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開出建安發(fā)票時怎么做會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ┧E·land╁ 發(fā)表的提問:
開出去的普通發(fā)票會計分錄怎么做呢?
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
61樓
2022-11-16 14:14:59
全部回復(fù)
┧E·land╁:回復(fù)鄒老師 應(yīng)交稅費的二級科目不是銷項稅額是嗎?
2022-11-16 14:40:55
鄒老師:回復(fù)┧E·land╁你好,小規(guī)模就是應(yīng)交增值稅,如果是一般納稅人,是應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-11-16 14:55:47
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 騎毛驢去兜風(fēng)! 發(fā)表的提問:
老師,我們是建筑公司,我們開出發(fā)票安裝服務(wù)49萬,怎么做分錄,款已撥來,小規(guī)模,開出普通發(fā)下,
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
62樓
2022-11-17 13:06:15
全部回復(fù)
騎毛驢去兜風(fēng)?。?/span>回復(fù)紫藤老師 …老師應(yīng)交稅費里面金蝶軟件遠那個
2022-11-17 13:34:26
紫藤老師:回復(fù)騎毛驢去兜風(fēng)!借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額
2022-11-17 13:58:05
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 崢嶸歲月 發(fā)表的提問:
小規(guī)模代開發(fā)票時的會計分錄怎么做
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,交稅的時候做應(yīng)交稅費 貸銀行
63樓
2022-11-17 13:24:08
全部回復(fù)
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 可以先掛在未繳稅額貸方嗎
2022-11-17 13:51:03
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月你們代開發(fā)票沒有交稅嗎,你交稅就需要做借應(yīng)交稅費貸銀行或者是庫存現(xiàn)金
2022-11-17 14:15:31
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 交了的,設(shè)科目時有二級科目
2022-11-17 14:27:34
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月你確認收入需要做應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅
2022-11-17 14:47:21
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 好的,明白了
2022-11-17 15:10:53
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月滿意請給五星好評,謝謝
2022-11-17 15:34:56
凡凡老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.42w
引用 @ 涵之 發(fā)表的提問:
我是小規(guī)模納稅人保安公司派遣出去的保安人員 、我們是差額征稅、差額開具發(fā)票。會計分錄要怎么做?工資表要怎么做?
1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)10000 貸:其他應(yīng)付款——xx工資 保險 8000 主營業(yè)務(wù)收入:1904.76(2000/1.05) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅:95.24 (2000/1.05*0.05) 2.發(fā)放代收代付工資時: 借:其他應(yīng)付款——xx工資 保險8000 貸:銀行存款 80000 3.繳納稅金: 借:銀行存款 95.24 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅95.24 4.計提營業(yè)稅金及附加 營改增后勞務(wù)派遣差額做賬方法: (1)確認收入時會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——未交增值稅 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
64樓
2022-11-17 13:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 蘋果書本 發(fā)表的提問:
開增值稅專用發(fā)票時一起扣了增值稅和城市維建稅,會計分錄怎么做
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,城建稅,貸;銀行存款
65樓
2022-11-20 13:02:10
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 為了當(dāng)總監(jiān) 發(fā)表的提問:
小規(guī)模建安公司會計分錄什么做?
1、收到工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、工程發(fā)生的材料費、人工費等支出時 借:工程施工 貸:銀行存款、應(yīng)付工資等 3、工程完工結(jié)算 (1)結(jié)轉(zhuǎn)完工收入 借:預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 (2)結(jié)轉(zhuǎn)完工成本 借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工 (3)結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:工程結(jié)算收入 貸:本年利潤 (4)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:工程結(jié)算成本 4、提取稅金 借:工程結(jié)算稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:--教育費附加 5、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:本年利潤 貸:工程結(jié)算稅金及附加
66樓
2022-11-20 13:23:32
全部回復(fù)
為了當(dāng)總監(jiān):回復(fù)莊老師 謝謝,我們公司現(xiàn)在是這個情況,工程總價40萬,已開出發(fā)普票35萬,收到工程款25萬。怎么做會計分錄?謝謝了。
2022-11-20 13:43:18
莊老師:回復(fù)為了當(dāng)總監(jiān)你好,已開票35萬元,借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅
2022-11-20 14:06:13
莊老師:回復(fù)為了當(dāng)總監(jiān)借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
2022-11-20 14:19:16
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 向陽開放 發(fā)表的提問:
建筑企業(yè),開票時會計分錄如何做?
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
67樓
2022-11-20 13:28:59
全部回復(fù)
向陽開放:回復(fù)袁老師 主營業(yè)務(wù)收入換成工程結(jié)算/工程結(jié)算-項目,可以嗎?
2022-11-20 13:40:59
袁老師:回復(fù)向陽開放可以的
2022-11-20 13:54:41
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
建筑類,我公司付保安費,會計分錄怎做?
你好! 借:管理費用…安全費 貸:銀行存款
68樓
2022-11-20 13:45:48
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 馨兒 發(fā)表的提問:
公司開了安裝服務(wù)發(fā)票給客戶,月底時結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄具體怎么做,收到個人開過來的安裝服務(wù)發(fā)票又怎么做分錄
你好!為安裝發(fā)生的直接支出計入成本就可以
69樓
2022-11-20 14:15:00
全部回復(fù)
馨兒:回復(fù)QQ老師 老師,您好!未收到成本可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?詳細分錄怎么做?謝謝!
2022-11-20 14:42:10
QQ老師:回復(fù)馨兒你好!可以暫估入庫的,
2022-11-20 14:59:55
馨兒:回復(fù)QQ老師 暫估入庫分錄怎么做?
