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應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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馬老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 我的54 發(fā)表的提問:
在不?老師 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營業(yè)外收入 0.31 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進(jìn)益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會(huì)計(jì)分錄?
直接調(diào)整到營業(yè)外收入就可以 不要放在其他應(yīng)付款
61樓
2022-11-24 10:53:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問:
貨款尾數(shù)無法收回如何做分錄?
你好,實(shí)際收款可以這樣做分錄,借;銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;應(yīng)收賬款
62樓
2022-11-24 11:14:59
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師
職稱:中級(jí)
5.00
解題: 0.03w
引用 @ Yoki 發(fā)表的提問:
支付一筆裝修費(fèi)用尾款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
借:應(yīng)付賬款-裝修費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)/固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-裝修費(fèi)
63樓
2022-11-25 10:41:35
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 云子 發(fā)表的提問:
先收到客戶預(yù)付款,然后開發(fā)票,客戶驗(yàn)收以后付尾款怎么做會(huì)計(jì)分錄?
借:銀行存款貸:預(yù)收賬款;借:預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款
64樓
2022-11-25 10:57:09
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ v7喜 發(fā)表的提問:
做完應(yīng)收賬款之后怎么處理?會(huì)計(jì)分錄!期末余額一直有數(shù)
你好,具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢??
65樓
2022-11-25 11:06:59
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款1008元,實(shí)收1000元,尾數(shù)8元無付,當(dāng)優(yōu)惠了。這8元怎樣寫分錄?
借:銀行存款1000,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣8貸:應(yīng)收賬款1008
66樓
2022-11-27 09:02:26
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.18w
引用 @ 隱形的鮮花 發(fā)表的提問:
公司購買了商品房當(dāng)辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業(yè)費(fèi)。 付定金會(huì)計(jì)分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 付尾款會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 預(yù)付賬款 交物業(yè)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄:借管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
您好,這個(gè)是對(duì)的,對(duì)
67樓
2022-11-27 09:19:09
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 糊涂的美女 發(fā)表的提問:
在不?老師 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營業(yè)外收入 0.31 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進(jìn)益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會(huì)計(jì)分錄?
少付的工資尾數(shù),是沖減費(fèi)用的
68樓
2022-11-27 09:25:00
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 佳琴 發(fā)表的提問:
很多年前的應(yīng)收尾款1萬,發(fā)票已經(jīng)開具全,由于后期問題,現(xiàn)在收尾款的時(shí)候客戶要求減3000元,給付7000;這個(gè)帳分錄怎么做做壞賬嗎,發(fā)票不會(huì)退回來
你好 借銀行存款7000貸應(yīng)收賬款7000 借信用減值損失3000貸壞賬準(zhǔn)備3000 確定 借壞賬準(zhǔn)備3000貸應(yīng)收賬款3000
69樓
2022-11-28 07:14:22
全部回復(fù)
佳琴:回復(fù)meizi老師 好的壞賬的話我們減免3000的說明要不要放進(jìn)去
2022-11-28 07:36:46
佳琴:回復(fù)meizi老師 作為憑證
2022-11-28 07:46:57
meizi老師:回復(fù)佳琴你好 需要 到時(shí)你們要稅前扣除 還得去稅局備案才行 不然要調(diào)整處理的
2022-11-28 08:02:01
佳琴:回復(fù)meizi老師 不備案的話3000怎么調(diào)整把稅減去嗎
2022-11-28 08:13:17
佳琴:回復(fù)meizi老師 是不是所得稅納稅匯算的時(shí)候吧這個(gè)3000調(diào)增就不用備案了
2022-11-28 08:32:22
meizi老師:回復(fù)佳琴你好 不備案 只是你們內(nèi)部計(jì)提是無法稅前扣除的 這個(gè)是有明確規(guī)定的
2022-11-28 08:52:29
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 依&沐#% 發(fā)表的提問:
購買貨物支付訂金20000.做應(yīng)付賬款訂金,下月支付32000尾款,會(huì)計(jì)分錄咋做
你好 支付訂金 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2萬 購進(jìn)貨物 借;庫存商品等科目 貸;預(yù)付賬款 支付尾款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 3.2萬
70樓
2022-11-28 07:29:47
全部回復(fù)
依&沐#%:回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在還沒有開票,這個(gè)月記入固定資產(chǎn),咋做
2022-11-28 07:58:10
依&沐#%:回復(fù)鄒老師 還是等票來了做賬
2022-11-28 08:10:21
鄒老師:回復(fù)依&沐#%你好,沒有開具發(fā)票就只需要做預(yù)付賬款分錄的
2022-11-28 08:20:55
依&沐#%:回復(fù)鄒老師 你好,老師,意思等票回來在記入固定資產(chǎn),對(duì)吧
2022-11-28 08:47:37
鄒老師:回復(fù)依&沐#%你好,是的,取得發(fā)票才計(jì)入固定資產(chǎn)核算的
2022-11-28 09:13:24
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 初學(xué)者 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款收不回來怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好!計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、發(fā)生壞賬時(shí)的賬務(wù)處理 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款
71樓
2022-11-28 07:42:11
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 執(zhí)著的人生 發(fā)表的提問:
先收到一部分貨款,做的預(yù)收賬款,尾款收到后,開了發(fā)票,怎么做分錄
借銀行存款、預(yù)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
72樓
2022-11-28 08:09:58
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問:
對(duì)公賬戶,收到一筆尾箱現(xiàn)金,會(huì)計(jì)如何做分錄為什么會(huì)有尾箱現(xiàn)金產(chǎn)生呢?
你好,借:銀行存款 貸:現(xiàn)金或財(cái)務(wù)費(fèi)用,會(huì)不會(huì)是銀行存款的利息?可以咨詢開戶行工作人員。
73樓
2022-11-29 06:41:16
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陶阿慶 發(fā)表的提問:
現(xiàn)在要做付款單據(jù),但是在付這一筆應(yīng)付賬款時(shí),尾數(shù)部分我們不付了,應(yīng)該怎么做
計(jì)入營業(yè)外收入吧
74樓
2022-11-29 07:08:49
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 發(fā)表的提問:
金蝶財(cái)務(wù)軟件帳套怎么備份的?最好詳細(xì)點(diǎn),謝謝另外,金蝶財(cái)務(wù)軟件帳套備份的是當(dāng)月的還是從建賬開始都有的呢?
備份: 你一進(jìn)去就是你的賬套了,然后點(diǎn)擊主菜單的“文件”,在里面就可以看見“賬套備份”了,點(diǎn)擊“賬套備份”,你選擇好你的備份地點(diǎn),就可以了。恢復(fù):你備份的賬套并不是直接就可以打開的,你要先恢復(fù)。你進(jìn)入一個(gè)賬套后,在軟件的主頁面,點(diǎn)擊主菜單的“文件”,然后點(diǎn)擊“賬套恢復(fù)”,你選擇好你的恢復(fù)地點(diǎn),記住后,再點(diǎn)擊主菜單的“文件”,點(diǎn)擊“打開賬套”,選擇你剛才的文件路徑就可以了
75樓
2022-11-29 07:19:30
全部回復(fù)
曉海老師:回復(fù)默默的毛巾以年為單位備份
2022-11-29 08:01:20

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