你好
①編制2016年度有關(guān)研究開(kāi)發(fā)該非專(zhuān)利技術(shù)的會(huì)計(jì)分錄;
借,研發(fā)支出——費(fèi)用化支出160000
借,研發(fā)支出——資本化支出420000
貸,原材料400000
貸,應(yīng)付職工薪酬160000
貸,銀行存款20000
借,管理費(fèi)用160000
貸,研發(fā)支出——費(fèi)用化支出160000
借,無(wú)形資產(chǎn)420000
貸,研發(fā)支出——資本化支出420000
;②編制2017年攤銷(xiāo)該非專(zhuān)利技術(shù)的會(huì)計(jì)分錄(假設(shè)按年攤銷(xiāo))
借,管理費(fèi)用42000
貸,累計(jì)攤銷(xiāo)42000
;③編制2018年末計(jì)提減值準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄;
借,資產(chǎn)減值損失136000
貸,無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備136000
④編制出售該非專(zhuān)利技術(shù)的會(huì)計(jì)分錄。
借,銀行存款190800
借,累計(jì)攤銷(xiāo)84000
借,無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備136000
借,資產(chǎn)處置損益20000
貸,無(wú)形資產(chǎn)420000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)10800