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應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄
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張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 知識唄 發(fā)表的提問:
實收貨款比應(yīng)收賬款少些尾數(shù)沖減會計分錄應(yīng)怎樣做
差額部分,公司還要嗎?
1樓
2022-11-09 14:19:38
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 永不止步 發(fā)表的提問:
實收貨款比應(yīng)收賬款少些尾數(shù)沖減會計分錄應(yīng)怎樣做
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2樓
2022-11-09 15:36:15
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 永不止步 發(fā)表的提問:
實收貨款比應(yīng)收賬款少些尾數(shù)沖減會計分錄應(yīng)怎樣做
建議用老板的現(xiàn)金沖平應(yīng)收賬款的尾數(shù)
3樓
2022-11-09 16:55:16
全部回復(fù)
顏老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問:
應(yīng)付款尾數(shù)多付了1元,會計分錄怎么做?
多付1元的做營業(yè)外支出
4樓
2022-11-09 18:14:22
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 沐喏、 發(fā)表的提問:
應(yīng)收應(yīng)付賬款尾數(shù)多收少付,多付少收,怎么做平帳分錄
你好!你計入營業(yè)外收支就行了。
5樓
2022-11-09 19:34:53
全部回復(fù)
沐喏、:回復(fù)宋生老師 具體分錄?應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款不一樣吧
2022-11-09 20:04:09
宋生老師:回復(fù)沐喏、你好!比如你應(yīng)付的不付了,借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 如果應(yīng)收的收不到了,借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款。
2022-11-09 20:31:47
沐喏、:回復(fù)宋生老師 如果應(yīng)收賬款余額是貸,平帳是不是借應(yīng)收貸營業(yè)外收入?應(yīng)付賬款余額在借方平帳是不是借營業(yè)外收入,貸應(yīng)付賬款?
2022-11-09 21:00:24
宋生老師:回復(fù)沐喏、你好!是的。后面這個是營業(yè)外支出。
2022-11-09 21:24:44
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 做最好的me 發(fā)表的提問:
老師好!應(yīng)收客戶款少打尾零數(shù),如何做會計分錄
您好,可以計入財務(wù)費用科目
6樓
2022-11-09 20:57:39
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
收到尾款怎么做會計分錄
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
7樓
2022-11-09 21:52:09
全部回復(fù)
顏老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ 未來多多 發(fā)表的提問:
供應(yīng)商的應(yīng)付賬款尾款不用付,財務(wù)做賬怎么處理,會計分錄怎么做
是什么原因不用付?質(zhì)量問題還是廠家不要了?
8樓
2022-11-09 22:53:59
全部回復(fù)
未來多多:回復(fù)顏老師 我們公司的采購是老板娘負(fù)責(zé)的,付款的時候還會向供應(yīng)商砍價,類似月底前給你付款零頭能不能少,同意就給你付款了,有些已經(jīng)是隔年的貨款或更久,一些廠家也會同意的,少掉的這部分錢要掛什么科目
2022-11-09 23:07:56
顏老師:回復(fù)未來多多這樣的情況直接做到營業(yè)外收入 就好
2022-11-09 23:28:24
未來多多:回復(fù)顏老師 我們是紅木家具廠,從外面買進(jìn)來成品家具,我們家具賣出去裝車發(fā)貨環(huán)節(jié)有個裝車費,外購的要向外購供應(yīng)商收取裝車費,一般都沒有現(xiàn)金收進(jìn)來的,都是付款的時候把裝車費扣下來,這個裝車費我要掛什么科目
2022-11-09 23:56:57
顏老師:回復(fù)未來多多裝車費可以入家具的成本
2022-11-10 00:10:33
未來多多:回復(fù)顏老師 那外面收進(jìn)來的錢,怎么做成本,比如我們是A公司從B公司外購一套大床10000元,裝車費50元,裝車費從應(yīng)付賬款里扣,實際銀行匯款為9950元,不考慮稅,老師這個會計分錄怎么做?
2022-11-10 00:27:11
顏老師:回復(fù)未來多多也就相當(dāng)于是廠家付運費 分錄就是 借 存貨 進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款 10000 付運費 借 應(yīng)付賬款 貸 銀存 50
2022-11-10 00:38:02
未來多多:回復(fù)顏老師 老師裝車費不是從10000里扣除嗎
2022-11-10 00:50:25
顏老師:回復(fù)未來多多是的啊 沖減了應(yīng)付賬款
2022-11-10 01:07:28
劉老師
職稱:注冊會計師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
其他應(yīng)付款和預(yù)收賬款的貸方尾款要打掉該如何做會計分錄
付款已經(jīng)付清但是尾款沒有付。所以其他應(yīng)付賬款貸方有余額0.6元要打掉該如何做會計分錄。預(yù)收賬款也一樣。
9樓
2022-11-10 00:07:44
全部回復(fù)
劉老師:回復(fù)愛笑的流沙你說是說這個尾數(shù)沒有支付是嗎,如果不用支付了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入即可
2022-11-10 00:31:11
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 得明 發(fā)表的提問:
當(dāng)企業(yè)不設(shè)預(yù)收賬款科目時,收到預(yù)收款并按全款開了發(fā)票,怎樣做會計分錄。 收到尾款怎么做會計分錄。
1預(yù)收 時:借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 2全額開票時: 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 3收尾款時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
10樓
2022-11-10 01:31:26
全部回復(fù)
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ Crystal楊 發(fā)表的提問:
老師你好,賬上應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),會計分錄要怎樣處理?
