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會計期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法有
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Excel劉老師
職稱:初級會計師
4.98
解題: 0.23w
引用 @ 放開那魚 發(fā)表的提問:
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤的的時候,是否是根據(jù)本年利潤的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,這個問題進到Excel組來了哩,請到實務(wù)群問哈
106樓
2022-12-19 05:44:51
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ Αиじǐ灬仧寶. 發(fā)表的提問:
老師,關(guān)于本年利潤,本年利潤---未分配利潤,這兩個科目,還是有點混淆, 月末結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤 在貸方 ,是實現(xiàn)的凈利潤 而本年利潤在年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候,盈利 的分錄:借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤 這個怎么區(qū)分???月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 “本年利潤”在貸方 是盈利,年末結(jié)轉(zhuǎn)又成了借方 麻煩老師給詳細講解一下這個吧,謝謝
同學(xué)你好 本年利潤 是在年末才結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配一未分配利潤 中; 結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤 借,本年利潤 貸,利潤分配一未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)虧損分錄相反; 月末是將損益類科目轉(zhuǎn)入本年利潤 ;
107樓
2022-12-19 06:05:59
全部回復(fù)
Αиじǐ灬仧寶.:回復(fù)立紅老師 老師,也就是說,有利潤的時候,月末結(jié)轉(zhuǎn) “本年利潤”在貸方;年末結(jié)轉(zhuǎn) 有盈利的時候,借:本年利潤,貸:本年利潤--未分配利潤,是這樣嗎?
2022-12-19 06:25:36
立紅老師:回復(fù)Αиじǐ灬仧寶.同學(xué)你好,是這樣的;
2022-12-19 06:37:18
Αиじǐ灬仧寶.:回復(fù)立紅老師 好的,非常感謝老師,
2022-12-19 06:54:12
立紅老師:回復(fù)Αиじǐ灬仧寶.不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;
2022-12-19 07:11:36
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 藍珍 發(fā)表的提問:
利潤表期末利潤是-139805,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是,借:利潤分配-未分配利潤139805。貸:本年利潤139805。是這樣子做會計分錄嗎?
同學(xué) 您好 分錄書寫正確
108樓
2022-12-20 05:06:37
全部回復(fù)
藍珍:回復(fù)bamboo老師 老師,需要看科目余額表的本年利潤后再做“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”這個分錄嗎?
2022-12-20 05:19:41
bamboo老師:回復(fù)藍珍是的 根據(jù)科目余額表的本年利潤累計余額結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-20 05:35:06
藍珍:回復(fù)bamboo老師 老師,如果科目余額表本年利潤在借方,和本年利潤在貸方。這結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的兩個會計分錄分別怎么轉(zhuǎn)出呀?
2022-12-20 05:46:39
bamboo老師:回復(fù)藍珍如果盈利 貸方余額 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果虧損 借方余額 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2022-12-20 06:03:52
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 蕾蕾 發(fā)表的提問:
賬結(jié)法未分配利潤是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年末 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)為未分配
年末
109樓
2022-12-20 05:30:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ ??゛Sexy. ????? 發(fā)表的提問:
期末本年利潤為-186953.74元,但是去年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年應(yīng)該怎樣補救,會計分錄應(yīng)該怎樣錄
你好,把去年應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤
110樓
2022-12-20 05:40:09
全部回復(fù)
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 柯慧 發(fā)表的提問:
上任會計在2016年末沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),造成本年利潤期末余額貸方有8512.91這個數(shù)字,我在2017年結(jié)賬并且已經(jīng)報表申報了的情況下才發(fā)現(xiàn),本年利潤貸方仍然有8512.91這個數(shù)字,現(xiàn)在我在2018年的時候能做處理嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
你好,在本年度做利潤結(jié)轉(zhuǎn)即可!
111樓
2022-12-20 06:02:59
全部回復(fù)
柯慧:回復(fù)老江老師 本年度報表都已經(jīng)報了,我現(xiàn)在改,報表已經(jīng)申報了稅務(wù)機關(guān)怎么辦呢?
2022-12-20 06:26:22
老江老師:回復(fù)柯慧@柯慧:沒有影響!稅務(wù)的關(guān)心只到本年利潤,凈利潤不關(guān)他的事,看都不會看!
