 老師,19年是虧損,20年盈利,這樣的話要20年年底有以前年度虧損彌補(bǔ),請(qǐng)問這幾個(gè)分錄應(yīng)該是怎么樣的呢
2022-11-28 09:49:13
張艷老師:回復(fù)WQY做會(huì)計(jì)核算時(shí),你不用去管彌補(bǔ)虧損的事情,比如19年是虧損的,那么本年利潤科目余額就在借方,當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目時(shí),就在貸方了。而20年是盈利,本年利潤科目余額在貸方,那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就在借方了。
2022-11-28 10:12:16
淑女老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ ????黛慧子 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)損益后貸方:本年利潤200000,借方15500,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤分錄 借:本年利潤(紅字184500) 貸:利潤分配-未分配利潤(紅字184500) 對(duì)嗎?
不對(duì),是借:本年利潤184500貸:貸:利潤分配-未分配利潤184500 正常的分錄,不需要紅字。本年利潤期末余額為零
59樓
2022-11-29 08:07:20
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 610801988 發(fā)表的提問:
.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-計(jì)提法定盈余公積 利潤分配-計(jì)提任意盈余公積 利潤分配-應(yīng)付股利 這個(gè)分錄本年做,還是次年做?
這個(gè)是19年年末做這個(gè),
60樓
2022-11-29 08:12:52
全部回復(fù)
610801988:回復(fù)maize老師 我2019年忘記計(jì)提法定公益金,怎么辦
2022-11-29 08:41:36
maize老師:回復(fù)610801988現(xiàn)在補(bǔ)上就可以這個(gè),
2022-11-29 09:03:36
610801988:回復(fù)maize老師 2020年補(bǔ)分錄如下 借:利潤分配-計(jì)提法定盈余公積 貸:法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-計(jì)提法定盈余公積金
2022-11-29 09:26:49
maize老師:回復(fù)610801988是的,補(bǔ)上這個(gè),是的,
2022-11-29 09:47:16

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