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支付房租沒有收到發(fā)票會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
支付房租分錄?我公司的房租是每月付款的,房租拖了兩個月沒付了,在沒有發(fā)票的情況下當月可以計提費用嗎?
我是這樣做的,Dr:管理費用-房租,Cr:其他應付款,這樣可以嗎
91樓
2022-11-21 10:51:59
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鄒老師:回復愛笑的流沙外賬是需要取得發(fā)票才能核算的
2022-11-21 11:07:54
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ mayuqin 發(fā)表的提問:
在權責發(fā)生制下,沒有付款也沒有收到發(fā)票,房屋能按月攤銷嗎?(例如,我單位房屋租賃協議是2018.1-2018.12,6月份才收到對方的發(fā)票,我們也沒有付款呢,那么1-6月份的房租怎么攤銷,怎么做會計分錄?)
你好!不跨年度可以付款時一次進費用
92樓
2022-11-22 09:44:45
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mayuqin:回復QQ老師 也就是直接做費用嗎?房租協議是2018.1-2018.12,我六月份收到發(fā)票并付款了。那么7-12月我還需要攤銷嗎?<br>
2022-11-22 10:04:58
QQ老師:回復mayuqin你好!可以不攤銷,如果想按月攤銷;1—6月 借:相關費用 貸:應付賬款 付款、發(fā)票來了 借:應付賬款 預付賬款 貸:銀行存款 7?—12月 借:相關費用 貸:預付賬款
2022-11-22 10:15:54
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 金凌虹 發(fā)表的提問:
這個月收到房租發(fā)票并支付房租了,半年的,需要做哪幾筆分錄
借:待攤費用貸:銀行存款;借:管理費用--房租貸:待攤費用
93樓
2022-11-22 10:03:04
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曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
為研發(fā)專家支付房租的會計分錄
包括:研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用;企業(yè)在職研發(fā)人員的工資、獎金、津貼、補貼、社會保險費、住房公積金等人工費用以及外聘兼職研發(fā)人員的勞務費;用于研發(fā)活動的儀器、設備、房屋等固定資產的折舊或租賃費用,單位價值在30萬元以下的研發(fā)儀器、設備的購置費用以及相關固定資產的運行維護、維修等費用;用于研發(fā)活動的軟件、專利權、非專利技術等無形資產的攤銷費用;用于中間試驗和產品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費,設備調整及檢驗費,樣品、樣機及一般測試手段購置費,試制產品的檢驗費等;研發(fā)成果的論證、評審、驗收、評估以及知識產權的申請費、注冊費、代理費等費用;通過外包、合作研發(fā)等方式,委托其他單位、個人或者與之合作進行研發(fā)而支付的費用;與研發(fā)活動直接相關的其他費用,包括技術圖書資料費,資料翻譯費,會議費,差旅費,辦公費,外事費,研發(fā)人員培訓費,培養(yǎng)費,專家咨詢費,高新科技研發(fā)保險費用等。企業(yè)發(fā)生的所有的研發(fā)支出都要計入該科目,但是在計入的時候要劃分是屬于費用化得支出,還是資本化的支出,如果是費用花的支出,月末轉入管理費用。分錄為:   借:管理費用     貸:研發(fā)支出——費用化支出   如果是資本化的支出,等項目完成后轉入無形資產,分錄為:   借:無形資產     貸:研發(fā)支出——資本化支出
94樓
2022-11-22 10:29:27
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 懦弱的手機 發(fā)表的提問:
你好,請問房租先計提后付款再收到發(fā)票會計分錄怎么做?
有差額嗎,沒有就貼付款后面有就做借預付賬款 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行 ,攤銷做借管理費用 貸預付賬款,
95樓
2022-11-22 10:36:59
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懦弱的手機:回復maize老師 有差額,收的是專票
2022-11-22 11:10:04
maize老師:回復懦弱的手機借預付賬款 進項稅額,貸其他應付款
2022-11-22 11:31:56
懦弱的手機:回復maize老師 我是一年才開一次發(fā)票,先每個月計提:借:制造費用 42900*12=514800 貸:其他應付款514800 付款的時候也沒付完 付款: 其他應付款 40萬 貸:銀行存款 40萬 發(fā)票只收到36萬(價稅合計),這步怎么做?前面二步是這樣做的嗎?
