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老師本月進項200己經認證,銷項100月末的時候借未交增值稅,100對嗎

2024-12-30 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-30 20:09

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶9802 追問 2024-12-30 20:12

貸,轉出多交的增值稅

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齊紅老師 解答 2024-12-30 20:12

你好可以的可以這么做的

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快賬用戶9802 追問 2024-12-30 20:12

留抵稅額也通過轉出多交的增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-30 20:13

你好對的 就是留底做這個科目

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你好,對的是的,是這么做的。
2024-12-30
你好!需要的,需要做第二筆分錄的(意思是留抵)
2022-03-15
你好,對的是的正確的。
2022-03-08
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023-10-23
您好,不用,這個不用結轉的
2025-02-26
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