久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
無銷售只有費用如何做會計分錄
分享
梅老師
職稱:,注冊會計師,稅務師,中級會計師
4.98
解題: 0.26w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問:
預收物業(yè)費如何攤銷做會計分錄
您好,按月平均攤銷,借管理費用,貸預收賬款或待攤費用。
91樓
2022-11-22 10:14:59
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 何生利 發(fā)表的提問:
銷售服務含稅價375200稅金10928如何做會計分錄
您好 借:應收賬款等 375200 貸:主營業(yè)務收入 375200-10928=364272 應交稅費——應交增值稅 10928
92樓
2022-11-23 07:49:10
全部回復
何生利:回復bamboo老師 下個月繳稅的時候如何做賬務處理?
2022-11-23 08:06:24
bamboo老師:回復何生利借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
2022-11-23 08:16:26
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 甜甜的笑笑 發(fā)表的提問:
房產(chǎn)公司銷售一套二手房如何做會計分錄
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額) 同時按照取得二手房成本 借主營業(yè)務成本 貸開發(fā)產(chǎn)品
93樓
2022-11-23 08:01:15
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 周日紅 發(fā)表的提問:
銷售員的充值加油款如何做會計分錄合適
用在哪里,這個充值卡發(fā)票開的是預售卡嗎
94樓
2022-11-23 08:06:59
全部回復
周日紅:回復maize老師 是的
2022-11-23 08:31:11
周日紅:回復maize老師 是銷售員用的
2022-11-23 08:44:09
maize老師:回復周日紅那就看用在哪里出差就做銷售費用差旅費
2022-11-23 09:11:10
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 做最好的自己 發(fā)表的提問:
零售藥店無發(fā)票采購藥品可以入帳嗎?如何做會計分錄?和有發(fā)票一樣嗎?
你好 是的 可以入賬,和有發(fā)票一樣入賬,只是這個沒有發(fā)票的藥品是不可以稅前扣除的。
95樓
2022-11-24 07:27:48
全部回復
做最好的自己:回復答疑蘇老師 上賬時具體如何操作呢?要和有發(fā)票區(qū)別開嗎?
2022-11-24 07:52:53
答疑蘇老師:回復做最好的自己你好 可以借 庫存商品 貸 應付賬款 -暫估入賬
2022-11-24 08:16:39
做最好的自己:回復答疑蘇老師 屬于無票采購,后期不會取得發(fā)票,而且貨款已付。如何做會計分錄?
2022-11-24 08:44:00
答疑蘇老師:回復做最好的自己你好 借 庫存商品 貸 銀行存款 只是這個藥品銷售了結轉的成本是不可以稅前扣除的。
2022-11-24 08:57:26
做最好的自己:回復答疑蘇老師 這個分錄我都會,我知道不能稅前扣除,實際平時要怎么操作呢?和有發(fā)票的分開記賬?
2022-11-24 09:08:03
答疑蘇老師:回復做最好的自己你好 不需要分開記賬的,直接做就可以了,明細科目可以表明下,以后匯算清繳的時候方便找到。
2022-11-24 09:19:47
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 644841872 發(fā)表的提問:
沒有銷售來往,只是支付費用后,對方給的類似返現(xiàn)的怎么做會計分錄
借銀行存款貸營業(yè)外收入。
96樓
2022-11-24 07:32:48
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 菲兒 發(fā)表的提問:
老師,請問跨月銷售退回應如何做會計分錄?
您好 請問銷售當月會計分錄怎么寫的
97樓
2022-11-24 07:46:22
全部回復
菲兒:回復bamboo老師 正常確認收入并結轉了成本,跨月銷售退回是完全做紅字還是做相反分錄?
2022-11-24 08:12:00
bamboo老師:回復菲兒跨月做紅字分錄沖回
2022-11-24 08:23:29
菲兒:回復bamboo老師 明白了,謝謝老師!
2022-11-24 08:39:41
bamboo老師:回復菲兒不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-24 09:08:45
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問:
房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品銷售出去如何做會計分錄
你好 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 借;主營業(yè)務成本 貸;開發(fā)產(chǎn)品
98樓
2022-11-24 07:51:59
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 詠—忘了 發(fā)表的提問:
請問收到股東給來的開辦費(不用歸還)應如何做會計分錄?支出費用時,應如何做會計分錄?
你好 借銀行存款貸實收資本 借費用或者成本貸銀行存款
99樓
2022-11-25 06:07:02
全部回復
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 許榮元 發(fā)表的提問:
銷售部門往國外郵寄樣品,包裝樣品的包裝箱費用280歐元如何做會計分錄?
你好, 可以記入銷售費用…包裝費
100樓
2022-11-25 06:35:16
全部回復
許榮元:回復蔣飛老師 我司賬上沒有 包裝費,這個二級明細。只是有 物料消耗 物流服務費 其他。哪個比較貼近呢?謝謝!
