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會計期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法有
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 還單身的畫筆 發(fā)表的提問:
年末結(jié)賬已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤已無余額,建年度賬做上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)時,次年期初本年利潤有余額,是啥原因,有什么方法可以調(diào)整?
那你填寫的時候是不是填寫了期初余額,這種情況下你在今年結(jié)轉(zhuǎn)。
1樓
2022-11-14 13:44:38
全部回復(fù)
岳老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ ヾ(?°?°?)?? 發(fā)表的提問:
會計期末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后,“本年利潤”科目的貸方余額表示為什么?
本年利潤貸方余額表示盈利。
2樓
2022-11-14 15:04:50
全部回復(fù)
ヾ(?°?°?)??:回復(fù)岳老師 那要記入哪個科目?
2022-11-14 15:31:07
岳老師:回復(fù)ヾ(?°?°?)??期末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后,“本年利潤”科目如為貸方余額,表示當年實現(xiàn)的凈利潤,如為借方余額,表示當年的凈損失。
2022-11-14 15:48:34
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 海之藍 發(fā)表的提問:
1,前任會計19年末未做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶,19年末看科目余額表本年利潤有貸方余額,我需要補轉(zhuǎn)一個結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?218年末余額表中本年利潤有貸方余額,,前任會計18年末也未做結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,但是在19年賬套中科目余額表(公司用的用友軟件),利潤分配2019年期初數(shù)為18年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,是不是用友軟件在建19年賬套自動結(jié)轉(zhuǎn)?
你好 一般本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的,也有可能軟件設(shè)置了公式 自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
3樓
2022-11-14 16:00:54
全部回復(fù)
海之藍:回復(fù)答疑蘇老師 自動結(jié)轉(zhuǎn)的話,比如18年年末科目余額表中為什么本年利潤科目還有余額,?
2022-11-14 16:22:46
答疑蘇老師:回復(fù)海之藍你好 就是設(shè)置了自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年里
2022-11-14 16:36:49
海之藍:回復(fù)答疑蘇老師 那么這樣的話我19年末不需做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2022-11-14 16:51:11
答疑蘇老師:回復(fù)海之藍你好 如果能自動結(jié)轉(zhuǎn)的下一年的期初余額就不用做
2022-11-14 17:09:20
海之藍:回復(fù)答疑蘇老師 如果做可以嗎?
2022-11-14 17:31:15
答疑蘇老師:回復(fù)海之藍你好 應(yīng)該是可以的 我們都是年底要做一筆的
2022-11-14 18:00:00
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 比賽爾 發(fā)表的提問:
上期本年利潤有期末余額貸方,是不是表示之前的利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,上期本年利潤有期末余額貸方,表示歷年未分配的利潤。
4樓
2022-11-14 17:24:51
全部回復(fù)
比賽爾:回復(fù)紫藤老師 但是沒有轉(zhuǎn)到利潤分配那里去
2022-11-14 17:51:14
紫藤老師:回復(fù)比賽爾你好,你今年可以結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-14 18:09:54
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 千里馬體驗賬號 發(fā)表的提問:
你好 月末要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)本年利潤期末余額為借方94849.76,如何做將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄
你好 月末不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 年末時轉(zhuǎn) 本年利潤余額 從反方向轉(zhuǎn)出就可以
5樓
2022-11-14 18:30:44
全部回復(fù)
千里馬體驗賬號:回復(fù)玲老師 GS自動結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證是 借:本年利潤 -94849.76 借:未分配利潤 94849.76 不知道這樣對不對?
2022-11-14 18:48:36
玲老師:回復(fù)千里馬體驗賬號對的 借方負數(shù) 就是貸方的意思
2022-11-14 19:05:43
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 高升 發(fā)表的提問:
計提企業(yè)所得稅的分錄怎么做?,本季由本年利潤貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤借方1萬,期末利潤表本年累計為正數(shù)(利潤表期末本期數(shù)=本年累計數(shù))
借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
6樓
2022-11-14 19:36:06
全部回復(fù)
高升:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:所得稅費用怎么計算?
2022-11-14 19:53:38
鄒老師:回復(fù)高升應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2022-11-14 20:18:29
高升:回復(fù)鄒老師 您的這個公式能展開嗎?以前季度預(yù)交稅額是在匯算清繳的時候用吧,普通季報的時候用的上嗎?
2022-11-14 20:32:03
鄒老師:回復(fù)高升你好,這個就是季度預(yù)交時計算的公式
2022-11-14 20:44:43
高升:回復(fù)鄒老師 不懷疑公式。我覺得您可以回答的更細些,比如把利潤總額的公式展開,另外解釋下怎么減以前季度預(yù)交稅額,會更加感激老師的幫助
2022-11-14 21:10:22
鄒老師:回復(fù)高升利潤總額就是你利潤表的利潤總額的本年累計欄次的金額 比如2季度為止利潤總額本年累計100萬,需要納稅25萬,但是1季度利潤總額本年累計是80萬,預(yù)交了20萬,那么第二季度只需要針對20萬的利潤繳納5萬的所得稅
2022-11-14 21:34:19
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 光明 發(fā)表的提問:
能發(fā)一下期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄嗎
借:本年利潤 貸:利潤分配
7樓
2022-11-14 20:55:51
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 17.22w
引用 @ lingzhaoyun2 發(fā)表的提問:
老師, 我們科目余額表,期末余額借方本年利潤306758.63、利潤分配2727531.63、未分配利潤2727531.63,期末借方都有余額,期末貸方余額是0 ,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn), 借:利潤分配,貸:本年利潤,是寫哪一個金額。
借:本年利潤??306758.63 貸:利潤分配-未分配利潤306758.63
8樓
2022-11-14 21:53:03
全部回復(fù)
lingzhaoyun2:回復(fù)家權(quán)老師 老師,做反了吧?老師,做反了吧?借:利潤分配-未分配利潤306758.63,貸:本年利潤306758.63,虧損也可以不做這筆分錄,? 對嗎???
