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會計基礎固定資產(chǎn)賬務處理例題
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莫老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.98
解題: 0.18w
引用 @ 王分珍 發(fā)表的提問:
在學會計基礎中,固定資產(chǎn),做會計分錄有點懵,還能繼續(xù)往后聽嗎
可以繼續(xù)聽下去,不必要死磕,課程最好反復聽
76樓
2022-11-16 11:47:21
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 火星上的藍天 發(fā)表的提問:
老師第7行固定資產(chǎn)損失第5列資產(chǎn)計稅基礎應該填列固定資產(chǎn)原值還是凈值
你是什么表格數(shù)據(jù)的填列
77樓
2022-11-16 12:14:59
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 馨曦 發(fā)表的提問:
計提減值準備后的固定資產(chǎn)以扣除減值準備后的賬面價值為基礎計提折舊 這句話對嗎?不是應該以固定資產(chǎn)-預計凈殘值為基礎計提折舊嗎?
這句話是對的,發(fā)生減值后,視同重新購置固定資產(chǎn)一樣處理。
78樓
2022-11-17 10:28:46
全部回復
馨曦:回復張艷老師 那是不是固定資產(chǎn)-預計凈殘值-減值為其礎計提折舊呢,謝稿
2022-11-17 10:45:38
馨曦:回復張艷老師 老師,麻煩解答下,謝謝啦
2022-11-17 11:07:40
張艷老師:回復馨曦是的,減值后的應計提總折舊就是固定資產(chǎn)-預計凈殘值-減值為其礎計算的。
2022-11-17 11:22:30
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 懶懶 發(fā)表的提問:
匯算清繳中固定資產(chǎn)的賬載金額和資產(chǎn)計稅基礎填什么數(shù)據(jù)?
你好,賬載金額就是賬面入賬金額,稅收金額沒有特殊情況與賬面金額是一致的
79樓
2022-11-17 10:47:04
全部回復
懶懶:回復鄒老師 賬載金額就是固定資產(chǎn)的期末余額是嗎?
2022-11-17 11:09:51
鄒老師:回復懶懶你好,是初始入賬價值,也就是固定資產(chǎn)科目的余額,這個是不能扣除折舊金額的
2022-11-17 11:33:21
懶懶:回復鄒老師 那就是固定資產(chǎn)的期末余額了對嗎?
2022-11-17 12:00:14
鄒老師:回復懶懶你好,是的,這個余額不能扣除折舊,減值準備的
2022-11-17 12:19:21
懶懶:回復鄒老師 可是之前的會計申報的我有點看不懂了,我把他申報的發(fā)給您看看
2022-11-17 12:33:04
鄒老師:回復懶懶你好,怎么稅收金額與賬面金額是不一致的?你單位是什么原因造成的稅收金額與賬面金額不一致的
2022-11-17 13:01:13
懶懶:回復鄒老師 不知道他,這樣國稅竟然也給他過了,真是匪夷所思
2022-11-17 13:22:56
鄒老師:回復懶懶你好,這樣并不導致必然不會通過,主要是需要去了解這個表格當時經(jīng)手人為什么會這樣填寫
2022-11-17 13:47:22
懶懶:回復鄒老師 那我固定資產(chǎn)虧損,我不申報虧損,這樣可以的吧
2022-11-17 14:06:13
鄒老師:回復懶懶你好,固定資產(chǎn)虧損是什么意思?
2022-11-17 14:21:14
懶懶:回復鄒老師 審計調(diào)賬虧損而且沒入費用的,虧了十幾萬,申報怕稅務稽查,所以不申報虧損可以嗎?
2022-11-17 14:33:30
鄒老師:回復懶懶你好,是利潤虧損吧,固定資產(chǎn)是沒有虧損的說法的 審計調(diào)賬的依據(jù)是?有虧損需要據(jù)實申報的
2022-11-17 14:44:15
懶懶:回復鄒老師 依據(jù)是什么我沒問,也沒有備查資料可以提供的
2022-11-17 15:03:29
鄒老師:回復懶懶你好,對方讓你調(diào)賬總得有理由的,為什么調(diào)整,是否合理的 而不是對方說怎么調(diào)整就怎么調(diào)整的,可能對方調(diào)整也不一定正確的
2022-11-17 15:13:53
懶懶:回復鄒老師 肯定有他的理由的,固定資產(chǎn)不是可以盤虧的嗎
2022-11-17 15:40:29
鄒老師:回復懶懶你好,是可以盤虧,但是這個不屬于固定資產(chǎn)虧損 盤虧按盤虧做相應賬務處理就是了
2022-11-17 16:04:46
懶懶:回復鄒老師 但是這個盤虧我們沒有入費用,而且虧了幾十萬,申報了國稅肯定要查的,我可以不申報虧損嗎?