2022-11-22 11:54:49
maize老師:回復懦弱的手機那這個發(fā)票是沒有開完嗎,這個月攤銷這個金額有沒有問題,這個貸其他應付款-514800 貸預付賬款514800 借預付賬款 36萬貸其他應付款36萬
2022-11-22 12:17:45
懦弱的手機:回復maize老師 老師,但是這個36萬是專票,我們是一般納稅人
2022-11-22 12:30:59
懦弱的手機:回復maize老師 發(fā)票是沒有開完,款也沒付完
2022-11-22 12:52:06
maize老師:回復懦弱的手機借預付賬款 進項稅額,貸其他應付款36萬,付款就 借其他應付款 貸銀行
2022-11-22 13:07:46
懦弱的手機:回復maize老師 知道了,謝謝老師
2022-11-22 13:30:05
maize老師:回復懦弱的手機好的,我先回復別的學員了
2022-11-22 13:52:09
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問:
九月份銀行支付了11 、12 、1月的房租,沒有收到發(fā)票,預計10月收到全年金額發(fā)票(11月到明年10份),九月份的分錄怎么做?
您好!9月借預付賬款 貸銀行存款 然后借管理費用-房租 貸預付賬款。
96樓
2022-11-23 07:41:14
全部回復
天天向上:回復宋生老師 10月份的時候 管理費用只結轉本年的費用,剩下的做到2019管理費用里嗎?
2022-11-23 08:11:35
宋生老師:回復天天向上您好!是的。剩余的做到19年
2022-11-23 08:33:00
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 含糊的御姐 發(fā)表的提問:
支付房租16萬(增值稅專用發(fā)票稅率%)會計分錄?
你好 借:長期待攤費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
97樓
2022-11-23 07:49:43
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ SUN 發(fā)表的提問:
預付房租60000(6個月的),6個月后收到房租發(fā)票,詳細賬務處理及會計分錄?
借:預付賬款--房租 貸:銀行存款 每個月攤銷 借:管理費用等--房租 貸:預付賬款--房租
98樓
2022-11-23 07:57:38
全部回復
SUN:回復張艷老師 收到房租發(fā)票時不需攤銷嗎?直接進費用?
2022-11-23 08:09:11
張艷老師:回復SUN收到房租發(fā)票的話,直接貼到之前的憑證后面就可以了。
2022-11-23 08:19:25
SUN:回復張艷老師 之前的憑證?預付時的?
2022-11-23 08:29:51
張艷老師:回復SUN是的,可以就附在那個憑證后面。
2022-11-23 08:48:28
SUN:回復張艷老師 如果預付的是一年的金額幾十萬,一次性進當月費用是不是有點不合理?這種情況下又如何操作合理點?謝謝
2022-11-23 09:11:13
張艷老師:回復SUN如果預付一年的房租話,我的建議是計入長期待攤費用--房租科目核算,每個月在攤銷。
2022-11-23 09:33:05
SUN:回復張艷老師 就按你說的做,那房租發(fā)票一年后到如何處理?
2022-11-23 09:51:58
張艷老師:回復SUN借:長期待攤費用--房租 貸:銀行存款 每月攤銷 借:管理費用等--房租攤銷 貸:長期待攤費用--房租
2022-11-23 10:02:47
SUN:回復張艷老師 一年后發(fā)票到了放哪里?
2022-11-23 10:16:30
張艷老師:回復SUN放到第一個長期待攤費用分錄憑證的后面作為附件。
2022-11-23 10:42:01
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問:
支付房租沒有收到對方的發(fā)票怎么入賬!
你好!計入預付賬款先。
99樓
2022-11-23 08:24:59
全部回復
淺淺:回復宋生老師 7月份支付的,到這個月末還沒有收到發(fā)票,用攤銷嗎,要做攤銷怎么記入分錄呢,
2022-11-23 08:48:50
宋生老師:回復淺淺您好!攤銷的時候借管理費用 貸預付賬款
2022-11-23 09:07:51
淺淺:回復宋生老師 那到8月份發(fā)票到了,怎么記賬,本月怎么攤銷呢
2022-11-23 09:24:10
宋生老師:回復淺淺你好!發(fā)票到了的時候直接貼到預付的那個憑證上
2022-11-23 09:41:03
淺淺:回復宋生老師 那不做分錄處理了呀
2022-11-23 09:59:36
宋生老師:回復淺淺你好!是的。不用單獨做分錄了
2022-11-23 10:25:00
職稱:,注冊會計師,稅務師
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 霍然于心 發(fā)表的提問:
支付了工程款,但是發(fā)票沒有收到,怎么做會計分錄?
