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老師其他應收款有個借方余額428元,這個款在不付給對方了,現(xiàn)在應該怎么平余額

2025-01-01 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-01 14:09

借營業(yè)外支出 貸其他應收款 其他應收款借方是你收不回來的哦

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快賬用戶2608 追問 2025-01-01 14:20

感謝老師修正,就是我還想問下我20年有一張發(fā)票成本票少記了金額,現(xiàn)在24年應該怎么補合適呢老師

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齊紅老師 解答 2025-01-01 14:21

你們是什么企業(yè)會計準則

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快賬用戶2608 追問 2025-01-01 14:24

我們是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2025-01-01 14:25

借利潤分配未分配利潤 貸應付賬款或銀行存款或預付賬款

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快賬用戶2608 追問 2025-01-01 15:22

收到,非常感謝老師指導

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齊紅老師 解答 2025-01-01 15:25

滿意請給五星好評,謝謝

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借營業(yè)外支出 貸其他應收款 其他應收款借方是你收不回來的哦
2025-01-01
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應收賬款在貸方明細余額的,把它放到預收賬款里面。
2022-10-15
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會涉及稅費的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
同學好 寫本余額轉(zhuǎn)入其他應收款-某某即可
2021-10-23
?你好? ? ?那你其他應收款貸方100? 那么應該是分類到? 其他應付款 貸方去 ;? ?
2021-07-28
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