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先收錢后發(fā)貨的一整套會計分錄
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何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 酷炫的眼睛 發(fā)表的提問:
融資租賃的機械,先付款后收到發(fā)票的會計分錄
你好同學,你付款是預付賬款,收發(fā)票轉固定資產(chǎn)里 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值 稅(進項) 貸:預付賬款 同學。
61樓
2022-11-20 14:13:04
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 悟空少爺 發(fā)表的提問:
老師 一整月的進貨多筆分錄可以合計做成一筆分錄么? 支付貨款的時候根據(jù)銀行對賬單的支付時間先一筆筆做好支付分錄 再做進貨一整比的分錄
你好,可以把同樣是進貨的多筆業(yè)務合在一起做購進分錄的 通常是先做購進分錄,然后做支付貨款分錄的
62樓
2022-11-20 14:39:35
全部回復
悟空少爺:回復鄒老師 不夠款進貨的話 先根據(jù)銀行對賬單的取現(xiàn)做分錄和借款 可以么 (銀行對賬單時間先后不一的)
2022-11-20 15:07:33
鄒老師:回復悟空少爺你好,不夠款進貨,這個是什么意思?
2022-11-20 15:23:00
悟空少爺:回復鄒老師 就是 做一整筆進貨分錄 要支付現(xiàn)金款 上月余額不夠支付 就先根據(jù)當月銀行對賬單先挑出取出現(xiàn)金款的 做好收到現(xiàn)金款的分錄先 可以的么老師
2022-11-20 15:48:28
鄒老師:回復悟空少爺你好,可以把銀行取現(xiàn)的分錄先做了,然后再做購進,支付款項分錄
2022-11-20 15:59:25
悟空少爺:回復鄒老師 銀行對賬單上取現(xiàn)金款的時間不一 會違背琢筆做賬原則么
2022-11-20 16:13:56
鄒老師:回復悟空少爺你好,如果從及時性來說,當然不符合 但是如果是月末一次性匯總賬務處理,那就只能是把相同業(yè)務放在月末一起做分錄的
2022-11-20 16:34:16
悟空少爺:回復鄒老師 每一天都有進貨分錄都是一樣的 一整個月下來啄筆登錄量太大了 所以老師我可以按照一次性匯總做賬是嗎
2022-11-20 16:47:02
鄒老師:回復悟空少爺你好,可以月末一次匯總處理的
2022-11-20 17:10:06
閻老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ Gentl《舊非》 發(fā)表的提問:
兩家公司合開一套模具,收到對方一半的貨款,怎么做會計分錄,
你好,最終這個模具的所有權歸誰有所
63樓
2022-11-20 15:02:14
全部回復
Gentl《舊非》:回復閻老師 所有權是對方的
2022-11-20 15:26:05
閻老師:回復Gentl《舊非》是不是達到一定條件以后再把錢給對方,還是從雙方業(yè)務中款項扣除。
2022-11-20 15:51:02
Gentl《舊非》:回復閻老師 這個不用給對方了
2022-11-20 16:01:30
閻老師:回復Gentl《舊非》可以計入營業(yè)外收入
2022-11-20 16:18:17
小羽老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0.03w
引用 @ {良辰} 發(fā)表的提問:
幫我提供一整套財務會計和預算會計計提工資和發(fā)放工資的會計分錄,帶金額的,謝謝!
你好 1.計提工資時 借:管理費用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的,如果是銷售用途就計銷售費用) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分,即企業(yè)自己承擔的部分) 借:管理費用 貸:應付職工薪酬——社保 1.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(注意這里是員工個人部分的社保) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時 借:應付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
64樓
2022-11-20 15:15:00
全部回復
{良辰}:回復小羽老師 我需要的是行政事業(yè)單位平行記賬的,帶金額的
2022-11-20 15:54:46
小羽老師:回復{良辰}你好,祝您工作愉快
2022-11-20 16:18:19
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 執(zhí)著的人生 發(fā)表的提問:
先收到一部分貨款,做的預收賬款,尾款收到后,開了發(fā)票,怎么做分錄
借銀行存款、預收賬款貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。
65樓
2022-11-21 13:17:55
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玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 溫婉的薯片 發(fā)表的提問:
物業(yè)公司會計實操會計分錄整套有嗎
你好,有物業(yè)的真賬實操,企業(yè)日常業(yè)務的分錄 都有。
66樓
2022-11-21 13:26:39
全部回復
王晶老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問:
是一般納稅人,先收到款項后開出發(fā)票怎么做會計分錄
你好,先計入預付賬款里面的呢
67樓
2022-11-21 13:36:13
全部回復
'' じ小奮斗ゝ:回復王晶老師 收到款項時是借:銀行存款 貸:預付賬款,開票時是借:預付賬款,貸銀行存款?