你好,可以做借:預付賬款,貸:銀行存款
100樓
2022-11-24 06:53:48
全部回復
霍然于心:回復 到后面發(fā)票收回來了呢
2022-11-24 07:24:43
回復霍然于心借:在建工程/開發(fā)成本等應交稅費——應交增值稅(進項稅)(如果可以抵扣,不可抵扣就全進入上面在建工程等),貸:預付賬款這樣預付賬款就平了
2022-11-24 07:38:50
霍然于心:回復 如果是支付工程款,發(fā)票收到了呢
2022-11-24 07:51:10
回復霍然于心你好,是收到了發(fā)票直接付款嗎?那就直接做借:在建工程/開發(fā)成本等應交稅費——應交增值稅(進項稅)(如果可以抵扣,不可抵扣就全進入上面在建工程等),貸:銀行存款
2022-11-24 08:12:33
霍然于心:回復 謝謝
2022-11-24 08:40:47
回復霍然于心不客氣,祝學習愉快,工作順心!
2022-11-24 09:03:31
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
支付房租,暫未收到發(fā)票
你好,借;預付賬款,貸;銀行存款
101樓
2022-11-24 07:20:52
全部回復
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 小太陽? 發(fā)表的提問:
老師你好,付的房租沒有發(fā)票,也沒有收到收據,我現在只做一次付的分錄;借:預付賬款 貸:銀行存款,等到收據到了,原始憑證后付租房合同,分錄做;借:管理費用–房租費 貸:預付賬款可以嗎?
你好 只要不跨年 可以這種做分錄
102樓
2022-11-24 07:30:23
全部回復
小太陽?:回復軼塵老師 那要是跨年了,怎么做分錄了
2022-11-24 07:45:36
軼塵老師:回復小太陽?跨年之前就需要先計提 明年發(fā)票來了 附在計提憑證后面
2022-11-24 07:59:20
小太陽?:回復軼塵老師 還有一個問題,租入的車輛需要繳稅進項稅嗎?
2022-11-24 08:21:55
軼塵老師:回復小太陽?租入車輛 如果取得專票 可以抵扣進項稅
2022-11-24 08:36:15
小太陽?:回復軼塵老師 沒有發(fā)票,只有收據
2022-11-24 08:50:26
軼塵老師:回復小太陽?只有收據不可以進項抵扣啊
2022-11-24 09:01:38
黎老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.34w
引用 @ 靜心 發(fā)表的提問:
老師,我公司第一季度房租沒有支付,會計分錄怎么寫?
你好,沒有支付房租也沒有收到發(fā)票,就不需要記賬。沒有支付房租收到發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應付賬款。
103樓
2022-11-24 07:53:21
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 我是靜靜 發(fā)表的提問:
老師 請問收到需要攤銷的2018.6-2019.6房租發(fā)票 款項現在還沒支付 想要把發(fā)票做進賬里 會計分錄應該怎么編寫
你好,你這個是支付了11個月的是嗎?
104樓
2022-11-24 08:14:59
全部回復
我是靜靜:回復郭老師 是需要支付的 但是現在還沒支付 老師 發(fā)票開過來 開的是11個月的租金
2022-11-24 08:26:10
郭老師:回復我是靜靜你好,你先按月攤銷,借管理費用貸應付,這個金額是一個月的
2022-11-24 08:39:07
我是靜靜:回復郭老師 還是不太明白 老師 實際情況如下:我們是一般納稅人 當月收到房租費專票 價款3396.23 稅額203.77 此發(fā)票實際為2018.12到1019.12月(共12個月)的房租費用 需要按月攤銷 現在此款并未支付 會計分錄是否應該如圖編制
2022-11-24 09:02:08
郭老師:回復我是靜靜你好,開了13個月,借管理費用3396.23/13進項203.77貸應付
2022-11-24 09:23:18
我是靜靜:回復郭老師 老師 不是13個月 是12個月 這是未來的 費用 不需要攤銷嗎 按照您說的 未來需要攤銷的費用 全部一次性 放進當期管理費
2022-11-24 09:42:11
郭老師:回復我是靜靜你好,怎么沒有攤銷???分錄都給你寫了還沒有攤銷嗎?總費用/總月數了不是嘛?你沒有看我的分錄吧6-5月是12個月可以數下的
2022-11-24 09:57:30
我是靜靜:回復郭老師
2022-11-24 10:07:41
郭老師:回復我是靜靜你好,剩下的先不做,你要都記費用所屬期又分不出來了
2022-11-24 10:32:53
我是靜靜:回復郭老師 好的 老師 我明白了 謝謝您 老師
2022-11-24 10:55:06
郭老師:回復我是靜靜你好,不用客氣的
2022-11-24 11:13:51
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ sunny(嵐姐) 發(fā)表的提問:
今年才收到房租發(fā)票,而去年就付了房租,可是之前會計又沒有計提費用
那你在今年確認費用
105樓
2022-11-25 07:33:44
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