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應收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄
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阿文老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師
4.96
解題: 0.19w
引用 @ 長雀斑的貓 發(fā)表的提問:
老師:付尾款怎么做會計分錄,之前會計掛其他應付款付了3000,現(xiàn)在付尾款,也開了發(fā)票,這個會計分錄我這樣做,怎么提示現(xiàn)金流量之和不等于科目金額
借 其他應付款 3000 貸 銀行存款 3000
31樓
2022-11-15 16:30:46
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問:
支付貨款尾款會計分錄怎樣做?
借;應付賬款 貸;銀行存款
32樓
2022-11-15 16:41:40
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果果老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.95
解題: 0.22w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
老師,現(xiàn)金折扣、商業(yè)折扣、銷售折讓、少收的貨款尾數(shù)或多收的貨款這些怎么做會計分錄?
現(xiàn)金折扣,實際發(fā)生時,差額計入“財務費用”; 商業(yè)折扣,按照折扣后的價格,記入主營業(yè)務收入 銷售折讓,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的價格減讓,在實際發(fā)生折讓時,做相反分錄,沖減當期主營業(yè)務收入。
33樓
2022-11-15 16:48:37
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陽光:回復果果老師 少收的貨款尾數(shù)或多收的貨款怎么做會計分錄?
2022-11-15 17:21:38
陽光:回復果果老師 麻煩老師繼續(xù)解答一下
2022-11-15 17:37:09
果果老師:回復陽光比如應收貨款1萬 1.發(fā)生現(xiàn)金折扣200,實收9800,200記入財務費用 2.發(fā)生商業(yè)折扣,實收9800,記主營業(yè)務收入 9800 少計200不做賬務處理 3.發(fā)生銷售折讓,折讓前主營業(yè)務收入 10000,發(fā)生銷售折讓后記主營業(yè)務收入-200
2022-11-15 17:58:31
龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 歲月靜好 發(fā)表的提問:
請問一下老師,就是我的應收款收回來的時候收不了全部有尾數(shù)收不回怎么出賬做分錄?例如:1560,只收回1500那尾數(shù)60就不收啦,怎么處理
你好,可以作為銷售費用或者財務費用的
34樓
2022-11-15 17:08:30
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歲月靜好:回復龍楓老師 怎么做分錄
2022-11-15 17:24:54
龍楓老師:回復歲月靜好借 銷售費用 貸 應收賬款
2022-11-15 17:36:08
歲月靜好:回復龍楓老師 好的,謝謝老師
2022-11-15 17:48:37
龍楓老師:回復歲月靜好感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2022-11-15 17:59:41
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陳茜 發(fā)表的提問:
想要沖掉預收賬款的數(shù)據(jù),會計分錄怎么做
借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入
35樓
2022-11-15 17:14:59
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陳茜:回復袁老師 那個本月的預收賬款的數(shù)據(jù)就是本月應收賬款的貸方發(fā)生額嗎
2022-11-15 17:27:20
陳茜:回復袁老師 是不是我平時做的會計分錄方式有問題,我平時賣東西的時候開票給別人做 借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 。收到款了就做 借 :銀行存款,貸:應收賬款
2022-11-15 17:50:28
袁老師:回復陳茜是的 是的
2022-11-15 18:11:26
陳茜:回復袁老師 可是我列出了1至3月份的應收帳款明細,發(fā)現(xiàn)貸方發(fā)生額跟3月的資產(chǎn)負債表里的預收賬款數(shù)據(jù)對不上
2022-11-15 18:24:53
袁老師:回復陳茜那你還要列列預收賬款的貸方額啊
2022-11-15 18:41:43
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 6班 Ponyo 發(fā)表的提問:
付房租定金和尾款怎么做會計分錄
借預付貸銀行 還沒有到租賃期的話尾款借預付貸銀行
36樓
2022-11-16 16:10:04
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6班 Ponyo:回復郭老師 到租期了
2022-11-16 16:24:28
郭老師:回復6班 Ponyo借預付貸銀行 按月分攤借管理費用貸預付
2022-11-16 16:36:12
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 淅瀝心雨 發(fā)表的提問:
老師好,請問我們是家具企業(yè),收到定金20000,然后送貨時,客戶付尾款30000,收到定金我做的分錄是借:銀行存款,貸預收賬款,收到尾款的時候該怎么做會計分錄?