2022-12-20 06:40:17
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 中級取證班-韓韓 發(fā)表的提問:
12月的本年利潤期初金額是--1355643.21 ,借方742186.11 ,貸方195823.65,期末余額是-1902005.67 那我年末的分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 那數(shù)據(jù)取哪個呢?沒結(jié)轉(zhuǎn)過
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目數(shù)據(jù)取-1902005.67
112樓
2022-12-21 05:08:56
全部回復(fù)
中級取證班-韓韓:回復(fù)三寶老師 老師,利潤分配的期初為-398602.71 ,結(jié)轉(zhuǎn)后的借方為-1902005.67,期末為正數(shù)的1503402.96 , 本年利潤的期末為-3804011.34 資產(chǎn)負債表是平的,但是我沒理解是不是正確的。
2022-12-21 05:35:32
三寶老師:回復(fù)中級取證班-韓韓結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤余額為0,你結(jié)轉(zhuǎn)的借貸方方向錯了
2022-12-21 05:47:36
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ - 發(fā)表的提問:
以前的會計15、16年,每年年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,到17年7月份結(jié)轉(zhuǎn)了15.16年本年利潤到利潤分配,我要怎么檢查是否做對沒有?
你好!只要是15、16年利潤表上的利潤總額轉(zhuǎn)到利潤分配,一般不會錯!查,17年末本年利潤科目是不是等 于損益表中的凈利潤
113樓
2022-12-21 05:32:34
全部回復(fù)
-:回復(fù)老江老師 不太明白,能詳細點?
2022-12-21 05:49:56
老江老師:回復(fù)-@-:結(jié)轉(zhuǎn)完了,看一下本年利潤科目的余額是不是等于損益表中累計凈利潤。(1516年原利潤未結(jié)轉(zhuǎn),在本年利潤中趴著,現(xiàn)轉(zhuǎn)掉了,本年利潤中的數(shù),就應(yīng)該是本年的損益,就應(yīng)該與利潤表相符)
2022-12-21 06:03:14
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 小呆瓜呀小呆瓜 發(fā)表的提問:
期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 有哪些需要結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么寫?
年終結(jié)賬時 1.將“收入”類科目轉(zhuǎn)入“本年利潤”的貸方,即: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 投資收益 貸:本年利潤 2.將“成本”,“費用”類科目轉(zhuǎn)入“本年利潤”的借方,即: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)外支出 管理費用 營業(yè)費用 財務(wù)費用 投資損失 3.最后,用“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù) (1)如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)大于零,則表示該會計年度企業(yè)是盈利的,作如下處理: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 (2)如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)小于零,則表示該會計年度企業(yè)是虧損的,作如下處理: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
114樓
2022-12-21 05:43:45
全部回復(fù)
小呆瓜呀小呆瓜:回復(fù)張艷老師 月報的資產(chǎn)負債表也要這樣做嗎?@劉老師—追夢:
2022-12-21 05:55:50
張艷老師:回復(fù)小呆瓜呀小呆瓜月報的話,只結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,到年底在結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤
2022-12-21 06:21:33
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 安心的溫柔 發(fā)表的提問:
老師,期末本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
您好, 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
115樓
2022-12-21 06:00:00
全部回復(fù)
安心的溫柔:回復(fù)玲老師 老師,這個只要做個分錄就可以了嗎?我現(xiàn)在已經(jīng)把12月的賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了,把資產(chǎn)負債表、利潤表打印出來了,
2022-12-21 06:17:56
玲老師:回復(fù)安心的溫柔是的,就是這樣處理
2022-12-21 06:45:48
安心的溫柔:回復(fù)玲老師 不太明白
2022-12-21 07:15:37
玲老師:回復(fù)安心的溫柔您這樣操作就對了,還哪里不明白?
2022-12-21 07:38:31
安心的溫柔:回復(fù)玲老師 我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,然后錄這個分錄嗎
2022-12-21 08:08:24
玲老師:回復(fù)安心的溫柔是的, 是的,結(jié)轉(zhuǎn)損益完后做個分路 是的,結(jié)轉(zhuǎn)損益完后做這個分錄
2022-12-21 08:28:52
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ CC^ - ^ 發(fā)表的提問:
本年利潤月末貸方有余額,在月末一定要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?
一般是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的
116樓
2022-12-22 05:22:37
全部回復(fù)
雨萱老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,審計師
5.00
解題: 0.03w
引用 @ Li 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬結(jié)法年末時需將各損益類科目的全年累計余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目 這句話哪說的不對?
要區(qū)分收入和費用類項目,用收入的貸方累計,減去費用的借方累計,之后的余額才計入本年利潤。
117樓
2022-12-22 05:40:51
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 邱麗新 發(fā)表的提問:
老師,您好。年末本年利潤有凈利潤,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配后,還應(yīng)該做什么會計核算
你好,還需要提取盈余公積,分配利潤等?
118樓
2022-12-22 05:59:59
全部回復(fù)

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