2022-11-20 15:14:29
QQ老師:回復(fù)馨兒你好!借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
2022-11-20 15:38:51
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 嘉宸欣 發(fā)表的提問:
建筑安裝工程,人工包給了包工頭,平時計提工程人工費分錄怎么做?平時分批支付包工頭錢的分錄怎么做?包工頭拿來勞務(wù)發(fā)票的分錄又怎么做?
1、如果包工頭提供勞務(wù)發(fā)票,不用計提工資的,支付款項時: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后: 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
70樓
2022-11-21 12:42:33
全部回復(fù)
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ _ 發(fā)表的提問:
勞務(wù)建筑公司取得代開個人建筑費 發(fā)票怎么做會計分錄
借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
71樓
2022-11-21 13:04:31
全部回復(fù)
_:回復(fù)許老師 直接寫借主營業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款可以嗎
2022-11-21 13:24:11
許老師:回復(fù)_如果你們規(guī)模小 平時不用工程施工科目的話 是可以的哦
2022-11-21 13:50:34
_:回復(fù)許老師 謝謝老師
2022-11-21 14:10:31
許老師:回復(fù)_不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
2022-11-21 14:26:16
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 發(fā)表的提問:
建筑勞務(wù)公司,開出勞務(wù)費發(fā)票如何做會計分錄
您好,一般情況下,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
72樓
2022-11-21 13:14:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 吾桐@吾童 發(fā)表的提問:
房地產(chǎn)企業(yè)收到臨時用電安裝費增值稅專用發(fā)票 會計分錄怎么做?
借;開發(fā)成本等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
73樓
2022-11-22 11:48:15
全部回復(fù)
吾桐@吾童:回復(fù)鄒老師 好的 謝謝老師,祝老師工作順利,生活愉快
2022-11-22 12:15:01
鄒老師:回復(fù)吾桐@吾童不客氣 謝謝你的祝福
2022-11-22 12:44:05
吾桐@吾童:回復(fù)鄒老師 老師,期末開發(fā)成本科目的余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2022-11-22 13:06:04
鄒老師:回復(fù)吾桐@吾童你好,有完工需要結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品核算的
2022-11-22 13:33:38
吾桐@吾童:回復(fù)鄒老師 如果沒完工呢,就想這些 臨時用電的安裝費
2022-11-22 14:03:02
鄒老師:回復(fù)吾桐@吾童你好,沒有完工,就掛賬開發(fā)成本科目余額就是了
2022-11-22 14:22:03
吾桐@吾童:回復(fù)鄒老師 不用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤? 以前做建筑企業(yè)的時候,期末都是把成本余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,房地產(chǎn)的不用是嗎?
2022-11-22 14:33:15
鄒老師:回復(fù)吾桐@吾童你好,沒有影響損益是不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 的
2022-11-22 14:46:42
吾桐@吾童:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝。。。。。。。。。。。。。。
2022-11-22 15:03:35
鄒老師:回復(fù)吾桐@吾童不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2022-11-22 15:30:48
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 發(fā)表的提問:
未收到發(fā)票時同,會計分錄怎么做,收到發(fā)票認證了,會計分錄又怎么做
你好,是購進貨物沒有收到發(fā)票,今后又收到了發(fā)票嗎?
74樓
2022-11-22 12:06:31
全部回復(fù)
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回復(fù)鄒老師 因為前期發(fā)票沒有認證,所以未入帳,這個月認證了一部分,從這個月開始入帳攤銷可以嗎?
2022-11-22 12:35:52
鄒老師:回復(fù)哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得發(fā)票沒有認證 借;相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目 發(fā)票認證了 借; 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額) 你所指攤銷是?
2022-11-22 13:04:55
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回復(fù)鄒老師 能說一下詳細的會計分錄嗎
2022-11-22 13:24:29
鄒老師:回復(fù)哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,這個就是詳細的分錄啊 取得發(fā)票沒有認證 借;相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目 發(fā)票認證了 借; 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)
2022-11-22 13:54:24
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回復(fù)鄒老師 付款時,借預(yù)付帳款 240萬 貸 銀行存款240萬 每月攤銷時 借制造費用20萬 貸預(yù)付帳款20萬 收到認證發(fā)票時 借長期待攤費用186.9 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額33.1萬, 貸預(yù)付帳款220 ,這樣對嗎
2022-11-22 14:21:01
鄒老師:回復(fù)哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,應(yīng)當(dāng)是取得發(fā)票先計入長期待攤費用,然后攤銷計入制造費用才是的
2022-11-22 14:40:28
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回復(fù)鄒老師 那就是未取得發(fā)票,實際支付了,也不用先攤銷是嗎
2022-11-22 14:50:44
鄒老師:回復(fù)哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得發(fā)票才做攤銷的
2022-11-22 15:10:09
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝,那取得發(fā)票的時間不一至,有早有晚,那這個怎么分攤
2022-11-22 15:34:38
鄒老師:回復(fù)哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根據(jù)發(fā)生的長期待攤費用總金額/預(yù)計受益期限計算平均攤銷
2022-11-22 15:44:52
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回復(fù)鄒老師 如果1月50萬,2月80萬,3月70萬,那1月底要攤銷嗎?
2022-11-22 16:04:27
鄒老師:回復(fù)哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,這個費用發(fā)生完了什么時候受益就需要開始攤銷的
2022-11-22 16:22:49
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 霸氣的超短裙 發(fā)表的提問:
老師,安裝工人,外出購買安裝設(shè)備,會計分錄怎么做
你好 這個工人是公司的嗎 。 這個買設(shè)備是干嘛的
75樓
2022-11-22 12:22:53
全部回復(fù)

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