2022-11-14 22:20:24
家權(quán)老師:回復(fù)lingzhaoyun2是的,虧損就是相反的分錄
2022-11-14 22:50:00
lingzhaoyun2:回復(fù)家權(quán)老師 對的, 是虧損的。
2022-11-14 23:14:41
家權(quán)老師:回復(fù)lingzhaoyun2借:利潤分配-未分配利潤306758.63, 貸:本年利潤306758.63 就是這個
2022-11-14 23:35:57
小妍老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤期末借方余額361355.11 怎么做分錄?
您好!分錄 借:利潤分配-未分配利潤 361355.11 貸:本年利潤 361355.11 。
9樓
2022-11-14 23:21:53
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 價值觀 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤中利潤分配_未分配利潤的金額這么來的?是12月末結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證中本年利潤借方和貸方的相減數(shù)字,還是轉(zhuǎn)科目余額表中看2017年12月期本年利潤期末余額?
是轉(zhuǎn)科目余額表中看2017年12月期本年利潤期末余額
10樓
2022-11-15 00:28:27
全部回復(fù)
價值觀:回復(fù)袁老師 是不是12月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后就可以去看本年利潤的科目余額表,中本年利潤期中金額是嗎
2022-11-15 00:45:09
袁老師:回復(fù)價值觀是的啊
2022-11-15 01:05:32
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 發(fā)表的提問:
以下年末結(jié)賬流程對不對?年末結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,發(fā)現(xiàn)企業(yè)盈利,計提所得稅,再次結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。年末結(jié)賬時,將凈利潤的金額,結(jié)轉(zhuǎn)?借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤?
一般是你在結(jié)轉(zhuǎn)損益前,就要計提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
11樓
2022-11-15 01:28:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 和諧的寶貝 發(fā)表的提問:
期末利潤結(jié)轉(zhuǎn)時無論盈虧,可以固定從本年利潤的借方結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的貸方嗎?
你好,盈利這樣在結(jié)轉(zhuǎn) 借;本年利潤 ,貸;利潤分配——未分配利潤 虧損這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤
12樓
2022-11-15 02:39:16
全部回復(fù)
和諧的寶貝:回復(fù)鄒老師 我知道是這樣,就算虧損也是借,本年利潤(紅字),貸利潤分配—未分配利潤(紅字)。因為想在金蝶中設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬
2022-11-15 02:53:02
鄒老師:回復(fù)和諧的寶貝你好,虧損這兩種結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的 1借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤 2借;本年利潤(紅字),貸;利潤分配—未分配利潤(紅字)
2022-11-15 03:04:37
和諧的寶貝:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝老師
2022-11-15 03:29:01
鄒老師:回復(fù)和諧的寶貝不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-15 03:53:12
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ @¥¥ 發(fā)表的提問:
在年結(jié)賬套時,本年利潤期末余額借方的,如何結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中
借:未分配利潤貸:本年利潤
13樓
2022-11-15 04:01:55
全部回復(fù)
@¥¥:回復(fù)袁老師 金蝶軟件上怎么做
2022-11-15 04:24:47
袁老師:回復(fù)@¥¥做分錄結(jié)轉(zhuǎn)即可
2022-11-15 04:53:41
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ Q*青 發(fā)表的提問:
你好,請問年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)后12月本年利潤為平,但1-12月本年利潤期末余額貸方有數(shù)值?是什么原因,如何解決?
你好 沒結(jié)轉(zhuǎn)之前他的余額是多少
14樓
2022-11-15 04:53:02
全部回復(fù)
Q*青:回復(fù)郭老師 請問本年利潤12月的還是1-12月數(shù)值
2022-11-15 05:15:23
郭老師:回復(fù)Q*青你好,一到12月份的余額。
2022-11-15 05:30:54
郭老師:回復(fù)Q*青七到12月份的余額,還有看12月份總賬余額,它兩個是一樣的。
2022-11-15 05:41:26
Q*青:回復(fù)郭老師 1-12月余額-20000,如何結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢,分錄以及結(jié)轉(zhuǎn)金額如何寫?
2022-11-15 05:56:43
郭老師:回復(fù)Q*青借方負數(shù)還是貸方負數(shù)
2022-11-15 06:15:12
Q*青:回復(fù)郭老師 貸方負數(shù)
2022-11-15 06:30:11
郭老師:回復(fù)Q*青借本年利潤-20000 貸利潤分配未分配利潤-20000
2022-11-15 06:40:19
Q*青:回復(fù)郭老師 做完分錄后,本年利潤12月貸方余額為正數(shù)20000,1-12月本年利潤為平,這樣對嗎?
2022-11-15 07:02:23
Q*青:回復(fù)郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤12月貸方有余額,1-12累計數(shù)為平,對嗎?
2022-11-15 07:20:02
郭老師:回復(fù)Q*青對的 1-12月份平了就行
2022-11-15 07:45:49
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ ~.~ 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,比如,本年利潤借方有100元,貸方有200元,該怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)?
借:本年利潤 100 貸:利潤分配--未分配利潤 100
15樓
2022-11-15 06:17:16
全部回復(fù)

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