2022-11-17 16:18:55
鄒老師:回復懶懶你好,是什么原因造成的盤虧
2022-11-17 16:44:32
懶懶:回復鄒老師 這個我沒問,但是這個盤虧我們沒入費用的
2022-11-17 17:07:55
鄒老師:回復懶懶你好,管理不善應當計入管理費用 如果是非正常損失,應當計入營業(yè)外支出核算
2022-11-17 17:24:47
懶懶:回復鄒老師 入的其他應收,沒入費用,我問了當時他沒跟我說是什么原因虧損的
2022-11-17 17:45:58
鄒老師:回復懶懶你好,其他應收應當是有相關人員賠償,說明這個盤虧就不影響損益的
2022-11-17 18:11:38
懶懶:回復鄒老師 是的,我要不要申報虧損,如果申報了,虧了幾十萬,國稅會查嗎?
2022-11-17 18:34:07
鄒老師:回復懶懶你好,不需要的,因為有人賠償了,實際沒有影響損益,就不需要申報虧損的
2022-11-17 18:54:22
懶懶:回復鄒老師 那固定資產(chǎn)出現(xiàn)負數(shù),我沒法申報,要怎么辦?
2022-11-17 19:15:09
鄒老師:回復懶懶你好,這個就需要去看是不是賬務處理錯誤了,固定資產(chǎn)期末余額是不會出現(xiàn)負數(shù)的
2022-11-17 19:25:33
懶懶:回復鄒老師 不是固定資產(chǎn)期末余額出現(xiàn)負數(shù),是累計折舊本年折舊有負數(shù)
2022-11-17 19:38:25
鄒老師:回復懶懶你好,這個就需要去看你折舊是不是結轉錯誤了
2022-11-17 19:55:19
懶懶:回復鄒老師 就是調(diào)那筆固定資產(chǎn)的賬,他也調(diào)了累計折舊負數(shù),所以本年累計折舊才出現(xiàn)負數(shù)負數(shù)的
2022-11-17 20:06:56
鄒老師:回復懶懶你好,累計折舊計提計入貸方,結轉計入借方,但是怎么都不會出現(xiàn)負數(shù)余額的 說明調(diào)整是有錯誤的
2022-11-17 20:23:54
懶懶:回復鄒老師 他是直接紅沖的。。。。。。。。
2022-11-17 20:52:07
鄒老師:回復懶懶你好,是不是沖銷的折舊超過了之前累計計提的折舊金額
2022-11-17 21:15:45
懶懶:回復鄒老師 是的,這樣我要怎么申報呢
2022-11-17 21:26:13
鄒老師:回復懶懶你好,把多沖銷的折舊沖銷才是的
2022-11-17 21:51:18
懶懶:回復鄒老師 您的意思是,我不申報紅沖的那部分折舊是嗎,我根據(jù)我的賬申報固定資產(chǎn)可以嗎?可是明顯比16年少了很多
2022-11-17 22:04:03
鄒老師:回復懶懶你好,按你賬面計提的折舊,以及因為這個固定資產(chǎn)盤虧沖銷的折舊之后的折舊金額填寫就是了
2022-11-17 22:18:15
懶懶:回復鄒老師 可是本年折舊金額是負數(shù)我要怎么申報呢?固定資產(chǎn)我按照賬面余額申報沒關系嗎,比16年少也沒關系嗎?
2022-11-17 22:41:29
鄒老師:回復懶懶你好,你當年有固定資產(chǎn)盤虧,會導致本年可能出現(xiàn)負數(shù)的
2022-11-17 23:05:58
懶懶:回復鄒老師 那我就不申報虧損,折舊我也調(diào)整下,不申報負數(shù),但是余額賬面要對得上的這樣可以嗎?
2022-11-17 23:34:37
鄒老師:回復懶懶你好,你實際情況是盤虧,折舊可能是負數(shù),為什么需要調(diào)整呢,據(jù)實申報就是了
2022-11-17 23:46:41
懶懶:回復鄒老師 負數(shù)申報不上去的,我本年折舊就早報0可以嗎?