2022-11-25 07:04:20
蔣飛老師:回復許榮元記入物料消耗科目。
2022-11-25 07:27:34
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 有些幸福不是我的 發(fā)表的提問:
供應商從貨款扣除的運費以及銷售貨用單,會計分錄如何做是借:銷售費用——運費,銷售運費——辦公費,貸:應付賬款——供應商,您看對嗎
同學你好,銷售貨用單是什么情況由供應商扣款?
101樓
2022-11-25 06:53:00
全部回復
有些幸福不是我的:回復彩麗老師 應該是對方用的銷售單,從經(jīng)銷商的貨款里扣除的
2022-11-25 07:25:10
彩麗老師:回復有些幸福不是我的供應商用的銷售單,費用由經(jīng)銷商承擔?這個不太合理
2022-11-25 07:41:54
有些幸福不是我的:回復彩麗老師 下次對帳的時侯問
2022-11-25 07:58:31
有些幸福不是我的:回復彩麗老師 這樣做對
2022-11-25 08:28:27
彩麗老師:回復有些幸福不是我的供應商墊付的運費,應按進貨數(shù)量攤銷計入 庫存商品/原材料 單價中, 借:庫存商品/原材料 貸:應付賬款—供應商
2022-11-25 08:39:47
有些幸福不是我的:回復彩麗老師 那就是不用進入銷售費用
2022-11-25 09:07:11
彩麗老師:回復有些幸福不是我的是的,不用進入銷售費用
2022-11-25 09:20:15
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 小豬班納 蘭 發(fā)表的提問:
我們是實行小企業(yè)會計準則的企業(yè),無形資產(chǎn)攤的分錄如何做。借方:管理費用-攤銷,貸方記累計攤銷還是還是無形資產(chǎn)
你好! 借方:管理費用-攤銷,貸方記無形資產(chǎn)
102樓
2022-11-25 07:12:25
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ ?甜心嗚嘛嗖??? 發(fā)表的提問:
攤銷無形資產(chǎn)的時候錯計入到管理費用-折舊費里面了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,如何調(diào)整到管理費用-攤銷無形資產(chǎn)科目里,如何做分錄
你好 你的意思是明細科目錯誤了 一級科目是沒錯的
103樓
2022-11-25 07:36:59
全部回復
?甜心嗚嘛嗖???:回復meizi老師 是的 二級科目記錯了
2022-11-25 08:10:37
meizi老師:回復?甜心嗚嘛嗖???你好 那你就直接調(diào)整過來 。借管理費用-攤銷無形資產(chǎn) 借管理費用-折舊費 負數(shù)
2022-11-25 08:38:11
?甜心嗚嘛嗖???:回復meizi老師 跨年也沒有關系嗎
2022-11-25 09:04:47
meizi老師:回復?甜心嗚嘛嗖???可以的 這個沒關系 你只是調(diào)整明細科目 你實際損益金額不會影響
2022-11-25 09:18:11
?甜心嗚嘛嗖???:回復meizi老師 好 謝謝
2022-11-25 09:37:00
meizi老師:回復?甜心嗚嘛嗖???不客氣 幫到你就好
2022-11-25 09:49:52
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 田妮 發(fā)表的提問:
購進商品未入庫直接銷售,收到銷售貨款如何做會計分錄
你好 需要做購進分錄,借;庫存商品 貸銀行存款等科目 然后做銷售,結轉成本分錄 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
104樓
2022-11-27 07:35:59
全部回復
田妮:回復鄒老師 我付采購款的時候做:借;原材料 貸;銀行存款 收到銷售款的時候做:借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸;原材料 這樣可以嗎?
2022-11-27 07:57:24
鄒老師:回復田妮你好,你這個到底是購進的材料,還是商品?
2022-11-27 08:14:15
田妮:回復鄒老師 材料
2022-11-27 08:28:38
鄒老師:回復田妮你好,那應當把主營業(yè)務收入換成其他業(yè)務收入,主營業(yè)務成本換成其他業(yè)務成本才是的
2022-11-27 08:45:22
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 慧聰 發(fā)表的提問:
購買的會員積分如何做會計分錄?會員消費時如何做會計分錄?
你好,會員買的積分卡有什么用?
105樓
2022-11-27 08:02:12
全部回復
慧聰:回復曉海老師 購買的會員積分如何做會計分錄?會員消費時如何做會計分錄?(注:會員買的積分卡主要是換禮品,換公司做的保養(yǎng)項目等)
2022-11-27 08:20:12
曉海老師:回復慧聰你好,是購買還是消費換取,比如消費100元給50幾分?
2022-11-27 08:45:36
慧聰:回復曉海老師 一筆是購買的積分。比如2000元買40萬的積分,然后客戶消費時消費1元是1元的積分。
2022-11-27 09:10:55
曉海老師:回復慧聰你好!購買的話就坐到預收賬款,贈送的做入銷售費用
2022-11-27 09:25:02

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×