你好,送貨時,借預收賬款50000貸:主營業(yè)務收入50000(我這里沒有考慮稅)同時,借:庫存現(xiàn)金30000 貸:預收賬款30000
37樓
2022-11-16 16:22:24
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 時光飛逝 歲月如梭? 發(fā)表的提問:
老師問一下應收賬款余額為-0.2,有尾差,怎么做分錄?
你好 你是要調(diào)整的話 是借方余額負數(shù)嗎?
38樓
2022-11-16 16:51:59
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 劉西金 發(fā)表的提問:
公司年會餐費,定金公司賬戶打款,尾款現(xiàn)金支付;收到發(fā)票后, 定金,尾款分錄怎么做
借預付賬款 , 貸銀行,收到發(fā)票做借管理費用 福利費 貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬 福利費 貸預付賬款,支付尾款做借預付賬款貸庫存現(xiàn)金
39樓
2022-11-17 15:57:32
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 簡。 發(fā)表的提問:
應收應付款沖尾數(shù)怎么記賬
你好 是應收,應付對沖 還是應收尾數(shù)沒有收到,應付尾數(shù)沒有支付的意思?
40樓
2022-11-17 16:08:23
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 吳曉婷 發(fā)表的提問:
應收賬款收不回,要做壞賬處理的會計分錄怎么做
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:應收賬款?
41樓
2022-11-17 16:36:59
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吳曉婷:回復鄒老師 我們軟件里沒有信用減值準備和壞賬準備,那要增加科目嗎
2022-11-17 16:50:43
鄒老師:回復吳曉婷你好,沒有就需要自己增加?
2022-11-17 17:17:12
吳曉婷:回復鄒老師 可是我稅務局里要申報的財務報表也沒看到有這兩個科目
2022-11-17 17:42:59
鄒老師:回復吳曉婷(是針對這個回復有什么疑問嗎)
2022-11-17 18:05:21
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 磕完瓜子^ ^睡覺 發(fā)表的提問:
已經(jīng)開票給客戶,尾款一點不要了,怎么做會計分錄
您好 尾款不收 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款
42樓
2022-11-20 15:47:37
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磕完瓜子^ ^睡覺:回復bamboo老師 營業(yè)外支出二級科目做什么呢
2022-11-20 16:15:50
bamboo老師:回復磕完瓜子^ ^睡覺可以計入營業(yè)外支出——其他
2022-11-20 16:31:24
磕完瓜子^ ^睡覺:回復bamboo老師 這種營業(yè)外支出,匯算清繳要調(diào)增嗎
2022-11-20 16:55:47
bamboo老師:回復磕完瓜子^ ^睡覺這種營業(yè)外支出,匯算清繳要調(diào)增
2022-11-20 17:13:01
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 沈占竹 發(fā)表的提問:
首先我們10號收到一筆預收賬款,那么客戶29號來付尾款的會計分錄要怎么編。
你好 借;銀行存款 貸;預收賬款
43樓
2022-11-20 16:04:22
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沈占竹:回復鄒老師 我就是弄不清楚,收到尾款的會計分錄。
2022-11-20 16:18:29
鄒老師:回復沈占竹你好,這個就是收到尾款分錄 10號收到一筆預收賬款 借;銀行存款 貸;預收賬款 銷售貨物 借;預收賬款 貸;主營 業(yè)務收入 應交稅費,這里少收部分不通過應收核算的 收到尾款 銀行存款 貸;預收賬款
2022-11-20 16:44:12
沈占竹:回復鄒老師 小規(guī)模納稅人,不通過應交稅費這一部,直接做借銀行存款,預收賬款,貸主營業(yè)務收入行嗎?
2022-11-20 17:01:04
鄒老師:回復沈占竹你好,有收入需要做應交稅費處理的
2022-11-20 17:16:34
沈占竹:回復鄒老師 好的謝謝老師
2022-11-20 17:30:53
鄒老師:回復沈占竹不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-11-20 17:45:39
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 發(fā)表的提問:
對長期應收賬款進行折現(xiàn)的會計分錄怎么做 會導致應收賬款貸方出現(xiàn)負數(shù)嗎
你好,不需要對長期應收賬款進行折現(xiàn)做分錄的
44樓
2022-11-20 16:13:36
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林老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ Yoki 發(fā)表的提問:
支付裝修費用尾款,會計分錄應該怎么寫?
俊工了嗎?
45樓
2022-11-20 16:37:00
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Yoki:回復林老師 竣工了
2022-11-20 16:53:09
林老師:回復Yoki記入在建工程,憑俊工協(xié)議書轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2022-11-20 17:04:30

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