2022-11-18 00:16:11
鄒老師:回復懶懶你好,那你可以先做調(diào)整分錄,使得當年累計折舊大于等于0,然后按這個申報 之后再調(diào)整回來
2022-11-18 00:27:05
懶懶:回復鄒老師 您的意思,我要改我的17年年報?現(xiàn)在要調(diào)整17年12月份的賬很麻煩的,我要反結賬而且還要改年初數(shù),而且我17年的年報已經(jīng)申報了
2022-11-18 00:39:55
懶懶:回復鄒老師 這個我要不要和我們的稅管員溝通下再申報?
2022-11-18 00:58:38
鄒老師:回復懶懶你好,需要做17年匯算清繳的更正申報的
2022-11-18 01:09:56
懶懶:回復鄒老師 更正申報?怎么回事?請把流程跟我說下,謝謝
2022-11-18 01:39:22
鄒老師:回復懶懶你好,提供一份正確的17年匯算清繳的年度申報數(shù)據(jù),去稅局前臺做更正申報
2022-11-18 01:52:22
懶懶:回復鄒老師 就是去國稅申報匯算清繳?
2022-11-18 02:07:50
鄒老師:回復懶懶你好,去國稅大廳做匯算清繳相應數(shù)據(jù)的更正
2022-11-18 02:32:53
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 夕顏若雪 發(fā)表的提問:
匯算清繳中固定資產(chǎn)的賬載金額和資產(chǎn)計稅基礎填什么數(shù)據(jù)?
你好,固定資產(chǎn)的賬載金額就是初始入賬金額。計稅基礎沒有特殊情況就是與賬載金額一致的?
80樓
2022-11-17 11:03:02
全部回復
夕顏若雪:回復鄒老師 匯算清繳中固定資產(chǎn)的賬載金額和資產(chǎn)計稅基礎填什么數(shù)據(jù)?
2022-11-17 11:14:16
鄒老師:回復夕顏若雪你好,匯算清繳中固定資產(chǎn)的賬載金額和資產(chǎn)計稅基礎填:固定資產(chǎn)的初始入賬金額
2022-11-17 11:31:05
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
老師:修理支出未達到取得固定資產(chǎn)時的計稅基礎50%應該不視為大修理支出吧,是嗎?
你好,學員,是的,你說的很對的
81樓
2022-11-17 11:26:51
全部回復
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問:
老師, 通過債務重組方式取得的固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)的計稅基礎怎么確定?依據(jù)是什么?
同學你好!這個計稅基礎 和企業(yè)入賬價值 是一致的 都是按照公允價值計量的
82樓
2022-11-17 11:51:59
全部回復
yi平:回復許老師 老師, 通過債務重組方式取得的固定資產(chǎn),以該資產(chǎn)的賬面價值為計稅基礎,怎么是公允價值呢?
2022-11-17 12:10:44
許老師:回復yi平你說的賬面價值 是重組時的入賬價值 而這時的賬面價值 就要求是公允價值呀
2022-11-17 12:27:04
yi平:回復許老師 好的 老師,明白了。謝謝,給您五星級好評。
2022-11-17 12:44:59
顏老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.28w
引用 @ 懶懶 發(fā)表的提問:
匯算清繳固定資產(chǎn)的計稅基礎填什么?填固定資產(chǎn)的期末余額嗎?
計稅基礎就是固定資產(chǎn)的原值 在沒有減值準備的情況下
83樓
2022-11-20 11:26:02
全部回復
懶懶:回復顏老師 是不是就固定資產(chǎn)的期末余額?
2022-11-20 11:53:26
顏老師:回復懶懶不是 是固定資產(chǎn)得原值
2022-11-20 12:15:47
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問:
原來固定資產(chǎn)說是給公司的,企業(yè)已經(jīng)付款了,當時入賬會計賬借:固定資產(chǎn)---某公司,貸:銀行存款,現(xiàn)在說某公司固定資產(chǎn)不是公司的資產(chǎn),這筆業(yè)務該如何處理?會計賬務上如何處理???