這樣的話 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款
11樓
2022-11-10 02:42:52
全部回復(fù)
Crystal楊:回復(fù)許老師 金額就是幾塊錢,我想處理了,不想再掛預(yù)付或者預(yù)收?
2022-11-10 03:02:20
許老師:回復(fù)Crystal楊這樣的話,你只能通過營業(yè)外收入/支出去核算了
2022-11-10 03:16:05
Crystal楊:回復(fù)許老師 好的,謝謝老師
2022-11-10 03:41:28
許老師:回復(fù)Crystal楊不客氣。如果對回答滿意,請五星好評
2022-11-10 03:53:48
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 漂亮媽媽 發(fā)表的提問:
預(yù)付賬款余額外借方,支付尾款,分錄怎么做?票多開的數(shù)額掛應(yīng)收賬款唄!
借:預(yù)儲賬款 貸:銀行存款 直接全部用預(yù)付賬款處理就行了
12樓
2022-11-10 03:34:27
全部回復(fù)
漂亮媽媽:回復(fù)李愛文老師 @會計學(xué)堂老師--李:謝謝老師
2022-11-10 03:49:31
漂亮媽媽:回復(fù)李愛文老師 @會計學(xué)堂老師--李:老師,預(yù)付賬款余額是90000,銀行支付了17000,剩余73000分錄怎么做?
2022-11-10 04:13:58
李愛文老師:回復(fù)漂亮媽媽借:預(yù)付賬款 17000 貸:銀行存款 17000 這樣預(yù)付賬款90000-17000=73000元余額
2022-11-10 04:40:25
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 糊涂 發(fā)表的提問:
老板,公司的應(yīng)收賬款,小數(shù)點后面的尾款,公司不要了,怎么做分錄抹掉?還有應(yīng)付賬款也一樣,
您好,一般情況下,如果與收款或者付款一起做的話,借:現(xiàn)金或者銀行存款,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣,貸:應(yīng)收賬款。付款時,借;應(yīng)付賬款,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。如果不與收款或者付款一起處理的話,記入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出處理。
13樓
2022-11-10 04:28:11
全部回復(fù)
糊涂:回復(fù)王雁鳴老師 老師這個問題不是與收款或者付款一起處,比如我司要收取客戶4500.98元,但是上月已經(jīng)收了4500,還剩余0.98元,說不要了,要抹平,能給我詳細(xì)的分錄嗎?謝謝
2022-11-10 04:43:12
王雁鳴老師:回復(fù)糊涂您好,如果要抹平的話,可以,借;財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣,或者營業(yè)外支出-壞賬損失,0.98元,貸:應(yīng)收賬款,0.98元。
2022-11-10 05:07:17
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問:
貨款尾數(shù)借方還有0.01,還有0.01沒有收回,要調(diào)賬怎么做分錄
轉(zhuǎn)營業(yè)外支出就可以。
14樓
2022-11-10 05:49:43
全部回復(fù)
????:回復(fù)郭老師 借營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款嗎?
2022-11-10 06:07:27
郭老師:回復(fù)????你好,分錄可以的。
2022-11-10 06:33:14
????:回復(fù)郭老師 原來走其他應(yīng)收款在貸方,現(xiàn)在調(diào)賬,借:其他應(yīng)收款,貸:營業(yè)外支出,還是?
2022-11-10 06:44:52
郭老師:回復(fù)????借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入。
2022-11-10 07:11:08
????:回復(fù)郭老師 我們付給對方的,還是我的營業(yè)外收入?
2022-11-10 07:37:03
郭老師:回復(fù)????你好,其他應(yīng)收款在借方余額,表示你們欠別人的,你不支付了,需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
2022-11-10 07:49:02
郭老師:回復(fù)????其他應(yīng)收款在貸方余額表示其他應(yīng)付款。
2022-11-10 08:03:53
????:回復(fù)郭老師 好的,謝謝
2022-11-10 08:25:20
郭老師:回復(fù)????不用客氣的。
2022-11-10 08:48:33
????:回復(fù)郭老師 請問應(yīng)收賬款是在貸方,調(diào)賬,借方是應(yīng)收帳款,貸:營業(yè)外收入
2022-11-10 09:16:52
郭老師:回復(fù)????你好,可以的,
2022-11-10 09:42:13
????:回復(fù)郭老師 應(yīng)付帳款在貸方是1.23,要調(diào)賬是借:應(yīng)付帳款,貸:營業(yè)外支出嗎
2022-11-10 09:59:53
郭老師:回復(fù)????借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
2022-11-10 10:24:39
????:回復(fù)郭老師 應(yīng)付帳款余額在借方呢
2022-11-10 10:48:45
????:回復(fù)郭老師 借:營業(yè)外收入嗎?
2022-11-10 11:04:02
郭老師:回復(fù)????借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。
2022-11-10 11:27:24
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問:
收不回來的應(yīng)收賬款尾款 怎么做會計分錄借:管理費用(資產(chǎn)減值損失)貸:應(yīng)收賬款這樣做行嗎?借:壞賬準(zhǔn)備 77 貸:應(yīng)收賬款 77
您好 如果已經(jīng)確定不能收回了 直接計入營業(yè)外支出就可以了 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款——客戶 憑證附件中需要有一份對這筆應(yīng)收賬款無法收回的說明,及相關(guān)銷售人員、總經(jīng)理的簽名確認(rèn)。
15樓
2022-11-10 07:06:43
全部回復(fù)

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