是的,可以跨月勾選本月的取得的進項
一般納稅人,這個月申報到23號,進項票顯示勾選認(rèn)證的票截止是23號,申報上個月的增值稅,是不是這個月23號之前都可以認(rèn)證?
老師,請問我11月1號開具的增值稅專用發(fā)票,可不可以在11月報賬之前勾選,做賬在10月份
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺 發(fā)票勾選不是在下學(xué)15號之前都可以嘛 為什么我想申報10月份的 平臺上顯示未到申報期
老師,增值稅發(fā)票勾選平臺,在本月15號抄稅前),可以繼續(xù)勾選并認(rèn)證上個月的發(fā)票嗎?勾選認(rèn)證的截止時間
老師,增值稅當(dāng)月抵扣的發(fā)票是不是到下個月15號前勾選認(rèn)證都是可以抵扣當(dāng)月增值稅的?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
也就是說下個月可以勾選下月15號及15號以前取得的所有發(fā)票對嗎。
不是,是15號前勾選12月及以前取得的進項發(fā)票,不含1-15號取得的
老師,1-15號取得的發(fā)票只能2月及以后月份勾選對吧?
是的,就是那個意思的,在1月抵扣