你好,用紅字沖銷掉就可以了
84樓
2022-11-20 11:42:34
全部回復
小耳朵:回復吳月柳 紅字沖銷了,這筆業(yè)務如何入賬呀
2022-11-20 11:57:51
吳月柳:回復小耳朵那只能做成貸墊款,借:其他應收款-某公司 貸:銀行存款
2022-11-20 12:19:09
大老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.12w
引用 @ 小董必過 發(fā)表的提問:
會計賬務處理程序和成本與會計基礎聽不懂怎么辦呢
你好,同學, 這個還是需要去多看書,然后看老師講課的視頻課程 多看,多聽,慢慢就會好一些,學習就是個循序漸進的過程,學著學著可能就會好一些的 有些時候有些知識點只聽只看一遍是不可能掌握消化的
85樓
2022-11-20 11:52:00
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 月亮上的蝴蝶 發(fā)表的提問:
老師 發(fā)現(xiàn)2019年處理固定資產(chǎn)時候賬務處理錯誤 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 固定資產(chǎn) 累計折舊 固定資產(chǎn)清理 多計!現(xiàn)在是需要調(diào)減賬務怎么處理?
你好,同學。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
86樓
2022-11-21 09:46:42
全部回復
月亮上的蝴蝶:回復陳詩晗老師 老師 是這樣的。我們是運輸行業(yè) 去年處理變賣自有車輛固定資產(chǎn) 涉及到幾個車輛 在去年不同的月份變賣。?!,F(xiàn)在針對處理的車輛固定資產(chǎn) 統(tǒng)一累計需要調(diào)整為 借: 減少營業(yè)外收入 貸:減少營業(yè)外支出。。通過損益調(diào)整科目 怎樣寫分錄?
2022-11-21 10:14:46
月亮上的蝴蝶:回復陳詩晗老師 去年變賣記的分錄是 借:銀行存款。貸:營業(yè)外收入 應應銷。。結轉時借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)正確分錄應是。借 :銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應應銷 。借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 。那在今年是該怎樣通過損益調(diào)整嘛?分錄該怎么寫嘛 金額有點大!
2022-11-21 10:44:08
陳詩晗老師:回復月亮上的蝴蝶借 以前年度損益調(diào)整 貸 固定資產(chǎn)清理 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2022-11-21 11:03:51
KayK老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,證券從業(yè),基金從業(yè)
4.96
解題: 0.04w
引用 @ 哭泣的花瓣 發(fā)表的提問:
[圖片][圖片]定資產(chǎn)這道題目不是用固定資產(chǎn)的賬面價值與計稅基礎進行比較忙,這個賬面價值計算賬面價值的時候減去原值減去折舊要不要減去那個殘余殘值。覺得在計算賬面價值的時候應該是不扣除殘值,又不能確認,還是請教老師吧!固定資產(chǎn)的預計殘值是不是只有在計算折舊時考慮,其他沒有要考慮的地方,謝謝老師
同學你好,固定資產(chǎn)預計殘值只在折舊時考慮,計算賬面價值的時候不要考慮
87樓
2022-11-21 10:05:22
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ X*L*D財務 發(fā)表的提問:
請問老師,我家有一臺固定資產(chǎn),原值是20萬。殘值是2萬。使用期限是5年, 現(xiàn)在是使用第三年,那么資產(chǎn)計稅基礎怎么算???
資產(chǎn)的計稅基礎仍然是20萬啊
88樓
2022-11-21 10:27:31
全部回復
方亮老師
職稱:稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 笑笑 發(fā)表的提問:
資產(chǎn)計稅基礎是等于固定資產(chǎn)折舊后的余額嗎?
資產(chǎn)的計稅基礎通常情況下就是資產(chǎn)的初始入賬價值,不能減去折舊。
89樓
2022-11-21 10:51:59
全部回復
悠然老師
職稱:稅務師,律師,國家注冊審核員
4.90
解題: 0.02w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問:
500萬固定資產(chǎn)一次性計入費用。會計如何處理賬務
網(wǎng)上說,會計按會計的方法處理,按會計的方式計入固定資產(chǎn),按會計法規(guī)定計提折舊 (將原值-已計提折舊)-25%=金額計入借所得稅費用貸:遞延所得稅負債 年末如何處理所得稅費用和遞延所得稅負債? 我的企業(yè)按會計法規(guī)定計算出稅前利潤68萬元,但是本年購入1輛小轎車購入價180萬元,按網(wǎng)上做分錄產(chǎn)生(180-20)*25%=40遞延所得稅負債 的錯了應該是:(將原值-已計提折舊)*25%=金額計入借所得稅費用貸:遞延所得稅負債
90樓
2022-11-22 10:10:29
全部回復
悠然老師:回復仰望星空會計上按會計準則處理,借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款,借:管理費用等 貸:累計折舊,稅法上年底匯算清繳時可一次性扣除。
2022-11-22 10:55:24

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