2022-11-21 14:03:10
王晶老師:回復'' じ小奮斗ゝ打錯了,是預收賬款,收到的時候,借銀行存款,貸預收賬款,開票,借預收,貸主營應業(yè)務收入
2022-11-21 14:27:02
'' じ小奮斗ゝ:回復王晶老師 好了,謝謝老師!
2022-11-21 14:54:14
王晶老師:回復'' じ小奮斗ゝ嗯額,不用客氣的 噠
2022-11-21 15:22:20
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 跳躍的鏡子 發(fā)表的提問:
已經(jīng)收到對方送來的發(fā)票,對方要求先付款后發(fā)貨,這算是預付賬款嗎?會計分錄怎么做?
借在途物資貸 銀行存款
68樓
2022-11-21 13:53:06
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @  rorista 發(fā)表的提問:
裝修費用20萬,收到發(fā)票沒付錢怎么做會計分錄,付錢時,和付錢后怎么做會計分錄
你好 收到發(fā)票沒付錢,借;長期待攤費用,貸;應付賬款 付錢,借;應付賬款,貸;銀行存款 按月攤銷,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用
69樓
2022-11-21 14:14:59
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何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 能干的向日葵 發(fā)表的提問:
我想要小規(guī)模和一般納稅人的整套賬的會計分錄
您好同學 你想要哪個行業(yè)的?給我你的郵箱,我郵給你
70樓
2022-11-22 12:22:34
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 319800380 發(fā)表的提問:
預付設備帳款,我剛接手會計工作,先預付設備百分之五十的貨款,貨及發(fā)票后到,那付后面一半的貨款,分錄怎么做呢
您好!你先借預付賬款 貸銀行存款 然后借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 預付賬款
71樓
2022-11-22 12:41:24
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 曹麗 發(fā)表的提問:
我先需要一套比較規(guī)范的實例會計分錄,與發(fā)工資有關的,含收到代扣的公積金保險職業(yè)年金個稅,計提工資,發(fā)放工資,繳納單位和個人的公積金保險職業(yè)年金個稅的一整套實例[呲牙]
你好,同學。 計提工資 借 管理費用等 貸 應付職工薪酬 計提社保、年金 借 管理費用等 貸 應付職工薪酬 交納計保和年金 借 應付職工薪酬 其他應收款 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 其他應收款 個人部分 應交稅費 個稅
72樓
2022-11-22 13:10:06
全部回復
曹麗:回復陳詩晗老師 收到代扣的款項呢
2022-11-22 13:49:52
陳詩晗老師:回復曹麗借 應付職工薪酬 其他應收款 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)工資時扣掉了的啊
2022-11-22 14:18:26
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 秋雨 發(fā)表的提問:
醫(yī)院先付藥款,藥品未到,會計分錄 收到藥品后的會計分錄
你好 醫(yī)院先付藥款,藥品未到,借;預付賬款,貸;銀行存款 收到藥品后的會計分錄,借;庫存商品,貸;預付賬款
73樓
2022-11-22 13:31:26
全部回復
種老師
職稱:中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師
4.90
解題: 0.22w
引用 @ 迷人的店員 發(fā)表的提問:
合伙企業(yè)對外投資,收到了利息,需要先分后稅,這整個會計分錄是如何處理
應收利息 銀行存款 其他的做其他應付款過度過去
74樓
2022-11-22 13:41:19
全部回復
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ A會計學堂朱老師 發(fā)表的提問:
請問行政單位新的會計制度工資會計分錄怎么做?完整的一套
計提借:單位管理費用 貸:應稅職工薪酬 預算會計不用做賬務處理。發(fā)放借:應付職工薪酬 貸:財政撥款收入 其他應付款-個人部分社保 應交稅費-個人所得稅。預算會計借:行政支出 貸:財政撥款預算收入
75樓
2022-11-23 09:49:06
全部回復
A會計學堂朱老師:回復姜老師 老師,這里工資個人扣款部分收入不做賬嗎
2022-11-23 10:44:37
姜老師:回復A會計學堂朱老師個人扣款部分不做預算會計賬務處理。等到財政返款時再做賬務處理。借:行政支出 貸:財政撥款預算收入。
2022-11-23 11:07:32

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